на мой взгляд надо
на мой взгляд надо
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Здравствуйте, подскажите, пожадуйста,а в расходы можно внести покупку украшений к новому году (гирлянды, шарики) УСН (Д-Р)
Нет.
Best regards, Михаил
Как правильно распечатать Книгу доходов и расходов -одна страница на 1 лист или можно печатать на обратной стороне листа следующую страницу? Извините за глупый вопрос, печатаю впервые.
Последний раз редактировалось sea2211; 15.03.2013 в 15:30.
подскажите, НДФЛ за работников можно в расходы включить?
Ну теоретиески вроде не запрещено.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
в инструкции по заполнению КдиР ничего не написано на этот счет. Но в инструкции к какой-то декларации читала - что печать односторонняя должна быть.. Поэтому и Книгу стала печатать с одной стороны.
Я за экономию бумаги
зы
декларацию на обеих сторонах тоже не хотели брать до вопроса - "а где написано?"
да вот в некоторых инструкциях написано, вот тут обсуждалось
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=265980
Подскажите плиз:ИП УСН Д-Р 15%.Формирую КУДиР в 1с Предприниматель 7.7. Реализация в розницу.
В графе расходы при списании розничной продажи Проставляетс следующее"Реализация товаров(работ,услуг)"
Никаких приходных накладных не ставит. Правильно ли это?
Тогда как подтвердить оплату и получение? Надо реестр какойто сделать к реализации?
Как Вам удобно, зависит от ваших условий работы. Можно реестр, можно товар поштучно списывать...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Оч хочется поштучно, как в этом Предпринимателе 7,7 это провести? Подскажите пож.
Про работу в 1С надо вопросы задавать с разделе по 1С, там быстрее подскажут.
Я с этой программой не работала.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
У нас совмещение режимов ЕНВД и УСН 6%. Заполнять в графу доходы нужно только суммы по УСН. 1 С 8,2 формирует графу доходы всего, а затем доходы учитываемые при исчислении налоговой базы. Это правильно?
это так, но так ли это?
если вы её просили так формировать - правильно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Совмещение УСН и ЕНВД. УСН доходы 4 раздел заполняю Книгу. Как поставить уплаченные суммы для уменьшения налога (административному персоналу) взносы ПФР, ФСС, если выручка по видам деятельности считается поквартально с нарастающим итогом, соответственно и расчет нужно делать в конце квартала, когда выявится соотношение между режимами, и затем помесячно разносить уже исходя из процентного соотношения. Так? Выручка считается исходя из поступлений в кассу в т.ч. и авансы? не по отгрузке?
это так, но так ли это?
касательно своего вопроса нашел: ПИСЬМО от 29 марта 2013 г. № 03-11-11/121. Каким образом распределять взносы? руками делать расчет и прикреплять к декларациям?
То есть если в мае выручка с нарастающим резко поменялась в ту или другую сторону, то взносы за май делить относительно ее, если в июне опять поменяется то и взносы распределять тут же, то бишь ежемесячно следить за этим.... Чудно, а я за 1 квартал выручку за квартал взял, пропорцию вывел, и квартальные взносы распределил относительно этой пропорции.... выходит ошибся.
Последний раз редактировалось ССГ; 04.06.2013 в 12:51.
это так, но так ли это?
а численность среднесписочную административного персонала распределять как и взносы? выручку с нарастающим , численность помесячно?
это так, но так ли это?
ООО на ЕСХН получил аванс и отразил в доходах. А как быть, если ООО сам перечислил аванс поставщику? Могу ли я выданный аванс отразить в расходах на основании одной лишь платежки, либо надо дождаться поставки товара?
Аванс - не расход.
Best regards, Михаил
Значит, если ООО на ЕСХН перечислил аванс в 2012 году, а товар получил по накладным, датированным 2013 годом, то в расходах отражаем по факту оприходования товара?
На 31-32 страницах этого топика похожий вопрос обсуждался, однако у меня ситуация несколько другая. Жена зарегистрирована в качестве ИП (УСН Д-Р) с 2011 года, в этом 2013 году купил автомобиль (грузовой фургон), а т.к. запарился везде быть представителем жены, везде ходить с доверенностью, а если что-то в ней не прописано, то предъявлять жену. Поэтому ДКП на автомобиль оформлял на себя, чтобы хоть в ГИБДД и страховых не дергать жену каждый раз. Ну это как обычно сначала сделаешь, а потом подумаешь,.
И вот подходит время окончания налогового периода, задумался о налогах и возник вопрос а можно ли данную совместную собственность включить в расходы? Собственно автомобиль и покупался для данной коммерческой деятельности и только по назначению и используется. Сейчас ещё и водителя наняли, который на этом автомобиле работает.
Думал о том, чтобы перепродать автомобиль жене, но во-первых вылезет вся морока в случае ДТП, которой я так хотел избежать, а во вторых покупал автомобиль за 200 тыр, т.е. сэкономлю всего 20 тыр. на налогах (у меня УСН 10%), при этом затрачу n-ое количество времени и денег на переоформление в ГИБДД, переоформление страховок, оформление ген. доверенности и т.п. Т.е., на мой взгляд, овчинка выделки не стоит. Да ещё к тому же и сделку могут признать фиктивной.
Последний раз редактировалось krandv; 11.12.2013 в 21:35.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)