Здравствуйте.
Возникла необходимость переноса ОС с одного счета на другой. Как это сделать в программе 1С 8.2 (бухгалтерия бюджетного учреждения).
Здравствуйте.
Возникла необходимость переноса ОС с одного счета на другой. Как это сделать в программе 1С 8.2 (бухгалтерия бюджетного учреждения).
Алла Прохорова, напишите проводки, которые Вы хотели бы сделать, и тогда Вам подскажут, как их оформить в программе.
Нужно со счета 101.34 перенести ОС на счет 101.24. Амортизация со счета 104.34 на счет 104.24 (в настоящий момент амортизация начисляется).
Дт 101.34 Кт 106.31 с минусом
Дт 101.24 Кт 106.31 с плюсом
Дт 401.20 Кт 104.34 с минусом ( на сумму уже начисленной амортизации)
Дт 401.20 Кт 104.24 с плюсом (на ту же сумму)
все делается операцией вручную
обязательно измените счет начисления амортизации в карточке основного средства
БГК ред 1.0
Сервис- Служебные - Перенос данных при изменении типа учреждения - открываем журнал документов (не помощник) Добавляем новый документ, выбираем перенос отсатков по ОС Выбираем счет и данные по КФО и КПС, новые данные - те же, по кнопке Заполнить заполняем таблицу основными средствами, колонку вид имущества меняем с Иного на Особо ценное, проводим. На выходе проводка Д101.2* К 101,3*, Д104,3* К104,2*, Записи в инвентарных карточках изменены.
[QUOTE=Аноним;54311128]БГК ред 1.0
БГУ ред 1.0
Этим способом и я перенесла ОС в ОЦИ. НО какая-то неразбериха с амортизацией с начала года получилось, вот сижу разбираюсь.... Ни у кого так не было что в ведомости начисленной амортизации одна цифра а на по оборотной 104 другая?
При переводе основного средства в особо ценные перестает начисляться амортизация(
Пробовала сначала операцией вручную:
Дт 0.101.24.310 - Кт 0.101.34.310 – перевод балансовой стоимости;
Дт 0.104.34.410 - Кт 0.104.24.410 – перевод сумм начисленной амортизации
Затем вычитала здесь фишку сделать через Сервис-Служебные-Перенос данных при изменении типа учреждения - в документе все автоматически считается. Но перенос можно осуществить только на конец месяца, и амортизация за последний месяц не перенеслась. А потом я увидела что и амортизация по перенесенным ОС не считается с начала года - в ведомости начисленной амортизации стоят прочерки(.
Выдержка из 174н в ред.227н (и в 162н есть такой пункт):
перемещение объектов основных средств между группами и (или) видами имущества в учреждении отражается следующими корреспонденциями:
выбытие объектов основных средств из группы и (или) вида имущества отражается по их первоначальной (балансовой) стоимости по дебету счета 040110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" с одновременным отражением по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами";
одновременно принятие инвентарных объектов основных средств на соответствующую группу и (или) вид имущества отражается по их первоначальной (балансовой) стоимости по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами" с одновременным отражением суммы начисленной амортизации по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" и дебету счета 040110172 "Доходы от операций с активами".";
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)