У меня ИП 6%(Доходы) без сотрудников.
Доход с начала года был только в июне.
Сумму причитающегося налога я решила зачесть в счет уплаты "взносов за себя", т.к. нет уверенности, что сумма налога за год превысит или хотя бы составит сумму этих взносов, а соответственно заплатить "лишнее" я не хочу.
Уплатила я сумму равную сумме налога - 29.06, а 30.06 отправила "Заявление о зачете в счет предстоящей обязанности", указав в нем, что уплаченная сумма - это страховые взносы единый тариф ИП по сроку 09.01.24.
Я правильно понимаю, что сейчас 25.07 мне НЕ нужно ни налог платить УСН, ни уведомление подавать никакое?
Я просто запуталась, где -то пишут,что Заявление о зачете подавать 30.06 поздно и надо все равно платить налог, а зачесть можно только в 3 квартале, но с другой стороны - оплата прошла в июне и 30.06 она уже была в ЛК на сайте ФНС, факт отправки Заявления о зачете (по ЭДО) тоже 30.06, а всегда засчитывалась именно дата отправки ,а не дата получения документа ФНС (поэтому в былые времена помню на почте аншлаг был в последний день отчетности).
Как мне поступить правильно и не нарваться на пени?