×
×
+ Ответить в теме
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 181
  1. #151
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2013
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Тогда вообще не пойму повода для уже несколькодневных переживаний. По одному счету (инвойсу) товар отгружается партионно и оформляется транспортными/товаросопроводительными документами. Зачем что-то менять...
    Скажем так, что никогда раньше не занимался экспортом. Мне все говорили что кол в инвойсе и кол отгруженного товара должно совпадать.

  2. #152
    Аноним
    Гость

    Продажа в Казахстан без завоза на территорию РФ

    Мы - российское юр.лицо, хотим продать насос в Казахстан. Насос покупаем у финнов. Можем мы напрямую везти его с территории Финляндии, не завозя в РФ?И должны ли будем при этом платить НДС? Спасибо.

  3. #153
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    130
    Здравствуйте! Помогите, ооо на осно клиент из Казахстана, нужно продать продукцию с НДС в Казахстан, договор , накладная ,с-ф это вроде понятно. А как потом с НДС? Как то нужно изначально уведомлять налоговую? И вообще на что обязательно обратить внимание .Заранее очень благодарна за помощь.

  4. #154
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    нужно продать продукцию с НДС в Казахстан
    это экспорт
    ставка НДС 0%

  5. #155
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    130
    Извините, а это что значит? Мы в любом случае продаем в Казахстан с НДС 0%? Т.е. В с/ф сразу ставка 0% и все?

  6. #156
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    Т.е. В с/ф сразу ставка 0%
    Да.
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    и все?
    Не совсем, в течение 180 дней со дня отгрузки ее надо подтвердить, сдав в налоговую пакет документов.

  7. #157
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    130
    а если не подтвердить 0%, тогда 18% и всё как обычно или всё равно данная реализация отразится в другом разделе налоговой декларации по НДС? и эту сумму нельзя будет уменьшить на сумму уплаченного НДС при покупках.

    А вообще клиенту в Казахстане есть разница покупать у нас Без НДС или 0% НДС? в чем отличие тогда?

  8. #158
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    тогда 18%
    Да.


    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    эту сумму нельзя будет уменьшить на сумму уплаченного НДС при покупках.
    Можно.


    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    в чем отличие тогда?
    Клиенту ни в чем.

  9. #159
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    130
    Добрый день !
    подскажите пожалуйста , в 4 квартале 2016 года прошла отгрузка в Казахстан, документы от них получены(заявление о ввозе товара и уплате налога) , хочу сдать сегодня с 4 квартал 2016 и подтверждение 0%. Обязательно ли в 4 разделе декларации ставить сумму НДС к возмещению по материалам купленным на данный заказ или можно учесть их обычно в общей сумме в 3 разделе? будет ли это нарушение?
    И ещё, правильно ли я поняла. мне нужно приложить следующие документы:
    1. договор
    2. заявление о ввозе и уплате налогов
    3. транспортная накладная

  10. #160
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    можно учесть их обычно в общей сумме в 3 разделе?
    если купили эти материалы после 1 июля и продали не сырьевой товар.
    Правильно.

  11. #161
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    130
    объясните пожалуйста про сырьевой товар, у нас производство. Мы делаем упаковку на производство которой используются различные материалы. а в Казахстан продали готовую продукцию. попадаем под это правило? просто очень сложно выделить НДС только на материалы используемые для изготовления заказа для Казахстана.

  12. #162
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от maolik Посмотреть сообщение
    объясните пожалуйста про сырьевой товар,
    Поиск по обоим разделам ВЭД на форуме. С 01.07.2016 внесли изменения в 10-165-НК.

  13. #163
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2007
    Сообщений
    130
    Тоня, спасибо огромное!!!!

  14. #164
    Виталий Викторович С
    Гость

    Ценообразование при продаже в Казахстан

    Добрый день!
    Помогите разобраться с ценообразованием. Покупаем с НДС продаём в Казахстан по ставке 0%.
    купили на 100 руб. наценил 15 % , получил 115 руб и из них вычитаю НДС 18 % = 97,46 руб.
    Продажа получается дешевле закупки, это получиться правильно ?
    Или надо на цену 100 руб наценить немного и дать эту цену ?

  15. #165
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Виталий Викторович С Посмотреть сообщение
    и из них вычитаю НДС 18 %
    В 115 руб. НДС 0 руб

  16. #166
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2017
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от Виталий Викторович С Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите разобраться с ценообразованием. Покупаем с НДС продаём в Казахстан по ставке 0%.
    купили на 100 руб. наценил 15 % , получил 115 руб и из них вычитаю НДС 18 % = 97,46 руб.
    Продажа получается дешевле закупки, это получиться правильно ?
    Или надо на цену 100 руб наценить немного и дать эту цену ?
    Цитата Сообщение от Виталий Викторович С Посмотреть сообщение
    из них вычитаю НДС 18 % = 97,46 руб.
    Зачем Вы что-то вычитаете? Какая-то каша у Вас.
    Вы купили за 100 рублей из них НДС 18% (100/118*18=15,25 руб) вы примете к учету после подтверждения оплаты НДС на территории казахстана.
    Т.е. закупочная цена для Вас 84-75 без НДС. Продаете вы за 115 рублей без НДС (НДС будут платить казахи), т.е. налог на прибыль составит 20 % от разницы между ценой продажи и ценой покупки 115-84,75=30,25*20=6,05
    Если хотите 15% накрутку сделать то 84,75+15%=97,46 должна быть цена продажи в казахстан, разница составит 12,71 и налог на прибыль 2,54.

