А как же кассовый метод? недавно меня уверяли, что есн в базу НДФЛ включается кассовым методом...можно ли уплаченную сумму записать в "вычет" как расходы при подсчете налоговой базы в 3-НДФЛ ?
Можно
А как же кассовый метод? недавно меня уверяли, что есн в базу НДФЛ включается кассовым методом...можно ли уплаченную сумму записать в "вычет" как расходы при подсчете налоговой базы в 3-НДФЛ ?
Можно
Здравствуйте "Над.К" - у меня еще один вопрос который я уже поднимал но не в этой ветке форума , где не получил для меня вразумительного ответа.
В первом квартоле 2009 года приобрел ноутбук для профессиональных целей (сфера деятельности програмное обеспечение и консультация в этой области).
При закрытии ИП в расчетах 3-НДФЛ могу ли я зачислить покупку ноутбука как профессиональный вычет при подсчете налоговой базы ?
Ваши колеи по форуму ответили что только путем амортизации расходов линейным способом.
Если оно так тогда как это рассчитать?
И почему нельзя данным расходом уменьшить налоговую базу как обычно: доходы минус расходы * 0,13 ?
С уважением Артур ...
НетПри закрытии ИП в расчетах 3-НДФЛ могу ли я зачислить покупку ноутбука как профессиональный вычет при подсчете налоговой базы ?
Потому что это амортизируемое имущество, стоимость его списывается в расходы путем амортизации.И почему нельзя данным расходом уменьшить налоговую базу как обычно: доходы минус расходы * 0,13 ?
Над.К., у Dr.archik вид деятельности относится к информационным технологиям. Согласно НК статья 259 пункт 15:
Но к сожалению я не знаю могут ли эту статью применять предприниматели."Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, имеют право не применять установленный настоящей статьей порядок амортизации в отношении электронно-вычислительной техники. В этом случае расходы указанных организаций на приобретение электронно-вычислительной техники признаются материальными расходами налогоплательщика в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 1 статьи 254 настоящего Кодекса".
Вы не организация. Кстати, НК поменялся, пункт стал 6 и в нем идет отсылка к терминам указанным в пунктах 7 и 8 статьи 241
Поэтому не вижу никаких шансов для применения этого пункта для предпринимателей. Да и аккредитации у Вас нет и никто Вам её не даст
Над.К, я как раз таки бухгалтер в организациях на ОСНО, но вот появился у меня тут в придачу ИП, поэтому и почитываю темы про ИП. Извините, что отклоняюсь, а про аккредитации можно по подробней. У меня у одного предприятия код по ОКВЭД 72.40 "Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов". Про аккредитацию ничего не слышала.
Про аккредитацию написано в пункте 8 статьи 241
И есть Постановление Правительства РФ от 06.11.2007 N 758
"О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий"
Спасибо.
Здравствуйте!
ИП на ОСНО (без работников)
Заполняю декларацию 3-НДФЛ за предпринимателя , возник вопрос при подсчете расходов:
Можно ли использовать уплаченые взносы за загрязнение окружающей среды в состав расходов, принимаемых к вычету?
Можно
Помогите пожалуйста!
ИП общий режим
в 3НДФЛ расходы в какой лист вписываются? например на закупку товара, который в последствии перепродается?
Лист Вв 3НДФЛ расходы в какой лист вписываются? например на закупку товара, который в последствии перепродается
Rimskaya, не дублируйте вопросы! Прежде всего надо прочесть Порядок учета доходов и расходов ИП на ОСНО, а потом считать доходы и расходы. В специальной книге. Расходы на перепродаваемые товары ставятся в расходы при выполнении некоторых условий
А как и где писать в декларации - написано в инструкции к ней
Здравствуйте! Я -ИП с УСН (доход-расход)
Вопрос: Закуплены электромобили для проката, есть накладные, но выписаны мне как частному лицу, а не ИП. Можно ли учесть эти затраты как расход?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
Меня интересует след.вопрос: является ли доходом при кассовом методе полученные авансы. В интернете разные мнения нашла. Например, в письме ФНС от 20.04.2006 №04-2-03/85 сказано, что авансы - доход. Тогда непонятно, как это отразить в КДиР...Там же доходы и расходы отражаются по номенклатуре. Вот так у меня сейчас и получается, что авансы в КДиР не попадают (у меня "1С-Предприниматель-7"), да и я не понимаю, как они туда могут попасть...
И еще смешная ситуация получается с расходами, точнее с остатками товара. Например, был получен от поставщика стол - 1 шт., 20 000 т.р., реализован, от покупателя пришли 10 т.р., они же были перечислены поставщику, т.е. в расходы можно принять только 10 т.р, т.е. 0,5 шт...Вот и получается, что в КДиР остатки товара в дробях, типа 0,5 шт. стола...И что делать??..
Являются.является ли доходом при кассовом методе полученные авансы.
У меня точно такая же ситуация Занимаюсь продажей ингредиентов для мясопереработки.... остатки товара отражаются до грамма , например 2,531 (фасовка идет по 4 кг).
Откуда мне знать? Надо спрашивать разработчиков программы.а почему они не отражаются в КДиР?..
Доходы по номенклатуре не должны отражаться в книге, ИМХО. Только расходыа в КДиР все по номенлатуре отражается.
Над.К., в КДиР в табличной части в строках указана номенклатура, а в столбцах: доход, расход и фин.результат от сделки. Вот я и не понимаю, как в этом разделе может быть отражен аванс??..Оплата (аванс) заносится в программу просто как приход денег, без привязки к номенклатуре. В реестр прочих доходов авансы тоже не попадают...
Можно отразить аванс, оставшийся на конец года, в части доходы, просто занести его вручную в таблицу книги учета . Хотя, это вопрос спорный до сих пор включать или не включать авансы в доходы ИПВот я и не понимаю, как в этом разделе может быть отражен аванс??..
Он уже давно не спорный. Суды неоднократно говорили - включать. И Президиум ВАС 16 июня 2009 (№ 1660/09)поставил точку в этом вопросе. Авансы у ИП на ОСНО включаются в доходы.
Но говорили и не включать.Суды неоднократно говорили - включать.
А вот это в период отпуска я пропустила как-то, благодарю за подсказкуИ Президиум ВАС 16 июня 2009 (№ 1660/09)поставил точку в этом вопросе.
Вы не могли его пропустить, оно еще не опубликовано. Только есть результат рассмотрения дела на сайте ВАСи.
Кстати, ВАС никогда не говорил не включать. Он как раз говорил наоброт
Еще раз спасибо
Если авансы признавать доходом, то в 1С это не доработали так как он не идет в ней в доходы и в книгу доходов и расходов тоже не попадает.
А если вести ее руками то куда и как записывать авансы в книгу доходов? Она ведется пономенклатурно и доходы и расходы.
Аноним, видите ли, 1С как-то пока налоговый учет не регламентирует. А куда писать авансы где-то на форуме уже озвучивали. В прочие вроде бы, не помню.
Добрый день, проконсультируйте пожалуйста по книге учета доходов и расходов.
Интернет магазин (автотовары), доходы-расходы,
1) по каким документам заполнять ее? Есть расходники, приходники, р\с, накладные.
2) Как правильно учитывать расходы на покупку ноутбука и др. орг техники, до какой стоимости списывать можно просто как расходы?
3) Если за квартал убытки то как налог платить? 1% с общего дохода?
4) и что за ЕСН у ИП? (простите за тупость яне бухгалтер, не разу не сталкивалась с ИП и УСН)
Заранее спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)