У меня их нет, Денис (пока), так что не задумывалась, честно говорю, и так голова пухнет, у меня окромя этих векселей проблем...
А вот у меня НДС ежеквартальный. И в расходы, я прикинула, тысячи полторы-две в месяц будет уходить.
У меня их нет, Денис (пока), так что не задумывалась, честно говорю, и так голова пухнет, у меня окромя этих векселей проблем...
А вот у меня НДС ежеквартальный. И в расходы, я прикинула, тысячи полторы-две в месяц будет уходить.
Дана, не знаю, стоит ли выделять вам вексельное обращение на отдельный баланс или нет... исходя из таких сумм...
У меня, например, в затраты идет 98 % НДС... (правда не векселя, а другие бумаги это делают).
Наташа, тебе комиссия еще интересна ? писАть ?
Денис В. мысль ясна, продавать пока не собираюсь, а по п.2 ОС ввожу в эсксплуатацию с 1-го числа месяца, следущего за месяцем покупки.
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Денисочка, будь лаской, комиссию напиши, думаю сгодиться водицы напиться...
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
получается ты НДС совсем не платишь? (если у тебя реализация ценных бумаг)Исходное сообщение Денис В.
У меня, например, в затраты идет 98 % НДС...
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Плачу, Наташкин, плачу... ударение сама поставьполучается ты НДС совсем не платишь?
Про комиссию напишу тебе лично...
Денис В. если плачешь то суммы должно быть существенны?
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Денис, конечно не имеет. Другое дело, что у нас большая часть сделок проходила "путями иными", бо предыдущий бухгалтер следила, чтобы выручка не превысила. А мне сейчас так и так ежемесячно делать.
А мне про комиссию можно? Вдруг да когда-нибудь....
dana, не волнуйтесь, сдача НДС ежемесячно дисциплирует (меня по крайней мере) и это не так страшно как кажется с начала.
Обещанного три года ждут .......Исходное сообщение Денис В.
Про комиссию напишу тебе лично...
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Да я все понимаю, Сонечка. Вопрос скорее в том, чтобы "лишних" денег по счетам и подотчетам не болталось, чтобы НДС не переплатить. Придется руководителей "строить"
dana к этому быстро привыкаешь
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
У меня, может быть, еще один "глупый вопрос" - что-то я в декларации по НДС не вижу необлагаемой реализации. Ее там нет? То есть я подаю ежемесячно, но того, что выручка превысит миллион, не будет видно, так получается?
Привыкай, кот, привыкай, говорил трубочист своему коту...
dana может не совсем то, в декларации лист 9,10 (правда там написано справочно). Если у тебя нет декларации напиши, я кину.
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Пардон, я как-то забыла, что существуют всяческие приложения. Спасибо, пойду гляну.
(Однако отклонились мы от темы...)
dana по поводу выручки не облагаемой, скорей всего не увеличивает сверх миллионаа, по крайней мере я не нашла, хотя стоит уточнить.
Что-то я так коряво выражаюсь, прямо-таки сама себя не понимаю иногда
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Я тут спросила у клерков, говорят, увеличивает. Поскольку учитывается вся выручка - и облагаемая, и нет. В приложениях действительно справочно.
Дана, что есть выручка ????выручка превысит миллион
строка 010 формы 2.... если признаете реализацию векселей деятельностью, то увеличивает... если показываете по строкам 090-100, то нет... Выручка понятие БУХГАЛТЕРСКОЕ.
Денис В. и что ты хотел этим сказать?
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Сонечка, а то, что при применении ст. 170 учитываются "отгруженные товары", а при определении налогового периода "выручка". Чуйствуешь разницу ?
Денис В. ты хочешь сказать, что учет выручки от реализации векселей не приведёт к изменению отчетного периода?
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Видишь, какая ты умница ? Разные понятия, Наташкин!!!ты хочешь сказать, что учет выручки от реализации векселей не приведёт к изменению отчетного периода?
Исходное сообщение Денис В.
Видишь, какая ты умница ?
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Уф... Можно перевести дух. "Вытянула" НДС по ОХР за первый квартал, убрала НДС по бланкам. А вот с раздельным учетом проблемы - программа не хочет брать НДС по документам общего назначения на другой субсчет. Воевала долго. но так ни к чему...
Денис, с выручкой утешил. Хотя меня тут тоже "клинануло", что называется - выручка-то за месяц миллион не должна превышать, а не за квартал.
dana у Вас 1С? Такой вопрос, а как Вы НДС на затраты относите?
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Сонечка (отходя от темы - давай "на ты" а?) - пока никак. То есть я не хочу делать уточненку за 1кв, поэтому просто по с\ф конкретным сделала сторно первым апреля, и уже эти суммы отнесла на 44. Муторно было, конечно - по каждой отдельно взятой фактуре на 19 сделать сторно, и потом по этой же фактуре, ничего не напутав, сделать проводку на 44. А вообще у меня проблема - я не могу кроме как на 19.3 входной НДС никуда засунуть. То есть 1с тупо делает только это. Видимо, пока программисты не подсуетятся... А пока мысль такая - раздельный учет - я могу по конкретной группе "Услуги" и "арендодатели" распечатать анализ счета 19.3 по субконто - вот я и выделю НДС по ОХР отдельно. А так придется по каждому с\ф делать частично книгу покупок, а частично проводкой относить на затраты, видимо.
dana (продолжая отходить от темы - давай на ты)
Как делаешь запись книги покупок? Я делаю на основание поступления товаров, оказания услуг и т.д. у меня разносит НДС по разным субсчетам.
У тебя такая большая сумма, что ты будешь уточненку сдавать?
Да, по каждой с/ф вручную проводку на 44 это муть...
Можетесть другие варианты?
Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra
Нет, Сонечка, я не собираюсь сдавать уточненку точно. Я просто вытащенный НДС хочу показать в этом квартале. это нарушение, но как максимум меня оштрафуют и начислят пени. А подавать уточненную - точно заинтересуются.
Я разношу ОХР на основании услуг сторонних организаций, и там выбирается счет затрат, а к НДС вообще нет доступа. А на основании этого - книгу покупок уже. Может, как раз на этом этапе надо НДС делить? Но исходно он на одном субсчете получается.
Ну и наговорили...
Денис, а как ты вообще относишься к признанию выручкой доходы от реализации ц/б не профучастниками?
Бывают интерсные случаи...,Например, контора-100 человек. Услуги оказывает. Выручка от оказания услуг за год -60 у.е. Прибыль - 20.у.е. И вот решили они на бирже поиграть...вложили 10 у.е. Оборот за год 200 у.е.
А реально этот оборот делает один их трейдер..
ИМХО, это у них не выручка..
НО есть и другой случай..выручка 1 у.е. оборот по ц/б 100 у.е. РАботает 5 челвек, из которых 3 трейдера..
Здесь, посложнее, однако..
Кстати, возвращаясь к РЕПЕ и ст.170..
для 25 главы-то применяется, но если по б.у репа не через счета реализации(а это, если ты помнишь, мое ИМХО)-то забавно получается..ДЛя НДС доходы от реализации будут не совпадать с доходами по прибыли и б.у...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)