×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Требование из ИФНС по НДС

    Коллеги, добрый день.

    Пришло требование из ИФНС по НДС

    "Риск занижения суммы НДС к уплате в налоговой декларации НДС с выручки от реализации в сравнении с данными ККТ.
    Разница между НДС с реализации данными ККТ и раздела 3 НД НДС - 15 000 000 рублей.
    Данное расхождение принадлежит устранению".

    У нас ООО на ОСНО (гостиница). С 01.07.2022 у нас есть возможность применять ставку НДС 0 %. Видимо в июле пока настроили ККТ, часть чеков была пробила со ставкой 20 %.

    Доплачивать в налоговую такую сумму совсем не хочется. Что лучше сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    2,037
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Что лучше сделать?
    Пробить чеки коррекции по неправильным чекам.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Oksana_Sutormina Посмотреть сообщение
    Пробить чеки коррекции по неправильным чекам.
    Тоже так подумала. Но они уже будут текущим числом.

    А налоговой что лучше написать?

    И не запросят ли они сдать уточненную декларацию 3 квартала, а в 4 квартале уже уменьшить?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •