×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Беларусь: ндс платим дважды???

    В 3 квартале был приобрете товар у белоруссов. Выплачен ндс в бюджет рф. Поставлен к вычету в 3 квартале
    В 4 реализация товара. Отсюда мы повторно уплачиваем НДС??? уже без вычета...?
    И скажите пожалуйста, если в 3 квартале закупка а реалицация только в 4ом - как расход в 3 квартале мы можем признать наши затраты на закупку?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Отсюда мы повторно уплачиваем НДС???
    Да, если реализовали внутри страны.
    уже без вычета...?
    У вас нет никаких расходов, облагаемых по ставке 18%?
    как расход в 3 квартале мы можем признать наши затраты на закупку
    "Затраты на закупку" это стоимость ввезенного товара? Не можете.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Правильно ли я поняла:
    1.затраты на закупку (себестоимость товаров + услуги экспедитора(белоруссов)) признаем в 4 квартале, после реализации?
    2.И ндс уплачиваем повторно в бюджет...

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Да.
    2. Да не повторно...это совершенно другая операция. НДС при ввозе и НДС с операций по реализации.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Тоня, скажите пожалуйста последнее: можем ли мы в с/сть не включать акциз и транспортные расходы и тем самым уйти в минус?
    Проверка в данном случае обеспечена будет? Поставка была разовая на сумму 300 000.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    можем ли мы в с/сть не включать акциз и транспортные расходы
    В БУ не можете. В НУ можете не учитывать эти расходы для налогообложения.
    Проверка в данном случае обеспечена будет?
    Кем и чего?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    кем и чего - проверка нас налоговой

    А если я в третьем квартале ндс к вычету не ставлю - то фактически получается что уплатили мы ндс из своего квартала в третьем, а после реалзиации вместо того чтобы ставить к уплате в б-т делаем вычет?
    Простите за нудность, просто я совсем запуталась...

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    проверка нас налоговой
    В вопросе еще одно слово было, "чего". О какой проверке речь ведете, проверки чего боитесь?
    А если я в третьем квартале ндс к вычету не ставлю - то фактически получается что уплатили мы ндс из своего квартала в третьем, а после реалзиации вместо того чтобы ставить к уплате в б-т делаем вычет?
    Вообще не поняла....Вы ввезли товар из РБ, заплатили ввозной НДС, подали декларацию по косвенными, отразили вычет этого НДС в 3 кв. В 4 кв. этот товар продали, отразили начисления в декларации за 4 кв. Что еще не понятно?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •