Коллеги, добрый день.
Пришло требование из ИФНС по НДС
"Риск занижения суммы НДС к уплате в налоговой декларации НДС с выручки от реализации в сравнении с данными ККТ.
Разница между НДС с реализации данными ККТ и раздела 3 НД НДС - 15 000 000 рублей.
Данное расхождение принадлежит устранению".
У нас ООО на ОСНО (гостиница). С 01.07.2022 у нас есть возможность применять ставку НДС 0 %. Видимо в июле пока настроили ККТ, часть чеков была пробила со ставкой 20 %.
Доплачивать в налоговую такую сумму совсем не хочется. Что лучше сделать?