Здравствуйте!
Пришло требование по НДС с кодом ошибки 1.Квитанцию о приеме отправили. С поставщиком сверились- все совпадает, они по данной реализации отчитались в ИФНС.По итогам 3 квартала с поставщиком ранее был подписан акт сверки.
1)Ответить в ИФНС можно по нашему выбору ? или по ТКС , или отнести в налоговую лично пакет документов.
Обязаннности отвечать только по ТКС нет?
2) Достаточно приложить к сопроводительному письму копии этих счетов-фактур ?