Мы заплатили НДС при перечислении средств налогоплательщику - иностранному лицу, предоставив одновременно платежку на перечисление самих средств.
Сейчас выяснилось, что по некоторым обстоятельствам аванс был перечислен днем позже, чем НДС в бюджет.
Получается я должна составить счет-фактуру и отразить в книге продаж сумму НДС, перечисленную в бюджет.
Но на самом деле этот НДС больше, чем был бы на дату перечисления аванса.
Вопрос: как отразить такую разницу? И нужно ли ее отражать?
Уф, может немножко запутанно, но.... вот как то так