×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС уплачен раньше перечисления аванса иностр. поставщику

    Мы заплатили НДС при перечислении средств налогоплательщику - иностранному лицу, предоставив одновременно платежку на перечисление самих средств.
    Сейчас выяснилось, что по некоторым обстоятельствам аванс был перечислен днем позже, чем НДС в бюджет.
    Получается я должна составить счет-фактуру и отразить в книге продаж сумму НДС, перечисленную в бюджет.
    Но на самом деле этот НДС больше, чем был бы на дату перечисления аванса.
    Вопрос: как отразить такую разницу? И нужно ли ее отражать?

    Уф, может немножко запутанно, но.... вот как то так
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ольга Сергеевна
    Регистрация
    27.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    227
    Кому Вы НДС платили?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •