Столкнулась с такой ситуацией, в сентябре 2019 г был дважды поставлен на приход материал. В тот момент мы работали в 1с 7, а с марта 2020 г мы перешли на 8,3. Тот приход мы уже оплатили. Расчеты с этой организацией у нас были закрыты в ноль. На 29 июня 2020 г запрашиваю акт сверки с ними и вижу расхождение. Для того чтобы сторнировать этот документ от сентября у меня нет данных , так как у нас перенеслись остатки по контрагентам, а по нему ноль. Как внести исправление в 1 с 8,3, если у меня нет данных?