Недоимка, это когда вовремя не заплатили. Вот если у Вас есть недоплата за, допустим, август, то это недоимка. А за сентябрь Вы заплатили вовремя, как и положено по закону.
Простите, но ведь 10.07 вышел новый бланк декларации по УСН, а в этой ветке все ссылаются на старый. Какой сдавать-то? Старый понятнее был, а новый почему-то состоит из двух страниц (если с раздела Бланки скачать), и нет никакого расчета, одни титульные листы!
Я уже ничего не понимаю... Или к новым титулам надо приложить расчеты из старого бланка??
Также непонятно, что они имеют в виду под "кодом строки 010", какие туда налоги ставить - те которые были бы если бы не было УСН (НДС, прибыль, ЕСН), или наоборот налог по УСН?
Помогите пожалуйста!!!
Это не новый бланк декларации по УСН, это новая упрощенная (единая) декларация.
подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить раздел 2.1 "Уплата авансовых платежей..." в моем случае:
декларация за полугодие была подана 08.07, и платежи за июнь, уплаченные 12.07, в нее не вошли, т.к. платели после.
сейчас, заполняя декларацию за 9 месяцев, немогу понять куда их вписать, чтобы сумма по строке 010 за 9 мес. была равна стр. 010 за 6 мес.+ стр. 011 за 9 мес.
можно ли эту сумму прибаввить, например в строку 012 (за 1 мес.)
или еще куда
Вроде разобралась! От 10.07 нужна для тех, у кого деятельность не ведется
ООО (УСН 6%+ЕНВД) сдаем:
1) 4-ФСС
2) Пенсионку
3) Декларация УСН
4) ЕНВД
5) Баланс ф1
6) Баланс ф2
Все? Или я что-то упустила?
Практический вопрос:
Отчетность по авансам сдается только в налоговую или ее потом надо еще ПФР отвести?
Только в налоговую, а годовую еще ипо авансамПФР отвести
Не 1151085, а 1152017и посылать не 1152070 с нулем на 3-й странице в строке 010, а 1151085
Над.К,
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В ведомости по ФСС табл 4,5 ( У меня и ОСН +ЕНВД), , так вот в 4,5 табл ( автоматом 1с не заполняет) ставить суммы выплат в пользу работников,и перичеслено страхователем? Или нет? ЕНВДшных. Не пойму.
Последний раз редактировалось Galateya; 08.10.2007 в 14:00.
И я что то не пойму, у ЕНВД нет своего счета в плане счетов?
Аноним, не с нулями, а с прочерками.
Galateya, попробуйте посмотреть в инструкции по заполнению. Я не знаю ответа
Нет где? В программах есть.И я что то не пойму, у ЕНВД нет своего счета в плане счетов
Как перебросить информацию в нужный формат, принимаемый на магнитных носителях?
1С не стоит.
Какая программа может это сделать?
Я Вас, Лю, бил. Лю, Бовь еще бить может.
Простите за глупые вопросы, но сдаю отчетность первый раз. ООО (УСН 15%+ ЕНВД) зарегестрировано в сентябре. Я ген. дир. Возникли вопросы:
1) в декларациях на титуле есть графа "подтверждающих документов на..." Что туда писать? -,--- или просто оставить пустой?
2)графу с ОГРНИП оставить пустой?
3) бухгалтерию веду лично. в строке Глав. бух вписать свое имя и подпись?
4) в форме КНД 1151058 в графах 30, 40 нужна ставить прочерк или просто оставлять пустой?
5) там же, раздел 2.3 не заполнять и не распечатывать? обособл. подр-ний нет
6) декларации сдавать в 2-х экземплярах или нужно еще на дискете приносить?
1. Ничего
2. да
3. Нет, достаточно одной подписи. Хотя надо уточнить
4. Без разницы
5. Я не распечатываю
6. Теоретически только в бумажном варианте. Но налоговая сопротивляется изо всех сил
Помогите, пожалуйста! ИП на УСН. На УСН 1 магазин, остальные ЕНВД. Этот 1 закрыли 30 июня. Надо нулевую по нему подавать?
Скажите, нужно ли сшивать декларации или достаточно скрепить степлером?
Только что из налоговой, не приняи отчеты без дискет. Сейчас выгрузил из 1с отчеты и получил 5 файлов (O0660407.001, .002, .003, .004, 005) Что с ними делать? Скопировать эти 5 файлов на каждую из 2 дискет?
НадоНадо нулевую по нему подавать?
достаточно степлеранужно ли сшивать декларации или достаточно скрепить степлером
Прочитал всю ветку вопросов. Свою первую отчетность в ФСС сдал, но с некоторыми маленькими ошибками. Забыл прошить, а потом из-за спешки прошил не с той стороны. Благо инспектор принял. Сейчас в впереди сдача отчетности и впал в ступор. Как заполнять декларацию по УСН знаю, но возник ряд вопросов. Мы ООО, с УСН "доходы уменьшенные на величину расходов", зарегистрированы 28.08.07 г. Основной вид деятельности - розничная торговля. С момента основания з/п не начислялась. Были расходы по ремонту арендованного помещения и открытия р/с. Кассовый аппарат не куплен и не установлен. Магазин откроется 1 ноября и соответственно будут продажи. В договоре аренды под видами деятельности указанно что помещения арендуется для уставной деятельности, а это издание газет, розничная и оптовая торговля, реклама. Какую декларацию нам сдавать сейчас. УСН с расходами, ЕНВД нулевую. Плюс к этому надо ли сдавать отчетность в ПФ нулевую?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)