×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,084

    Списание Кт задолженности и учет в доходах по прибыли

    Дорогие клерки подскажите пожалуйста
    1) Если у нас истек срок Кт в этом кв. а это не была реализация просто с прочих операций не сделали возврат ден средств ...то облагается как доход? глупый конечно вопрос... натолкнуло на мысль так как дт напр. в расходы только с реализации берется в расходы (это физ.лица)
    2) в приказе таблицу прикладываем в данными контрагентами а вот ИНВ-17 ежеквартально неужели по всем делать ?может тоже только по этим перед которыми долг...и потом актов сверок однозначно не будет т.к. это мунипальные органы в которых год прошел - бюджет закрыт окончательно и бесповоротно
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,252
    1. Все облагается
    Статья 250. Внереализационные доходы
    Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:
    18) в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса. Положения данного пункта не распространяются на списание ипотечным агентом кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием;

    Да про расходы в НК не написано, что
    в расходы только с реализации берется
    актов сверок однозначно не будет
    Если вы списать хотете по сроку исковой давности, так вам и не нужны акты сверки. Сверки прерывают срок.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,084
    Январь,
    большое спасибо. Но вот в ИНВ-17 все таки только по этим делать или по всем ежеквартально?..включу только просроченных

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,084
    Дорогие клерки!
    Еще раз вернусь к теме...подскажите пожалуйста, в Декларации по НДС у меня расхождение возникло между отчетом о приб и уб и Декларацией по приб за полугодие ,т.к. Кт это необлагаемый доход, теперь в каждую декларации при списании Кт по НДС разде 7 заполнять?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •