Добрый вечер, уважаемые клерки! Не раз к вам обращалась, ваши советы очень ценны. Вот и сейчас возникла проблема.
Фирма (А) - то есть мы, оказывает услуги в области туризма(предоставляет номера в гостиницах иностранцам). Договора с гостиницами заключены. Но, вот в чем вопрос... Когда приезжает иностранный гость, мы его устраиваем в гостинице. Гостиница выставляет нам счет+с/ф и акт выполненных работ. Но, дело все в том, что гости расплачиваются с нами по пластиковой карте(деньги поступают на р/с. Как учитывать сам эквайринг я прочитала много информации на вашем сайте и нужной мне инфо я не нашла), а уж потом мы с гостиницей. Деньги от гостей приходят без НДС и получается от физика. Как мне эти суммы учитывать для налогообложения(НДС и прибыль)??? Ведь мы физикам с/ф не даем, даем только чек. Совсем запуталась. Начала считать НДС, а в итоге расходу больше, чем приход. Благодарю. Жду.