p8888, ну Вы сами возьмите листочек бумажки и посчитайте. На практике поймите разницу
За каких-то парней не отвечаю, он может и НК никогда не открывал.
p8888, ну Вы сами возьмите листочек бумажки и посчитайте. На практике поймите разницу
За каких-то парней не отвечаю, он может и НК никогда не открывал.
Может быть у вас уже лимит больше 13000 установлен? Что в учетной политике написано?[/QUOTE]
Да.лимит кассы больше 13000.Спосибо вам большое,ИСКОРКА.
если вопрос по списанию в БУ, то единовременно списываете в момент ввода в эксплуатацию, не зависимо от оплаты.Если списываем единовременно ,тем числом каким произвели оплату.то значит делаем акт списания .и на 2008 г.её не вносим в ост.стоимость.
1)
Как внести в книгу ДиР(15%) расходы расчитанные по формуле минфина. Каким документом, от какого числа? Что записывать в "Содержание операции"? По конкретной оплате вычислить расход не представляется возможным(физически).
2)
Что касается этой самой формулы. Товар на комиссии и выделить(определить) часть оплаты за товар который содержит вход. НДС проблематично. Т.е. вычислить "стоимость товаров, реализованных в течение месяца без учета НДС" часто невозможно, т.к. нет отчета комиссионера.
почему нет? пусть будетвычислить "стоимость товаров, реализованных в течение месяца без учета НДС" часто невозможно, т.к. нет отчета комиссионера.
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Не все хотят этим заниматься - говорят "тогда будем работать с теми у кого нет таких заморочек". Но даже при наличии сего отчета делать выборку НДС-ного товара очень много времени занимает. Как упростить процесс... подскажите, если кто знает.
с иностранцами, что ли?тогда будем работать с теми у кого нет таких заморочек"
а вообще я ни фига не понял: какой ндс при усн?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
"...Есть многое на свете, друг Горацио..."а вообще я ни фига не понял: какой ндс при усн?
При УСН входящий НДС как расход списывается по мере реализации. Ничего не путаю?
Нет, не с иностранцами. Неужели вы не сталкивались с ситуацией, когда товар находится на реализации и за него реализатор, по мере продажи, расчитывается, при этом не давая никаких отчетов. Он просто считает приход минус расход...и все.
тогда это не посреднический договор
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Подскажите и мне про КДиР.
ООО на УСН, 15%.
За 9 мес были только расходы, единый налог не платили.
За 2008 год появился небольшой доход, но расходов больше.
31.12 начислили минимальный единый налог 203.00, оплатим его сегодня.
Есть сомнения по-поводу заполнения КДиР, итоговые суммы:
Справка к разделу 1
010 Доходы - 20300.00 - Ок
020 Расходы - 45000.00 - Ок
030, 040, 041 - пустые.
030 - не должен отразиться начисленный налог? Он вообще где-то должнен засветиться, что мы его начислили?
041 Убытки - по-моему здесь должно быть 24700.00
PS. Книга формируется в 1С, поэтому и возник вопрос, может что-то не попало?
И еще фраза для строки 030 "разница между суммой уплаченного минимального налога". Мин. единый налог платим в январе за предыд. год. Тогда что здесь за "уплаченный мин.налог"?
Это если у Вас в прошлом году получился минимальный налог, тогда указываете его в стр.030. В вашей ситуации, Вы будете заполнять стр.030 в книге за 2009 год.Тогда что здесь за "уплаченный мин.налог"?
В стр.041 должен быть убыток 24700
Спасибо!
договор купли продажиА что это???
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
А когда надо сдавать КДиР по УСН 6%?
Надо ли КДиР заполнять и сдавать ИПшнику на ЕНВД (других операций, кроме ЕНВД не было).
И что ЕНВДшник может написать в этой книге?
Книга ДиР не сдается, она подписывается. Срок подписания законом не установлен
Над.К, надо ли печатать пустую книгу?
1С-ка заполняет всю книгу строками, с указанием, что это ЕНВД.
Графа "доходы, учитываемые при определении налогооблагаемой базы" пуста, итого нуль.
Или такое налоговую не интересует, и ходить туда и не стоит?
Ничего не поняла. При ЕНВД книга ДиР не заполняется1С-ка заполняет всю книгу строками, с указанием, что это ЕНВД.
Дык другой графы по доходам в книге давно нет, книга состоит из пяти граф.Графа "доходы, учитываемые при определении налогооблагаемой базы" пуста, итого нуль.
Хотите подписывайте пустую книгу, хотите не подписывайте
на фига вам про ндс думать?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Поскажите пожалуста, такая ситуация. Зарегистрировано ООО, УСН -6% в декабре, тогда же открыт расчетный счет. Деятельности пока нет. Для открытия счета директор положил 1000 руб, объяснил, что это част. уплата уст. фонда. В банке платеж приняли,оформили как выручку от реализации. Эту сумму показывать в доход по книге ДиР и соответственно платить с этой суммы налог? И в дальнейшем взносы в уст. фонд как оформлять? Платить по ним налог?
Не надо показывать в доход. А в следующий раз надо смотреть, как именно банк оформляет документы.
Деньги должны быть внесены в кассу организации, а оттуда уже в банк. Вот в приходнике и должно быть написано "взнос в УК"
Пытаюсь заполнить КУДиР. Подскажите, пожалуйста, что в моем случае будет "первичными документами"? У меня ИП УСНО 6%, все операции только через р/с.
По сути у меня есть:
- платежные поручения (входящие)
- выписки из банка
- акты оказания услуг
Что в носить в КУДиР в качестве документов?
В организации нет кассового аппарата,так как предусмотрен безналичный расчет, но все равно взносы в уставный фонд не должны же пробиваться, это наверное подойдет, а то , что нет нашей части объявки - это наверное нельзя, т.е. надо попросить, чтобы в банке отметили нашу часть объявки задним числом? Или же налоговики к этому не придираются?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)