×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 34 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 1018
  1. #31
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    p8888, ну Вы сами возьмите листочек бумажки и посчитайте. На практике поймите разницу
    За каких-то парней не отвечаю, он может и НК никогда не открывал.

  2. #32
    Аноним
    Гость
    Может быть у вас уже лимит больше 13000 установлен? Что в учетной политике написано?[/QUOTE]

    Да.лимит кассы больше 13000.Спосибо вам большое,ИСКОРКА.

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Может быть у вас уже лимит больше 13000 установлен? Что в учетной политике написано?
    Да.лимит кассы больше 13000.Спосибо вам большое,ИСКОРКА.[/QUOTE]

    Ещё один вопросик.Если списываем единовременно ,тем числом каким произвели оплату.то значит делаем акт списания .и на 2008 г.её не вносим в ост.стоимость.спосибо.

  4. #34
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Если списываем единовременно ,тем числом каким произвели оплату.то значит делаем акт списания .и на 2008 г.её не вносим в ост.стоимость.
    если вопрос по списанию в БУ, то единовременно списываете в момент ввода в эксплуатацию, не зависимо от оплаты.

  5. #35
    Аноним
    Гость
    1)
    Как внести в книгу ДиР(15%) расходы расчитанные по формуле минфина. Каким документом, от какого числа? Что записывать в "Содержание операции"? По конкретной оплате вычислить расход не представляется возможным(физически).
    2)
    Что касается этой самой формулы. Товар на комиссии и выделить(определить) часть оплаты за товар который содержит вход. НДС проблематично. Т.е. вычислить "стоимость товаров, реализованных в течение месяца без учета НДС" часто невозможно, т.к. нет отчета комиссионера.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    вычислить "стоимость товаров, реализованных в течение месяца без учета НДС" часто невозможно, т.к. нет отчета комиссионера.
    почему нет? пусть будет
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  7. #37
    Аноним
    Гость
    Не все хотят этим заниматься - говорят "тогда будем работать с теми у кого нет таких заморочек". Но даже при наличии сего отчета делать выборку НДС-ного товара очень много времени занимает. Как упростить процесс... подскажите, если кто знает.

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    тогда будем работать с теми у кого нет таких заморочек"
    с иностранцами, что ли?

    а вообще я ни фига не понял: какой ндс при усн?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2002
    Сообщений
    692
    а вообще я ни фига не понял: какой ндс при усн?
    "...Есть многое на свете, друг Горацио..."

  10. #40
    Treplo
    Гость
    При УСН входящий НДС как расход списывается по мере реализации. Ничего не путаю?

  11. #41
    Аноним
    Гость
    Нет, не с иностранцами. Неужели вы не сталкивались с ситуацией, когда товар находится на реализации и за него реализатор, по мере продажи, расчитывается, при этом не давая никаких отчетов. Он просто считает приход минус расход...и все.

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    тогда это не посреднический договор
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    283
    Подскажите и мне про КДиР.
    ООО на УСН, 15%.
    За 9 мес были только расходы, единый налог не платили.
    За 2008 год появился небольшой доход, но расходов больше.
    31.12 начислили минимальный единый налог 203.00, оплатим его сегодня.
    Есть сомнения по-поводу заполнения КДиР, итоговые суммы:
    Справка к разделу 1
    010 Доходы - 20300.00 - Ок
    020 Расходы - 45000.00 - Ок
    030, 040, 041 - пустые.

    030 - не должен отразиться начисленный налог? Он вообще где-то должнен засветиться, что мы его начислили?
    041 Убытки - по-моему здесь должно быть 24700.00

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    283
    PS. Книга формируется в 1С, поэтому и возник вопрос, может что-то не попало?
    И еще фраза для строки 030 "разница между суммой уплаченного минимального налога". Мин. единый налог платим в январе за предыд. год. Тогда что здесь за "уплаченный мин.налог"?

  15. #45
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Тогда что здесь за "уплаченный мин.налог"?
    Это если у Вас в прошлом году получился минимальный налог, тогда указываете его в стр.030. В вашей ситуации, Вы будете заполнять стр.030 в книге за 2009 год.
    В стр.041 должен быть убыток 24700

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    283
    Спасибо!

  17. #47
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    тогда это не посреднический договор
    А что это???

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    А что это???
    договор купли продажи
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  19. #49
    cto_klerkov
    Гость
    А когда надо сдавать КДиР по УСН 6%?

    Надо ли КДиР заполнять и сдавать ИПшнику на ЕНВД (других операций, кроме ЕНВД не было).

  20. #50
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    И что ЕНВДшник может написать в этой книге?
    Книга ДиР не сдается, она подписывается. Срок подписания законом не установлен

  21. #51
    cto_klerkov
    Гость
    Над.К, надо ли печатать пустую книгу?

    1С-ка заполняет всю книгу строками, с указанием, что это ЕНВД.
    Графа "доходы, учитываемые при определении налогооблагаемой базы" пуста, итого нуль.

    Или такое налоговую не интересует, и ходить туда и не стоит?

  22. #52
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    1С-ка заполняет всю книгу строками, с указанием, что это ЕНВД.
    Ничего не поняла. При ЕНВД книга ДиР не заполняется
    Графа "доходы, учитываемые при определении налогооблагаемой базы" пуста, итого нуль.
    Дык другой графы по доходам в книге давно нет, книга состоит из пяти граф.
    Хотите подписывайте пустую книгу, хотите не подписывайте

  23. #53
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    договор купли продажи
    Даже если это договор купли-продажи это сути не меняет - как понять какая часть в оплате оплачена за НДС-ный товар, а какая нет. А если возврат? Расхода уже нет что-ли?

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    на фига вам про ндс думать?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    66
    Поскажите пожалуста, такая ситуация. Зарегистрировано ООО, УСН -6% в декабре, тогда же открыт расчетный счет. Деятельности пока нет. Для открытия счета директор положил 1000 руб, объяснил, что это част. уплата уст. фонда. В банке платеж приняли,оформили как выручку от реализации. Эту сумму показывать в доход по книге ДиР и соответственно платить с этой суммы налог? И в дальнейшем взносы в уст. фонд как оформлять? Платить по ним налог?

  26. #56
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Не надо показывать в доход. А в следующий раз надо смотреть, как именно банк оформляет документы.

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Не надо показывать в доход. А в следующий раз надо смотреть, как именно банк оформляет документы.
    Спасибо А для подстраховки от налоговой проверки нужен какой нибудь приказ, или другой документ, подтверждающий уплату уставного фонда?

  28. #58
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,688
    Деньги должны быть внесены в кассу организации, а оттуда уже в банк. Вот в приходнике и должно быть написано "взнос в УК"

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    48
    Пытаюсь заполнить КУДиР. Подскажите, пожалуйста, что в моем случае будет "первичными документами"? У меня ИП УСНО 6%, все операции только через р/с.
    По сути у меня есть:
    - платежные поручения (входящие)
    - выписки из банка
    - акты оказания услуг
    Что в носить в КУДиР в качестве документов?

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Деньги должны быть внесены в кассу организации, а оттуда уже в банк. Вот в приходнике и должно быть написано "взнос в УК"
    В организации нет кассового аппарата,так как предусмотрен безналичный расчет, но все равно взносы в уставный фонд не должны же пробиваться, это наверное подойдет, а то , что нет нашей части объявки - это наверное нельзя, т.е. надо попросить, чтобы в банке отметили нашу часть объявки задним числом? Или же налоговики к этому не придираются?

+ Ответить в теме
Страница 2 из 34 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •