Я Вас обожаю! Благодарю!
Я Вас обожаю! Благодарю!
Видимо не для вас!Неумение читать всегда отличало русский народ.
Автор, для кого вопросы заданы-то?
Если не ошибаюсь просили просто совета и разъяснений. Автор, комментарии можете оставить при себе.
Неумение читать всегда отличало русский народ-2.Если не ошибаюсь просили просто совета и разъяснений.
Вами был задан вопрос, для ответа на который не хватало данных.
Я спросил эти недостающие данные. В чем проблема-то?
Заработалась
1. вычет получен полностью
3. продана доля полученная по наследству.
Спасибо! Извините если что.Налоговая база 2009 = 1600000-948930+105000-105000
А отсрочка по уплате налога возможна?
Возможна в теории. На практике - нет (получают в ФНС в Москве).
Но можно оттянуть уплату законным способом (неуплата, суд, приставы).
Подскажите пожалуйста! возможно ли где- нибудь просмотреть пример заполнения 3 НДФЛ, но не правила! И подскажите в 3 НДФЛ между собой связаны листы: Г1 и К1, или это разные вещи (Г1-Доходы не подлежащие налогооблажению и стандартный налоговый вычет К1)?
Подскажите пожалуйста! В 2009 году продали квартиру, которая находилась в собственности более 3х лет! Что налог уплачивать с продажи не надо знаю, но не могу понять, саму деклорацию 3 НДФЛ подавать в налоговый орган нужно или нет? В НК вычитал что п.17.1 ст.217 исключает меня из п.1 пп.2 ст.228 и следовательно из п.1 ст.229, и значит что саму деклорацию я подават не обязан! Я прав или нет? Спасибо!
Если у меня в 2НДФЛ только стоит код вычета 103 -400 рублей я проставляю его в листе К1? А лист Г1 вообще не заполняю?
Что делать мне с листом К1 при заполнении 3 НДФЛ налоговый вычет на покупку квартиры? помогите!!!!!!!! у меня 2 справки 2 НДФЛ с разных работ, в 1-ой справки налоговый вычет 1600 рублей, во второй 400 рублей, при заполнении листа К1 в п.1.2 (кол-во месяцев где доход не превысил 40 тыс. руб. у меня получается 4 месяца *400 рублей=1600 рублей, куда девать еще 400 рублей, не пойму!
Вернуть государству.400*13%
Почему-то я Вам верю...
у меня есть 2 НДФЛ -1ая справка где написано(мне их выдали 2 шт. с работы, в одной есть 52 рубля, в другой не стоит): сумма налога излишне удержанная налоговым агентом 52 рубля как раз получается 400*13%, так что мне делать дальше с листом К1? как заполнить правильно?
К1 заполняется по всем доходам накопительно... сумма вычетов получается исключительно расчётным путём, невзирая на ранее данные и не данные...
по факту же удержанный НДФЛ по справкам - на листе А
А что делать с листом Л, п.2.7? Я в эту сумму должна включить 400*13%? или нет?
Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая: 8 человек - совладельцев коттеджа на 8 семейств - объединились в простое товарищество для поддержания здания в порядке. В течение года сбрасывались, проводили работы, в конце года оставшиеся деньги поделили, с учётом проявленной в течение года активности. С этого дохода нужно платить НДФЛ? А в ПФР?
в Л не надо лепить стандартные вычеты... только свой имущественный
Я имею ввиду, что налог с меня взяли излишний 52 рубля с (400*13%), я его включила в лист А, но я еще это должна теперь правильно отразить где-то! Может подскажите где конкретно, на каких листах и в каких пунктах, не только я думаю в листе А, но может и в разделе 6 например, они мне должны возвратить из бюджета эти 52 рубля?
Я так поняла эти 52 рубля что с меня удержали, в этой декларации не учитывается, просто пишется что удержали больше, но их никто не вернет, эти 52 рубля нигде учитывать не надо! А если я хочу чтобы вернули52 рубля, надо на них заполнять другую дикларацию? вот гиморой!
Подскажите, граждане прописанные и проживающие постоянно на территории РФ являются ее резидентами с точки зрения НК РФ?
Добрый день!
Была куплена квартира в 2003 году ( в собственности у меня1/1, мужа 1/1 и несовершеннолетнего ребенка 1/1).Мы с мужем уже скомпенсировали НДФЛ со своих частей. А недавно я узнала, что мы имеем тоже право и за 1/1 ребенка. ВОПРОС: реально это сделать??? и может ли это сделать мой МУЖ??? ДА и еще, крайний срок подачи декларации в этом случае???
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
ФНС будет против, поскольку считает, что КС разрешил вычет за ребенка только в ситуации, когда покупатели - один родитель и один ребенок. А у Вас 2 родителя и 1 ребенок. Смешно, но такова позиция ФНС.
Но я бы попробовал одному родителю получить дополнительный вычет (исходя из доли ребенка).
Скажите пожалуйста! Чтобы получить налоговый вычет на квартиру, ее нельзя продавать 3 года?
Какой именно вычет вы имеете в виду??? При покупке или при продаже?
Почему-то я Вам верю...
Олеся, вычетов 2
продажный - дается при продаже имущества, которое было в собственности менее 3 лет. Дается ежегодно
покупной - дается при покупке жилой недвижимости. Дается 1 раз в жизни.
Продажа старого имущества (более 3 лет) с 2009года не облагается и вычетов по нему не дается (за ненадобностью).
Мы купили квартиру, а теперь хотим вернуть подоходный налог, квартира не новая так сказать!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)