Может я чего-то не понимаю... Разъясните, товарищи.
Разве направлять прибыль на уставные цели не является обязательным условием для НКО?
Тогда Д84-К86 -обязательная проводка, а не рекомендованная?
И когда ее нужно делать? Датой реформации баланса?
Разве можно прибыль, полученную от предпринимательской деятельности, не направлять на уставные цели (К86), а использовать дальше для предпринимательской же деятельности?
Simfonia, а у коммерческой организации кто-то тратит 84 счет на ведение предпринимательской деятельности? Если да, то как?
Нет, я тоже за то, чтоб отправлять с 84 на 86 счет, но первым числом следующего года. Но КАК использовать прибыль с 84 счета на предпр.деятельность? Вы проводки представляете?
Мы про бухучет, а Вы про что? Конкретные проводки по корреспонденции с 84 счетом на предпринимательскую деятельность можете привести?
А если прибыль не оставить на 84 счете, деньги на предпринимательскую деятельность нельзя тратить? Или Вы тоже считаете, что на расчетном счету деньги по кучкам лежат - тут кусочек 86, а тут 84 счет?
Над.К, я согласна с Вами насчет "кучек" Но тут в нескольких темах прочитала мнение форумчан о том, что если направляем прибыль на 86 счет, то, следовательно, использовать больше эти средства для предпринимательской деятельности не можем... т.к. признается нецелевым...
И вызывает удивление возможность оставлять прибыль на 84 счете... мне казалось, что для НКО нет такого варианта...
Simfonia, ну Вы ж сами про кучки пишете. Вы проводки нарисуйте по предпринимательской деятельности. Каким путем 86 счет будет задействован?
Да в том-то и дело, что никаким...
Вообщем, чего-то я не улавливаю...
Ну и? Вывод-то? Что никаким образом отправление прибыли с 84 счета на 86 не отражается на ведении предпринимательской деятельности.Да в том-то и дело, что никаким
Нет. Это даже глупо делать из экономических соображений.
Если у вас идёт планомерная работа, то перебрасывая заработанные и очищенные от прибыли средства КТО-то собирается снова пустить, скажем, на закупку товара или чего ещё, то такой КТО-то плохой хозяйственник.
Объясните мне, зачем платить налог на прибыль и снова направлять деньги в тот сектор, откуда вы их изъяли.
Если же ВЫ собираетесь развивать своё предпринимательство, то сделайте так, чтобы у вас, просто, не было прибыли.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
Не очень. Если вы оставили прибыль 2005 года на 84-м (нераспределенной), а в 2006-м году получили убыток, то при реформации баланса вы будете должны сделать проводку Д84К99, т.е. использовать прибыль 2005-го на покрытие убытков 2006-го, т.е. использовать ее не по целевому назначению...Здесь речь идет обо всем
И речь здесь идёт о нераспеределённой прибыли, а не об убытке.
zas77, оставьте Вы его в покое, ну хочется человеку поспорить, пусть сам с собой поспорит. Тем более, что он иногда это проделывает
В противном случае, мне тему придется закрыть. Это тема DERS, пусть она с Анонимом и разговаривает
Аноним, еще не много, и нам придется изолировать Вас от общества. На некоторое время. По совокупности Ваших достижений за последнее время.
Уважаемые господа, за 2008 год получилась переплата по налогу на прибыль, главбух уверяет, что это за счет авансовых платежей и он продолжает платить авансовые платежи в этом году несмотря на значительную переплату в 2008 г. Как можно урегулировать этот вопрос, Заранее благодарен.
Сейчас уже никак. Были варианты:Как можно урегулировать этот вопрос
1. В 4 кв. 2008 воспользоваться предоставленной возможностью уплаты налога "по факту"
2. Перейти с 2009 года на уплату авансовых платежей по фактической прибыли.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Борис1, у Вас НКО?
Нет у меня ООО, а главбуха придется наказать, тото он помчался все пересчитывать.
Борис1, тогда почему Вы вопросы задаете в теме про прибыль у НКО и в разделе по НКО
Все правильно делает Ваш бухгалтер! Вплоть до 28 марта Вы должны платить авансовые по 24% по данным декларации за 9 месяцев 2008г.Уважаемые господа, за 2008 год получилась переплата по налогу на прибыль, главбух уверяет, что это за счет авансовых платежей и он продолжает платить авансовые платежи в этом году несмотря на значительную переплату в 2008 г.
Здравствуйте - может мой вопрос окажется не совсем в данной теме - но новую тему не хочется открывать. Подскажите пожалуйста проводки для отражения налога на прибыль (мы НКО).
Предпринимательскую деятельность не осуществляем - а оплачиваем налог на прибыль с внереализационных доходов. В одном из разделов форума я видела проводки Д99.2.1 -К68.4.1. - начислена сумма налога на прибыль. Вопрос - если мы признали часть поступлений по целевой программе - внереализац.доходами, то можем в смете их расходов учесть тогда и налог на прибыль? т.е тогда у нас будут проводки Д. 86 (субсчет программы соответс.) К.99.2.1.? Больше никакие проводки не нужны?
Заранее спасибо)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)