Компонента "бухучет" версия, по-моему, 4,23
Учет - Опт и ЕНВД
Делаю:
1. "Поступление товаров"
проводки: Дт 41,1 Кт.60,1
Дт 19,3 Кт 60,1
2. "Отгрузка товаров" (реализация - по отгрузке)
проводки: Дт 90,2,1 Кт 41,1 - опт себ-ть
Дт 62,1 Кт 90,1,1 - опт
3. "Перемещ. товара" из опт скл. в розницу
проводки: Дт 41,2 Кт 41,1
Дт 41,2 Кт 19,3 !!!!!
4. "Розница" (продажа в розницу)
проводки: Дт 90,2,2 Кт 41,2 по себест-ти розницы (с НДС без наценки), Дт 50 Кт 90,1,2 - розница
Вот это - !!!!!- я понимаю, согласно инструкции, так и должно быть. А как НДС возмещать потом? Процедура какова? По логике, я должна "вводом на основании" прих. товаров сделать запись в книге покупок только на ту сумму НДС, какая осталась на 19,3 после проводки Дт 41,2 Кт 19,3. А если у меня уже был весь 19,3 возмещен, так как оплачен??? Понятно, если бы там не 19,3 был, а 68,2, но все равно, как в таком случае (докуменнт "перемещ. тов" из опта в розн. и не 19,3, а 68,2) формировать книгу продаж по восстановленному НДС ? Кто как делает, отзовитесь, пожалуйста