При покупке товара в Белоруссии (ндс 20%), как перечеслять НДС и по какому курсу?
При покупке товара в Белоруссии (ндс 20%), как перечеслять НДС и по какому курсу?
Продавец-белорус, покупатель-россиянин, товар вывозится из РБ?При покупке товара в Белоруссии (ндс 20%),
Да.
Нам дадут накладную в их ней валюте, как нам это учитывать (возможно мы сами поедим за товаром, а потом его перепродаем)?
Накладные в белорусских рублях ( или что там у них) как производится перерасчет на наши рубли.
Как учитывается НДС ( у них 20%, у нас 18%)?
Может так более понятней мы ооо на осно.
У них 0%. У вас 18% при ввозе. Теме уплаты косвенных налогов при торговле в ТС посвящен весь этот раздел. Ищите.Как учитывается НДС ( у них 20%, у нас 18%)?
Тоня, а можно все по порядку объяснить, я читаю и вообще запуталась и для меня уже темный лес, с самого начало я начну:
1. У меня ООО на осно, я еду в Белоруссию купить товар, для перепродажи в России, товар произведен не в Белоруссии а третьим государством.
При ввозе из Белоруссии в Россию товаров, страной происхождения которых Белоруссия не является, НДС уплачивается таможенным органам в общеустановленном порядке, так как под термином "товары" в Соглашении понимаются только товары, происходящие из территории Белоруссии и России (Закон N 181-ФЗ).
Что значит ндс уплачивается таможенным органам, т.е на таможне я должна оплатить ндс, какой?
Я покупаю товар на рынке (запчасть для машины) в их ней валюте, они мне выписывает накладную и сч.ф., где ндс 20%, а вы говорите 0%, чего то я не поняла?
Тоня, Извините, поправка выше сказанному, правильно ли я поняла, то что пыталась у вас спросить?
Я покупаю товар в Белоруссии (произведенный др. гос-ом) оплачиваю их стоимость, ндс их мне вообще не интересен, это их ндс, они мне должны выдать акт+сч.ф. или чек и накладную, я с этими документами проезжаю через таможню, там я выясняю по какой ставке ндс этот товар ввозится, исчисляю сумму налога, заполняю налоговую декларацию, уплачиваю исчисленную сумму налога? Я правильно поняла?
Я что-то не поняла сочетаниеимы ооо на осно.Если "я" еду и покупают, да еще расплачиваясь с нерезидентом нацвалютой, то это в чистом виде розница, покупка для личного потребления, а не для предпринимательской деятельности. Конечно, продавец на рынке предъявит вам 20% в стоимости товара, он понятия не имеет куда вы потом денете эту запчасть.Я покупаю товар на рынке
я оформлю как авансовый отчет, сотрудник от предприятия купил товар, и привез в Россию, почему для личного пользования, он так же получил товарную накладную+сч.ф. или чек.
Я не могу понять цепочку правильности всего этого действия, поэтому не могу может правильно выразится, может так понятнее:
Я еду за товаром, покупаю его в Белоруссии (товар произведен другим государством, третьей стороной). Перевожу товар В Россию, на томожне его не оплачиваю(ее и нет), без всяких оплат. У себя ставлю его на учет, отражаю на счетах бухгалтерского учета, но перед этим перевожу на рубли, когда принимаю к учету, по курсу в день когда отражаю в бухг. учете. Затем не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров перечисляю ндс и предоставляю в налоговый орган декларацию по косвенным расходам, когда налоговая примет мою декларацию, я иммею право на возмещение или принять к вычету ндс за квартал.Все верно?
Только у меня вопрос, я покупаю товар , они продают этот товар(который сделан др. государством) с ндс 20% или меня это не должно волновать это их налог, я просто его включаю как в стоимость товара?
Получите штраф за нарушение валютного контроля ибо рассчитались с нерезидентов наличными.сотрудник от предприятия купил товар,
Из15.25. коапа:Кстати а какие штрафы за нарушение нам предъявят (сумма)?
- влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции, суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании.
З.Ы. Пусть сотрудник купит этот товар как физик (розница) и продаст его юрлицу. Думаю потерянный вычет обойдется меньшей кровью.
Разрешите пож-та тоже задать вопрос: мы ИП в России (работаем с НДС), мы заключили договор с Беларуссией на поставку товара, стоимость по договору 1 400 000 наших рублей, в Январе оплатили по этому договору 350 000 рублей РФ, 20 единиц товара нам отгрузят в марте на сумму 200 000 рублей РФ, а мы отгрузим своим клиентам эти 20 единиц тоже в марте на сумму 240 000 рублей. Подскажите пож-та по НДС. До какого числа мы должны подать декларацию как н/а, до какого числа должны заплатить НДС как н/а, и когда мы можем уменьшить свой НДС?
Очень надеюсь на Вас, пож-та, не оставьте без внимания!!!
Нет у вас обязанностей налогового агента, есть обязанности налогоплательщика.как н/а
Если получите их в марте, то подать декларацию по косвенным и оплатить НДС должны до 20 апреля.20 единиц товара нам отгрузят в марте на сумму 200 000 рублей РФ
В 3 кв., если не хотите биться с налоговиками.и когда мы можем уменьшить свой НДС?
Физлица у нас пока еще налогоплательщиками НДС не являются.а он должен сам потом оплачивать эти 18%?
Сложно оформить обычный договор купли-продажи и закупочной акт, свидетельствующий о передаче товара?И как он нам продаст если от него мы даже никаких документов не получим,
Вам что-то непонятно в моих ответах?
что то совсем запуталась...
в марте мы получаем товар, до 20.04.оплачиваем (стоимость 200000) 36000р., так же в марте мы отгружаем продукцию на сумму 240000р., с этой суммы мы оплачиваем 36610,16. А уменьшить мы можем только во 2 кв.? А на какую сумму? И может так получиться что у нас во 2 кв. вообще не будет деятельности по НДС, получается мы вообще ничего не сможем возместить?
Я прошу прощения за глупые вопросы...., пож-та, помогите...
и у нас может получится что товар мы получим в феврале...
тьфу, у меня апрель в 3 кв. оказался. В декларацию за 2 кв. заявите вычет. Почему не в 1...потому, что скорее всего отстоять вычет сможете только в суде. Налоговики следуют формулировкам 914 ПП и необходимым условиям для регистрации заявления о ввозе в книге покупок считают не только получение товара и уплату косвенного НДС, но и наличие отметки на заявлении. Учитывая, что товар вы получите в марте, к 31.03. у вас этой отметки еще не будет.почему уменьшить мы можем в 3 квартале, а не в 1?
Уже проще.у нас может получится что товар мы получим в феврале...
если мы хоть немного сможем уменьшить себе этим налоги - поставщики пойдут нам на встречу и сделают отгрузку в феврале...
Если все-таки в феврале - какие наши действия, пож-та, помогите, я бы в НИ проконсультировалась - так я нахожусь в другом городе, и сейчас совсем нет возможности к ним съездить... До какого мы должны оплатить косвенные налоги с 200000р., и когда мы можем их уменьшить при условии что получим в феврале (из Беларуссии), а отгрузим в марте?
Получили товар в феврале, быстро рассчитали и заплатили налог, собрали пакет документов, заполнили декларацию по косвенным и бегом в наложку (обязаны подать и заплатить до 20 марта, но не тяните). Получите от налоговиков до конца марта заявление с отметкой об уплате налога - будет вам беспроблемный вычет в 1 кв.
я правильно понимаю что оплачиваем мы до 20 марта (при отгрузке в феврале), а уменьшаем в декларации за 1 кв.? И по сумма проверьте пож-та: получили товар на 200000р. - запл.НДС 36000р., в марте отгрузили на 240000р. - НДС 36610,17. Мы на все 36000 можем уменьшить налог и оплатить только 610,17?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)