×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    27

    НДС с авансов

    Здравстуйте! У меня такой вопрос:
    мы перчечисляли авансы с декабря 2010 по июнь 2011, товар не получен, счета-фактуры есть. В книгу покупок я не включала, а во 2 кв.2011, хочу включить к возмещению.
    Могу ли я включить любой из этих счетов-фактур (я хочу декабрьский) или тогда придется делать уточненную декларацию по НДС за 2010г.?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Irisskaa
    Регистрация
    06.06.2010
    Сообщений
    94
    Уточненка за 2010г.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    27
    Но это же наше право, а не обязанность брать к возмещению НДС по уплаченным авансам???

  4. #4
    Клерк Аватар для alabama-32
    Регистрация
    01.11.2010
    Адрес
    г.Балаково
    Сообщений
    703
    Цитата Сообщение от лайтс Посмотреть сообщение
    Но это же наше право, а не обязанность брать к возмещению НДС по уплаченным авансам???
    да конечно ваше, только документально обоснуйте почему вы не брали скажем в 4 квартале 2010года, например не было сч.фактур! у вас есть регистрация входящей корреспонденции? зарегистрируйте, что декабрьский сч.фактура поступил...................с апреля по июнь! и тогда ставьте во втором квартале 2011 смело!

  5. #5
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от alabama-32 Посмотреть сообщение
    только документально обоснуйте почему вы не брали скажем в 4 квартале 2010года,
    эта канитель с обоснованием никому не нужна. Налоговики наоборот будут рады, если вычет заявлен позже, чем возникло на него право...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    27
    Спасибо всем за ответы

  7. #7
    Клерк Аватар для Irisskaa
    Регистрация
    06.06.2010
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    эта канитель с обоснованием никому не нужна. Налоговики наоборот будут рады, если вычет заявлен позже, чем возникло на него право...
    Вряд ли они будут рады! Декларация по НДС - это квартальная, а не годовая декларация. Скорее всего уточненку заставят сдавать!

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Irisskaa Посмотреть сообщение
    Вряд ли они будут рады! Декларация по НДС - это квартальная, а не годовая декларация.
    а что это меняет в раскладе?
    Скорее всего уточненку заставят сдавать!
    интересно, каким образом?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  9. #9
    пантоним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    интересно, каким образом?
    и еще более интересно, на каком основании?

  10. #10
    Клерк Аватар для Irisskaa
    Регистрация
    06.06.2010
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    а что это меняет в раскладе?
    Как что меняет? Если с/ф пришел позже, тогда согласна, можно зарегистрировать в более позднем периоде, если есть чем обосновать. А одного желания, хочу регистрирую в этом периоде, хочу в другом маловато. Вот соберетесь НДС по с/ф принять к вычету в более позднем периоде, а на налоговики снимут вычет...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •