Здравствуйте!знаю, что заезженная тема, но все-таки рискну обратиться к вам. Нам начислили пени и штраф по НДС за несвоевременную подачу декларации.Везде пишут что начислять это надо проводкой Д99.2 К68, но если я делаю эту проводку в 1с ,то при формировании формы № 2 бух отчетности данной начисление попадает в строку 150, а налог на прибыль за год вообще никуда не попадает, хотя программа его учитывает. Вот я и спрашиваю: Можно ли начисление пени и штрафа отразить проводкой Д99.1 (не принимаемые для целей НУ) К68.2? Заранее спасибо!