Деятельность зарегистрировали 27 февраля сего года. Нужно ли сдавать отчетность ЕНВД за 1 квартал, никак не могу найти информацию в НК по этому вопросу
Деятельность зарегистрировали 27 февраля сего года. Нужно ли сдавать отчетность ЕНВД за 1 квартал, никак не могу найти информацию в НК по этому вопросу
Если деятельность, попадающая под ЕНВД велась - то надо. Если нет отчитываетесь по ОСНО, а если есть уведомление о праве применения УСНО - то отчитываетесь по УСНО.
Деятельность велась с 1-го февраля, чеки выбивали. Параллельно ведем деятельность по УСНО, отчетность по ней сдаем еще с прошлого года.
значит за 1 кв.2008 г. Вам нужно сдать, декларацию по ЕНВД, декларацию по УСН, если есть сотрудники расчет по ОПС, ведомость ФСС, если Вы юр.лицо еще нужно подтвердить в ФСС ОКВЭД.
Что-то вы меня в заблуждение ввели, вот нашла в налоговом кодексе:
"Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из ПОЛНЫХ МЕСЯЦЕВ начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации."
Т.е. если мы зарегистрировали деятельность 27.02. то отчетность по ЕНВД в налоговую понесем только за март. Правильно я рассуждаю???
Нет. Отчетность будет за квартал. А вот размер налога будет исходя из факта.отчетность по ЕНВД в налоговую понесем только за март. Правильно я рассуждаю???
И собственно как Вы понимаете слова?государственная регистрация налогоплательщика
Понятно, что декларация за квартал, а сумма налога будет только за март, за январь и февраль платить не будем
Слова я понимаю так, что мы получили свидетельство от 27.02. 2008 о том, что у нас появился новый вид деятельности. Этот вид деятельности у нас в области облагается ЕНВД
Все так?
Что за свидетельство и у кого у нас?
[QUOTE=Andyko;51546709] и у кого у нас?[/QUOTE
Это вы так шутить пытаетесь в связи с первым апреля?
Фирма ООО УСНО6%, с 27 февраля 2008 года добавился новый вид деятельности (внесли изменения в устав и получили в налоговой свидетельство о ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ в ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
НетЭто вы так шутить пытаетесь в связи с первым апреля?
это Вы даете мало информации.
Внесение изменений в ЕГРЮЛ не является государственной регистрацией налогоплательщика.
Т.е. вы хотите сказать, что на нашу фирму это не распространяется в данном случае:
"Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из ПОЛНЫХ МЕСЯЦЕВ начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации."
Ведь мы до момента добавления нового вида деятельности ЕНВД не сдавали, и этого вида деятельности не вели, с чего налог платить?
Да. Важен не факт внесения изменений, а факт осуществления деятельности.Т.е. вы хотите сказать, что на нашу фирму это не распространяется
Аноним, Вы должны платить за февраль и март, т.к. ЕНВД-деятельность у Вас с 01.02.2008.
Указанное Вами правило относится только к вновь созданным лицам.
Насчет "у нас в области" - с 2006 года ЕНВД устанавливается не в области, а в районе.
Хорошо, тогда, как доказать, что деятельность мы вели именно с февраля, а не с января, например. Может быть мы чеки в январе не пробивали?
А сами то Вы как это определили?
Аноним, как Вы лично определили, что деятельность велась с 1.02 ?
Как налоговая может доказать, что деятельность началась раньше?
Мы считаем что деятельность началась с 1 февраля, т.к. была приобретена касса и начали выбивать чеки. Ну и на самом деле так и было, в январе деятельность еще не велась.
Да никак вроде не докажешь, единственное что сотрудники были наняты с 01.01.08, и затем все отправлены в отпуск за свой счет до 01.02.08 (это были исключительно пожелания самих сотрудников, но это уже другая история)
Ну вот и доказательства
Еще бы узнать, что за деятельность
Аноним, если в январе товар предлагался к продаже, торговая точка была открыта, но по каким-то причинам выручка по ККМ не пробивалась (в т.ч. в силу фактического отсутствия продаж), то ЕНВД за январь платить надо.
Налоги считаете Вы, а не ИФНС. Если будет сильно нужно, то доказать факт осуществления деят-ти в январе налорги доказать смогут и без ККМ.
В общем, февраль, март - ЕНВД с численности работников.
Всем спасибо за консультацию и приятную беседу
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)