Здравствуйте, БУХГАЛТЕРА!
Пришлось столкнуться со строительством. Поэтому прошу помощи в вопросах НДС.
Основной вид деят-ти нашей фирмы - опт. торговля. Сейчас заключили договор , где мы - инвестор. Схема: инвестор-заказчик-подрядчик.
1. Сейчас все затраты по пректным работам собираю на 08сч. правильно?
2. После подписания КС-11, КС-14 с 08сч заказчика сумма переходит на наш 08.?
3. После этоГО заказчик высавляет нам сводную счет-фактуру, по которой мы возмещаем НДС?
4. Что мне делать сейчас с НДСом по проектынм работам, которые для нас сейчас провели. Возмещать или нет? Меня сейчас это больше всего интересует.
Поделитесь опытом. Заранее спасибо!