Добрый день, поправьте меня если не права
наш директор (ООО на ОСНО) заключил договор с резидентом (ЮР лицом) в рублях на выполнение работ на территории Казахстана - монтаж небольшого оборудования. Суммы небольшие.
я так понимаю, что в договоре про НДС мы вообще не пишем (т.к. место реализации не РФ) , получаем деньги в рублях на рс, выполняем работы, выставляем акт в рублях - опять же без НДС.
В книгу продаж, декларацию по НДС эти суммы попадают или нет? если да, то куда
В декларацию по прибыли попадает как доход?
И какие еще обязанности , возможно, перед статистикой или еще что..
я новичок, поэтому сразу прошу прощения, если что не так
спасибо заранее!