Я ее только что взялась вести там не велся ни какой учет( ,получается мне счас надо все восстановить за 2012г( причем сразу с раздельным учетом
чет мне аж плохо стало от превкушения объема работы
Я ее только что взялась вести там не велся ни какой учет( ,получается мне счас надо все восстановить за 2012г( причем сразу с раздельным учетом
чет мне аж плохо стало от превкушения объема работы
В декларации УСН доходы6% стр.260-280-50<0, стр70=2750. Строку 60 не заполняем вообще? не понимаю смысл строки 70"Сумма налога к уменьшению за налоговый период. "Ведь я налог уменьшаю на величину взносов в ПФ и ОМС за год, у меня получается налог за 4 кв. -0, а 2750 рублей -это как бы переплата мной 6% налога за год с учетом взносов.Учитывается ли эта сумма в следующем году?
Катринбух, а каким товаром торгует магазин при фабрике? Не произведенным ли на этой фабрике?
тай, строка 070 и есть сумма переплаты по налогу, смысл её в том, что бы стронировать начисления налога, которые были указаны выше, в строке 050
Торгует своим товаром, но есть что-то покупное(кажется постельное). Есть какие-то нюансы?
Конечно есть. Продажа собственно произведенной продукцией под ЕНВД не попадает
Сторно - это цифра с минусом. Начислили за 9 месяцев 1000 налога, за год оказывается налог 900 рублей. Так вот 100 рублей надо сторнировать, чтобы сумма налога за год получилась 900 рублей
Налоговая ведь строки из декларации вносит в базу. Вот она внесет за 9 месяцев 1000 рублей, на основании чего потом уменьшит сумм? На основании строки 070
Учесть переплату по налогу можно в следующие налоговые периоды. Только надо убедиться, что переплата есть. Возьмите потом выписку из лицевого счета налогоплательщика, чтобы убедиться, что суммы переплаты по Вашим данным и данным налоговой совпадают
упс,а у них ЕНВД вовсю сдавалось(( как теперь быть? что можно сделать?
Исправлять. Пока проверка не пришла. Если есть чужой товар, то надо вести раздельный учет. И быстро думать, нужен ли ЕНВД с 2013 года, поскольку если не нужен, надо сниматься с учета до 15 января
Над.К., ЕНВД не возникает даже в рознице? у них нет ККМ если счас верну на УСН,то надо ККМ ведь?
огромное вам спасибо за разъяснение!
Сторно - это цифра с минусом. Начислили за 9 месяцев 1000 налога, за год оказывается налог 900 рублей. Так вот 100 рублей надо сторнировать, чтобы сумма налога за год получилась 900 рублей
Налоговая ведь строки из декларации вносит в базу. Вот она внесет за 9 месяцев 1000 рублей, на основании чего потом уменьшит сумм? На основании строки 070
Учесть переплату по налогу можно в следующие налоговые периоды. Только надо убедиться, что переплата есть. Возьмите потом выписку из лицевого счета налогоплательщика, чтобы убедиться, что суммы переплаты по Вашим данным и данным налоговой совпадают[/QUOTE]
Продажа в розницу товаров собственного производства под ЕНВД не попадает и не попадала никогда
А как тогда можно торговать своей гот.продукцией? там выделено помещение под магазин(комната на территории фабрики).ККМ?
Над.К., скажи что почитать по этому поводу можно? чтоб разобраться внимательно
Последний раз редактировалось Катринбух; 04.01.2013 в 19:41.
не так сказала)) точнее :надо ККМ?
где почитать подробнее....?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, следующая ситуация: ООО на УСН (доходы на 6%), зарегистрировано в 2012 г., деятельности не было,соответственно и доходов. В штате два работника, один из которых и учредитель. Заработная плата не начислялась и не выплачивалась (не было доходов). Нужно ли сдавать пустую книгу доходов и расходов в налоговую инспекцию? и насчет декларации, правильно ли я понимаю, что сдаю нулевую декларацию в налоговую? А в ФСС сдаю пустую форму 4 ФСС РФ??? И в ПФР тоже пустую форму сдаю?
Верь в мечту. У неё есть приятная особенность-сбываться.
koza1988, книга не сдается, она подписывается. Пустую можно не заверять. А с 2013 года вообще обязанности подписывать книги не будет
4 ФСС и РСВ-1 сдавать обязаны даже пустые
Над.К.,спасибо!
Нада.К - огромнейшее Вам спасибо. Ваши ответы мне очень помогают!!! Т.е. пустую книгу не несу в налоговую???только декларацию сдаю.
Верь в мечту. У неё есть приятная особенность-сбываться.
да
БЛАГОДАРЮ!!!
Верь в мечту. У неё есть приятная особенность-сбываться.
Скажите пожалуйста,нужно ли сдавать отчет по УСН нулевой, если у нас в этом году была УСН на основе патента (автосервис) ?
старательная, Не нужно, если вы полностью год 01.01.12-31.12.12 были на патенте
Зета, скажите пожалуйста, если зарегистрировал ИП, 24.12.12, что надо сдавать, из отчетов в налоговую и в пенсионный? ИП без работников, деятельность не велась. ИП 6%.
Виталий Викторович, смотрите в начале темы § 3. ИП без работников на УСН
Над.К, подскажите пожалуйста, надо ли помимо указанных в первом сообщении отчетов сдавать 3-НДФЛ и 4-НДФЛ?
ИП на УСН+ЕНВД, деятельности по УСН нет, помимо ИП есть официальный доход от работы по найму.
setun_k, ну какие 3-НДФЛ? При УСН и ЕНВД ИП не плательщик этого налога. А за работу по найму отчитывается работодатель
Уж про 4-НДФЛ вообще не говорю, это не форма отчетности, это декларация о предпоалагаемом доходе, облагаемом НДФЛ.
Подскажите пожалуйста, ИП на ОСНО без работников. Нужно ли сдавать НДФЛ и как ее заполнять, если зарплату себе не начислял, Платежи в ПФР за год оплатил.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)