Подскажите как правильно заполнить форму 0503173 - изменение валюты баланса. Заполняем ее по результатам переоценки.
Слышала, что есть какие-то правила и даже проверочные соотношения для этой формы.
Подскажите как правильно заполнить форму 0503173 - изменение валюты баланса. Заполняем ее по результатам переоценки.
Слышала, что есть какие-то правила и даже проверочные соотношения для этой формы.
Дебетовые сальдо ставите со знаком +
Кредитовые сальдо ставите со знаком -
Если все заполнено правильно, то итого по графе 2 должно равняться итого по графе 3.
Другими словами, 101-ые счета с плюсом, 104-ые с минусом, а счет 40103 берете из баланса и ставите с обратным знаком.
Счет 40103 находится в пассиве баланса. Кредитовый остаток по счету 40103 в балансе указывается со знаком плюс, а в форме 0503173 кредитовые остатки указываются со знаком минус.
Остаток на счете 40103 может быть и дебетовым, тогда наоборот.
Вот и получается, что надо остаток по счету 40103 взять из баланса и поставить в форму 0503173 с обратным знаком.
интересное видение
Ну что ж вы так реагируете.. не все же 10 лет в бюджете работают как вы... и каждому приходится что то делать впервые... а в нормативке все что нашла, так это: "В графе 1 следует указать код счета бюджетного учета (9 знаков).
В графах 2 и 3 указываются остаток на конец предыдущего отчетного финансового
года и остаток на начало отчетного финансового года.
В графе 4 указывается причина расхождения."
И ничего про то что надо указывать Кт -остатки с минусом.. Подскали бы лучше как сделать правильно...
как написано так и надо делать, не по инструкции же в форуме вы собираетесь форму заполнять,я надеюсь? И не по слухам?
вы ж тут все переписали - какие еще требуются пояснения?
1 графа номер изменившегося счета
2 графа остатки на конец года по прошлогоднему отчету
3 графа остатки входящие этого года с учетом переоценки
4 пояснения о причине изменения
я уж и не знаю, а что тут можно придумывать то? какой дт? какой Кт? какие минусы?
Изменений в эту фотрму пока нет, как и во все остальные.Ждемс пока
Пробывали так, в министерстве завернули, сказали про какие-то минусы, спросил, как именно, сказали: вы что не можете форму заполнить? вобщем, сами не знают
Люди, подскажите при переходе с 148н на 162н заполнять ф.0503173 или не нужно??
Нужно обязательно. План счетов же изменился.
проверка 173 формы на рос казне, там контрольные соотношения от 19.01.12.
Валюта бухгалтерского баланса - итоги по активу и пассиву баланса. При переходе на новый план счетов итоги не изменились, поэтому форма 0503173 не заполняется
Подскажите, надо ли формировать ф.173, если раньше в 2010 был счет один счет 101 01 , а в учете 2011 года он же разделился на 101 11 , 101 31 , 101 41 ?
нет, хотя я сначала сделала эту форму и по 101 и 104, 201. Когда стала проверять эту форму по контрольным соотношения поняла, что здесь изменение плана счетов особой роли не играет, здесь именно надо изменение валюта баланса.
Р.S поняла суть контрольных соотношений 173 формы - проверка состоит в том, остатки по балансу на конец прошлого отчетного периода сравниваются с остатками по балансу на начало текущего отчетного периода по строкам баланса, а не по счетам
Добрый день! А 773 подскажите, как заполнить?
на начало года 0, на конец года остатки из ф 730. Остаток по сч 20111 на начало года в ф 730 не указывается (одновременно уменьшаем сумму по сч 40130), он должен быть в форме 130.
Здравствуйте. Запуталась совсем, подскажите пожалуйста.
При заполнении раздела 2 формы 0503173 "счета актива баланса" как ставить изменение остатков по счету 104 (сумма увеличилась),
со знаком "-" ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ZlukaM; 14.02.2017 в 14:49.
добрый вечер. Помогите пожалуйста по 205 счету доходов в балансе и в 0503169 свернутое сальдо. После проверки рекомендовали развернуть. Сейчас вносим изменения 31.12.2017 через 401.30. получается у нас увеличивается валюта баланса на начало года. По сравнению с прошлым. Чем это может быть черевато для нас? Могут ли быть штрафные санкции?
Я впринципе только начала отчетностью заниматься, и ещё немного теряюсь в этих формах, но в учёте то ошибки не было. Проблема с отчетностью, т.к. сальдо 205го не раскрылось. Все итоговые(свернутые) показатели верные. Как тогда нам правильно раскрыть эти показатели на начало года?
Согласовывайте свое "раскрытие" с вышестоящей, по-другому - никак.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)