×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    $Ольга
    Гость

    Оплата по договору.

    Вопрос такой.
    С поставщиком заключен договор.
    В платежках мы указываем не номер накладной, а № договора.
    Появился вопрос о возмещении НДС.
    Можно придраться? или если распечатать книгу покупок по поставщику с начала взаимоотношений с ним...

    Спасибо всем.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2004
    Сообщений
    3,095
    оприходуете-то по сч-ф ,где НДС и выделен
    в платежке НДС отражен должен быть

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2005
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    81
    А чего тут придираться-то?
    Есть и договор, и накладные.

  4. #4
    $Ольга
    Гость
    Да, конечно, в платежках НДС выделен.
    Договор действует с прошлого года.(НДС по оплате) С прошлого года и остались неоплач. накладные.
    Платили в этом году по договору. Оплачивали в шахматном порядке как накладные прошлогодние, так и этого года. Сейчас решили оплатить оставшиеся прошлогодние накладные, итог - НДС к возмещению.
    Т.Е. наши мысли по поводу того какие мы накл. оплачиваем описаны только в книге покупок. Я очень надеюсь что этого достаточно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •