Нужно ли подавать уточненку, если ошибка в разлеле 9 (по необл.операция)?
Нужно ли подавать уточненку, если ошибка в разлеле 9 (по необл.операция)?
Вы имеете ввиду декларацию по НДС?
ИМХО, нужно. Если ведется раздельный учет НДС, то сумма, "входящего НДС", приходящегося на необл. операции, списывается на затраты.
Да, декл по НДС, но в тот период реализации не было, и раздельный учет мне не грозил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)