С этого года перешла на 8, и не могу разобраться... Делаю реализацию на сумму вознагр.,получ. от туриста, и эта сумма не попадает в КДиР.
Помогите, как это сделать..
С этого года перешла на 8, и не могу разобраться... Делаю реализацию на сумму вознагр.,получ. от туриста, и эта сумма не попадает в КДиР.
Помогите, как это сделать..
Хорошо там, где тепло...
неужели все в 7 работают?? Ну как же провести вознаграждение???
Хорошо там, где тепло...
Я так понимаю, вы работаете на УСН раз книгу ведете. У меня суммы от покупателей в книгу попадают только после проведения операции по банку или кассе. Я работаю в 1С8 Предприятие Базовая версия
УСН . Но мне не нужно всю сумму, оплач. покупателем в КДИР. Мне нужно только комиссию.
Получаю деньги отклиента. В этой сумме уже "сидит" моя комиссия.
50/76 ПКО,
Затем ручная проводка 76/76 отражаю задолженность перед ТО
76/51 оплачиваю ТО
76/90 делаю реализацию на сумму комисии.
Некоторые как то "выделяют" сумму ком. в плат. документах, но я не знаю как. Как Вы отражаете комиссию?
Хорошо там, где тепло...
Я так понимаю,, что когда делаете ПКО 50/76 снимаете галочку "налоговый учет" , чтоб эта вся сумма не попала в налогооблагаемую базу? А если галочку снять, то программа оплаты от покупателя не видит и наверное поэтому при проведении реализации сумма в книгу не попадает.
галочку сняла . все равно не получается...
Хорошо там, где тепло...
Тогда может делать эту запись в книгу вручную на сумму комиссии. С этой 1С 8 вечные приколы.
Тут мне коллега моя подсказала, что вместо одного ПКО 50/76 делала два: 1-й на сумму комиссии, 2-й сумму путевки от ТО. Но решать только вам. Может еще кто-нибудь что-то предложит.
Была такая мысль. Но мне это не оч. нра...Тур. Путевка то у меня одна. Я вроде как пор ней деньги приходую...
Никто ничего не предлагает...
Хорошо там, где тепло...
Согласна. Но главная задача в полном объеме отразить выручку и показать налогооблагаемую базу (что от нас требуют налоговики), а здесь она выполняется.
Да и не вегда при оплате я знаю сумму взнаграждения....
Все-таки я верю, что есть другой способ.
В 1С:7 в КДИР шла сумма из реализации. А 8 все-таки более "продвинутая" программа... Эх...Буду искать выход...
Хорошо там, где тепло...
Я полагаю, что сумма из реализации попадет только при условии, что ваш ПКО будет отражен в налоговом учете, т. е. будет стоять галочка. НО: тогда программа начнет ставить в доход всю сумму по ПКО, а надо только вознаграждение.
когда оформляете ПКО, поднимите глаза наверх, там есть вкладка КУДиР, жмете, открывается окно...
Видим ДОХОДЫ
1 Всего 10 000 руб
2 в т.ч. принимаемые 10 руб
И таким образом в книгу попадет тока вознаграждение от туриста
да, и галки нигде не снимайте
да, и еще, говорят 8-ка не очень любит, когда в нее вносят что то вручную, поэтому тока в крайних случаях....
Последний раз редактировалось В. Око; 14.04.2010 в 17:26. Причина: память проклятая
А у меня не "светится" КДИР. Я уже обращала на это внимание.... Она у меня такая светленькая, серенькая...Почему?
Я делала приходник Оплата от покупателя. А надо, наверное, прочий приход. Там "Светится" КДИР. Спасибо за идею. Буду все переделывать..
Последний раз редактировалось Бухга; 14.04.2010 в 17:35.
Хорошо там, где тепло...
Сама перешла на 8ку, черт ногу сломит
А все равно через счет 76.05 все проводим? (пко от туриста, оплата ТО)?
расскажите, пожалуйста, пошагово все операции, чтоб все счета закрылись спасибо
П.С. а про нажатие в ПКО ссылку на книгу ДиР - гениальный совет!!! спасибо!!! а то неделю в трансе ходила, пыталась, чтобы у меня чего-то нужное в книгу попало!!!!
Последний раз редактировалось solnywko; 11.05.2010 в 01:24.
В 8-ку просто влюблена делаете через операцию "Прочий приход", иначе вкладка не светится....
Кстати, этому меня научили здесь же в прошлом году замечательный форум....
Как я веду учет в 1С 8 (рассматриваю идеальный пример, когда ТО платит нормальное агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя) путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р.:
1. По контрагенту Туроператор создаем договор вида "С комитентом"
На основании счета от ТО ввожу поступление путевки (номенклатура "Путевка от ЗАО "ТУорператор", вид номенклатуры - товар) по договору "с комитентом".
Д 004.01 - 10 000,00
2. Поступление денег от туриста - обычным приходником "поступление от покупателя"
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. - Здесь сумма поступления попадает в доходы КУДиР (как любой аванс)
3. Реализация туристу "продажа, комиссия", вкладка "товар" - "Путевка от ЗАО "Туропер" 1 шт. по 10 т.р.
К 004.01 - 10 000,00
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00 - Здесь в КУДиР оплата от туриста вычитается по графе доходы.
4. Оплачиваем ТО-ру, платежкой вида "оплата поставщику"
Д 76.09 К 51 - 9 000,00
5. Вводим "Отчет комитенту о продажах товаров", указываем стоимость путевки 10 т.р., агенсткое 1 т.р., ставим галочку "удержать комиссионное вознаграждение"
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 - оказана агентская услуга туроператору
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское
Дополню:
после проведения "Отчета агента" в КУДиР попадает сумма агентского вознаграждения.
Все сделала как Косик. тоже в этом году перешла на УСН и на 8ку. но в КДиР попадает сумма по ПКО от покупателя и при проведении Отчета комитенту выходит запись " Учет УСН: Не достаточно выручки комитента. Удержано из выручки комитента 0 из 3*053,68". Почему так? Помогите, пож-ста.
Подскажите, как провести допол. выгоду в 1С 8? Если бух справкой - то в КДиР у меня не попадает, через Реализацию - то закладки Посред. услуги в торговле -тут нет
Аналогично. тоже не могу разобраться с доп. выгодой...
ау....люди...
Хорошо там, где тепло...
Вопрос к Косику:как вы в 1С 8 отражаете дополнительную выгоду, используя комиссионную торговлю, чтобы она попала в КУДиР? Вознаграждение от ТО отразить получилось, а вот доп. выгоду - нет!Помогите пожалуйста,
Большое ли нарушение когда доп выгода, 30 руб и вознаграждение в одной строчке в КДИР??? я делаю одной. никак не могу отразить двумя, выделяю в приходнике.....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)