  17. #167
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2013
    Сообщений
    95
    Подскажите пожалуйста, а может ли по контракту российской организации с казахской организацией рассчитаться за Казахстан какая-либо третья российская организация?
    Последний раз редактировалось jumija; 04.04.2017 в 13:15.

  18. #168
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2017
    Сообщений
    16
    Здравствуйте! Обязательно ли для банков, налоговой в контракте указывать про положения «INCOTERMS 2000»? Поставки будут из России в Казахстан, предполагаем возврат НДС. Для сторон это не нужно, так как обе компании принадлежат членам семьи.

  19. #169
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не обязательно, это просто удобно.
    Цитата Сообщение от Ирина332 Посмотреть сообщение
    так как обе компании принадлежат членам семьи.
    Вот это афишировать не стОит и из-за этого рисовать контракт на одном листочке.

  20. #170
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2017
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не обязательно, это просто удобно.

    Вот это афишировать не стОит и из-за этого рисовать контракт на одном листочке.
    Я на двух нашлепала. У нас с Чехами даже на одном, и то жиииииденький такой... Я сама-то еще "казашка", переселяемся, ип в рф уже открыла. Нашла здесь "актульный" товар. Первый шаг делаю по-русски

  21. #171
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Сообщений
    122
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: в сентябре и октябре 2016г. отгружали товар казахской фирме. Сейчас истекают 180 дней. Фирма пропала, форму 328 не предоставили, я к зачету НДС с купленного под них товара не ставила до сих пор. В первом квартале я должна поставить НДС к зачету и начислить НДС с продаж? Или надо править 3 и 4 квартал?

  22. #172
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от weih Посмотреть сообщение
    я должна поставить НДС к зачету и начислить НДС с продаж?
    В уточненках за 3 и 4 кв., раздел 6.

  23. #173
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2016
    Сообщений
    1
    Добрый день. Помоги советом. Подтверждаю 0% (экспорт в Казахстан)- с декларацией вродь понятно как и что. А вот с документами- я копии 1) договор 2) уведомление об уплате НДС казахами 3) отгрузочные д-ты должна занести в бумажном экземпляре в ФНС или их сканы отправить в моем случае через Контур ??
    Спасибо

  24. #174
    Клерк Аватар для Мария Пантелеева
    Регистрация
    29.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Здравствуйте!
    Продаем в Казахстан физику транспортное средство (автоприцеп). С НДС все так же, как с юр.лицами? Или можно продать как нашему физику с обычным НДС 18%?
    Физик нерезидент, расчет рублями на расчетный счет.
    Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так

  25. #175
    Клерк Аватар для Мария Пантелеева
    Регистрация
    29.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    И тут же встречаю на просторах. Верить?!

    Торгуем, как правило, с организациями — покупателями из стран СНГ. Но тут довольно крупный заказ поступил от физического лица — белоруса (непредприниматель). Отправили товар почтой EMS-Россия. Какие особенности будут при подтверждении нулевой ставки НДС?

    Вы не сможете подтвердить нулевую экспортную ставку. Такую операцию изначально надо было облагать по обычной ставке НДС (18% или 10%). Ведь ни Соглашение ТС, ни Протокол о товарах не предусматривают каких-либо специальных процедур для подтверждения нулевой ставки при реализации экспортируемых товаров физическим лицам для личного использованияПисьмо Минфина от 25.01.2012 № 03-07-13/01-03.
    Так что теперь вам придется заплатить налог. А на будущее — показывайте НДС в цене товаров, продаваемых заграничным гражданам.

    СОВЕТУЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ
    Для иностранных покупателей — физлиц цену экспортируемых товаров нужно сразу устанавливать с учетом 18%-го НДС. Ведь налог с такой продажи надо будет отдать в бюджет.
    Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так

  26. #176
    Аноним
    Гость

    первый раз в казахстан

    Добрый день, ип на усн, хочет продать пиломатериалы физ лицу в Казахстан, вопросов два:1) какие документы нужно оформить? 2) нужен ли обязательно валютный расчетный счет? Спасибо!

  27. #177
    Аноним
    Гость

    ответьте пжл на последнее сообщение

    Помогите разобраться, ответьте пожалуйста на последнее сообщение, спасибо

  28. #178
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужен ли обязательно валютный расчетный счет
    не нужен, можно рублями рассчитываться

  29. #179
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    не нужен, можно рублями рассчитываться
    А документы? Накладная и все? первый раз с Казахстаном сталкиваемся

  30. #180
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2008
    Сообщений
    93
    Добрый день!
    Продавец на УСН продает товар физ.лиицу гражд-ну Казахстана/Белоруссии . Покупатель перечисляет на р/с продавца за товар.
    1. нужно ли пробивать кассовый чек?
    2. в валютный контроль банка какие документы предоставить?

+ Ответить в теме
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •