×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 30 из 30
  1. #1
    Вера Н
    Гость

    Правила заполнения формы 0503173

    Подскажите как правильно заполнить форму 0503173 - изменение валюты баланса. Заполняем ее по результатам переоценки.
    Слышала, что есть какие-то правила и даже проверочные соотношения для этой формы.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2005
    Сообщений
    184
    Дебетовые сальдо ставите со знаком +
    Кредитовые сальдо ставите со знаком -
    Если все заполнено правильно, то итого по графе 2 должно равняться итого по графе 3.
    Другими словами, 101-ые счета с плюсом, 104-ые с минусом, а счет 40103 берете из баланса и ставите с обратным знаком.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2007
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Дмитрий В. Посмотреть сообщение
    Дебетовые сальдо ставите со знаком +
    Кредитовые сальдо ставите со знаком -
    Если все заполнено правильно, то итого по графе 2 должно равняться итого по графе 3.
    Другими словами, 101-ые счета с плюсом, 104-ые с минусом, а счет 40103 берете из баланса и ставите с обратным знаком.
    Спасибо большое! а не подскажите в каком документ вы нашли что заполнять надо именно так?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Дмитрий В. Посмотреть сообщение
    а счет 40103 берете из баланса и ставите с обратным знаком.
    а что-то непонятное это вот мне

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2005
    Сообщений
    184
    Счет 40103 находится в пассиве баланса. Кредитовый остаток по счету 40103 в балансе указывается со знаком плюс, а в форме 0503173 кредитовые остатки указываются со знаком минус.
    Остаток на счете 40103 может быть и дебетовым, тогда наоборот.
    Вот и получается, что надо остаток по счету 40103 взять из баланса и поставить в форму 0503173 с обратным знаком.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    интересное видение

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2007
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    интересное видение
    А какое ваше видение? наверное уже есть опыт сдачи данной формы.. подскажите, пожалуйста, не хочется ошибиться...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Vika_buh Посмотреть сообщение
    ... наверное уже есть опыт ...
    Да уж... no comment.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2007
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Да уж... no comment.
    Ну что ж вы так реагируете.. не все же 10 лет в бюджете работают как вы... и каждому приходится что то делать впервые... а в нормативке все что нашла, так это: "В графе 1 следует указать код счета бюджетного учета (9 знаков).
    В графах 2 и 3 указываются остаток на конец предыдущего отчетного финансового
    года и остаток на начало отчетного финансового года.
    В графе 4 указывается причина расхождения."

    И ничего про то что надо указывать Кт -остатки с минусом.. Подскали бы лучше как сделать правильно...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    как написано так и надо делать, не по инструкции же в форуме вы собираетесь форму заполнять,я надеюсь? И не по слухам?
    вы ж тут все переписали - какие еще требуются пояснения?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    1 графа номер изменившегося счета
    2 графа остатки на конец года по прошлогоднему отчету
    3 графа остатки входящие этого года с учетом переоценки
    4 пояснения о причине изменения
    я уж и не знаю, а что тут можно придумывать то? какой дт? какой Кт? какие минусы?
    Изменений в эту фотрму пока нет, как и во все остальные.Ждемс пока

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Дмитрий В. Посмотреть сообщение
    Дебетовые сальдо ставите со знаком +
    Кредитовые сальдо ставите со знаком -

    может быть в какой то из программ и реализована подобная методика заполнения этой справки, но не надо путать народ. Если у меня изменилась валюта баланса, то гр.2 не будет равна гр.3 по-любому

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Пробывали так, в министерстве завернули, сказали про какие-то минусы, спросил, как именно, сказали: вы что не можете форму заполнить? вобщем, сами не знают

  14. #14
    Аноним
    Гость

    и снова здравствуй форма 0503173

    Люди, подскажите при переходе с 148н на 162н заполнять ф.0503173 или не нужно??

  15. #15
    Аноним
    Гость

    Осторожно

    Нужно обязательно. План счетов же изменился.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2011
    Сообщений
    15
    проверка 173 формы на рос казне, там контрольные соотношения от 19.01.12.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Валюта бухгалтерского баланса - итоги по активу и пассиву баланса. При переходе на новый план счетов итоги не изменились, поэтому форма 0503173 не заполняется

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Валюта бухгалтерского баланса - итоги по активу и пассиву баланса. При переходе на новый план счетов итоги не изменились, поэтому форма 0503173 не заполняется
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нужно обязательно. План счетов же изменился.
    Так что же делать то ???

  19. #19
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Подскажите, надо ли формировать ф.173, если раньше в 2010 был счет один счет 101 01 , а в учете 2011 года он же разделился на 101 11 , 101 31 , 101 41 ?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2011
    Сообщений
    15
    нет, хотя я сначала сделала эту форму и по 101 и 104, 201. Когда стала проверять эту форму по контрольным соотношения поняла, что здесь изменение плана счетов особой роли не играет, здесь именно надо изменение валюта баланса.
    Р.S поняла суть контрольных соотношений 173 формы - проверка состоит в том, остатки по балансу на конец прошлого отчетного периода сравниваются с остатками по балансу на начало текущего отчетного периода по строкам баланса, а не по счетам

  21. #21
    Аноним
    Гость

    773 форма

    Добрый день! А 773 подскажите, как заполнить?

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! А 773 подскажите, как заполнить?
    Да,плиз,особенно про входящий остаток 2012года закрытого 03 счета .

  23. #23
    Аноним
    Гость
    на начало года 0, на конец года остатки из ф 730. Остаток по сч 20111 на начало года в ф 730 не указывается (одновременно уменьшаем сумму по сч 40130), он должен быть в форме 130.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2015
    Сообщений
    30
    Здравствуйте. Запуталась совсем, подскажите пожалуйста.
    При заполнении раздела 2 формы 0503173 "счета актива баланса" как ставить изменение остатков по счету 104 (сумма увеличилась),
    со знаком "-" ?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось ZlukaM; 14.02.2017 в 14:49.

  25. #25
    Аноним
    Гость

    0503173

    добрый вечер. Помогите пожалуйста по 205 счету доходов в балансе и в 0503169 свернутое сальдо. После проверки рекомендовали развернуть. Сейчас вносим изменения 31.12.2017 через 401.30. получается у нас увеличивается валюта баланса на начало года. По сравнению с прошлым. Чем это может быть черевато для нас? Могут ли быть штрафные санкции?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    На кой ляд вам заморачиваться с изменением валюты баланса, если для этого оснований особо и не усматривается?
    Все "изменения" в отчетности делайте в текущем отчетном периоде.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    После проверки рекомендовали развернуть.
    Что значит рекомендовали?

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    На кой ляд вам заморачиваться с изменением валюты баланса, если для этого оснований особо и не усматривается?
    Все "изменения" в отчетности делайте в текущем отчетном периоде.

    Что значит рекомендовали?
    Т.к. 205 активно-пассивный, на нем собираются и долги и переплаты, при этом основная часть долгов просрочка. И получилось, что В 0503169 неверная информация по просрочке , ну и не видно сколько реально долгов и переплат. В акте написали "привести в соответствие"

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В акте написали "привести в соответствие"
    Ошибки в учете в межотчетный период не исправляются, это так, на всякий случай.

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Ошибки в учете в межотчетный период не исправляются, это так, на всякий случай.
    Я впринципе только начала отчетностью заниматься, и ещё немного теряюсь в этих формах, но в учёте то ошибки не было. Проблема с отчетностью, т.к. сальдо 205го не раскрылось. Все итоговые(свернутые) показатели верные. Как тогда нам правильно раскрыть эти показатели на начало года?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    3,195
    Согласовывайте свое "раскрытие" с вышестоящей, по-другому - никак.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •