×
×
+ Ответить в теме
Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 243031323334
Показано с 991 по 1,018 из 1018
  1. #991
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    на мой взгляд надо
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  2. #992
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,179
    Здравствуйте, подскажите, пожадуйста,а в расходы можно внести покупку украшений к новому году (гирлянды, шарики) УСН (Д-Р)

  3. #993
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Нет.
    Best regards, Михаил

  4. #994
    Клерк
    Регистрация
    01.01.2013
    Сообщений
    188
    Как правильно распечатать Книгу доходов и расходов -одна страница на 1 лист или можно печатать на обратной стороне листа следующую страницу? Извините за глупый вопрос, печатаю впервые.
    Последний раз редактировалось sea2211; 15.03.2013 в 15:30.

  5. #995
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,179
    подскажите, НДФЛ за работников можно в расходы включить?

  6. #996
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Можно. Он входит в оплату труда

  7. #997
    Клерк
    Регистрация
    01.01.2013
    Сообщений
    188
    Цитата Сообщение от sea2211 Посмотреть сообщение
    Как правильно распечатать Книгу доходов и расходов -одна страница на 1 лист или можно печатать на обратной стороне листа следующую страницу? Извините за глупый вопрос, печатаю впервые.
    Никто не печатал?

  8. #998
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Ну теоретиески вроде не запрещено.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #999
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    в инструкции по заполнению КдиР ничего не написано на этот счет. Но в инструкции к какой-то декларации читала - что печать односторонняя должна быть.. Поэтому и Книгу стала печатать с одной стороны.

  10. #1000
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2012
    Сообщений
    10
    Я за экономию бумаги

    зы
    декларацию на обеих сторонах тоже не хотели брать до вопроса - "а где написано?"

  11. #1001
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    да вот в некоторых инструкциях написано, вот тут обсуждалось
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=265980

  12. #1002
    Аноним 12
    Гость
    Подскажите плиз:ИП УСН Д-Р 15%.Формирую КУДиР в 1с Предприниматель 7.7. Реализация в розницу.
    В графе расходы при списании розничной продажи Проставляетс следующее"Реализация товаров(работ,услуг)"
    Никаких приходных накладных не ставит. Правильно ли это?

  13. #1003
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от Аноним 12 Посмотреть сообщение
    Проставляетс следующее"Реализация товаров(работ,услуг)"
    Никаких приходных накладных не ставит. Правильно ли это?
    Правильно, т.к.в расходы принимается товар, который получен, оплачен и реализован.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #1004
    Аноним 12
    Гость
    Тогда как подтвердить оплату и получение? Надо реестр какойто сделать к реализации?

  15. #1005
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Как Вам удобно, зависит от ваших условий работы. Можно реестр, можно товар поштучно списывать...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #1006
    Аноним 12
    Гость
    Оч хочется поштучно, как в этом Предпринимателе 7,7 это провести? Подскажите пож.

  17. #1007
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Про работу в 1С надо вопросы задавать с разделе по 1С, там быстрее подскажут.
    Я с этой программой не работала.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #1008
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    У нас совмещение режимов ЕНВД и УСН 6%. Заполнять в графу доходы нужно только суммы по УСН. 1 С 8,2 формирует графу доходы всего, а затем доходы учитываемые при исчислении налоговой базы. Это правильно?
    это так, но так ли это?

  19. #1009
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    если вы её просили так формировать - правильно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  20. #1010
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    Совмещение УСН и ЕНВД. УСН доходы 4 раздел заполняю Книгу. Как поставить уплаченные суммы для уменьшения налога (административному персоналу) взносы ПФР, ФСС, если выручка по видам деятельности считается поквартально с нарастающим итогом, соответственно и расчет нужно делать в конце квартала, когда выявится соотношение между режимами, и затем помесячно разносить уже исходя из процентного соотношения. Так? Выручка считается исходя из поступлений в кассу в т.ч. и авансы? не по отгрузке?
    это так, но так ли это?

  21. #1011
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    Выручка считается исходя из поступлений в кассу в т.ч. и авансы? не по отгрузке?
    да
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. #1012
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    касательно своего вопроса нашел: ПИСЬМО от 29 марта 2013 г. № 03-11-11/121. Каким образом распределять взносы? руками делать расчет и прикреплять к декларациям?
    То есть если в мае выручка с нарастающим резко поменялась в ту или другую сторону, то взносы за май делить относительно ее, если в июне опять поменяется то и взносы распределять тут же, то бишь ежемесячно следить за этим.... Чудно, а я за 1 квартал выручку за квартал взял, пропорцию вывел, и квартальные взносы распределил относительно этой пропорции.... выходит ошибся.
    Последний раз редактировалось ССГ; 04.06.2013 в 12:51.
    это так, но так ли это?

  23. #1013
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    То есть если в мае выручка с нарастающим резко поменялась в ту или другую сторону, то взносы за май делить относительно ее, если в июне опять поменяется то и взносы распределять тут же, то бишь ежемесячно следить за этим.... Чудно, а я за 1 квартал выручку за квартал взял, пропорцию вывел
    Кстати, большой разницы не будет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #1014
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    а численность среднесписочную административного персонала распределять как и взносы? выручку с нарастающим , численность помесячно?
    это так, но так ли это?

  25. #1015
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2013
    Сообщений
    4
    ООО на ЕСХН получил аванс и отразил в доходах. А как быть, если ООО сам перечислил аванс поставщику? Могу ли я выданный аванс отразить в расходах на основании одной лишь платежки, либо надо дождаться поставки товара?

  26. #1016
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Аванс - не расход.
    Best regards, Михаил

  27. #1017
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2013
    Сообщений
    4
    Значит, если ООО на ЕСХН перечислил аванс в 2012 году, а товар получил по накладным, датированным 2013 годом, то в расходах отражаем по факту оприходования товара?

  28. #1018
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Сообщений
    61
    На 31-32 страницах этого топика похожий вопрос обсуждался, однако у меня ситуация несколько другая. Жена зарегистрирована в качестве ИП (УСН Д-Р) с 2011 года, в этом 2013 году купил автомобиль (грузовой фургон), а т.к. запарился везде быть представителем жены, везде ходить с доверенностью, а если что-то в ней не прописано, то предъявлять жену. Поэтому ДКП на автомобиль оформлял на себя, чтобы хоть в ГИБДД и страховых не дергать жену каждый раз. Ну это как обычно сначала сделаешь, а потом подумаешь,.

    И вот подходит время окончания налогового периода, задумался о налогах и возник вопрос а можно ли данную совместную собственность включить в расходы? Собственно автомобиль и покупался для данной коммерческой деятельности и только по назначению и используется. Сейчас ещё и водителя наняли, который на этом автомобиле работает.

    Думал о том, чтобы перепродать автомобиль жене, но во-первых вылезет вся морока в случае ДТП, которой я так хотел избежать, а во вторых покупал автомобиль за 200 тыр, т.е. сэкономлю всего 20 тыр. на налогах (у меня УСН 10%), при этом затрачу n-ое количество времени и денег на переоформление в ГИБДД, переоформление страховок, оформление ген. доверенности и т.п. Т.е., на мой взгляд, овчинка выделки не стоит. Да ещё к тому же и сделку могут признать фиктивной.
    Последний раз редактировалось krandv; 11.12.2013 в 21:35.

+ Ответить в теме
Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 243031323334

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •