×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.07.2011
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    925

    Санкционирование

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, главную книгу за декабрь нужно распечатывать до закрытия 500-х счетов (чтобы отстатки на конец года были, а потом закрыть 500 счета и на начало года уже остатков в главной укниге не будет). Ведь 500 счета закрываются в корреспонденции со счетом 000, который не предусмотрен планом счетов
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Александр Х
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    село
    Сообщений
    1,736
    Для меня фраза (из 157н):
    312. По завершении текущего финансового года показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных сметных (плановых, прогнозных) назначений по доходам (поступлениям), расходам (выплатам) текущего финансового года на следующий год не переносятся.
    означает, что на конец года остатки есть, а на начало - нет.
    Цитата Сообщение от OlesyaAny Посмотреть сообщение
    Ведь 500 счета закрываются в корреспонденции со счетом 000
    технический прием, придуманный программистами, отношения у чету не имеющий

  3. #3
    tat9718204
    Гость
    500 счета не входят в валюту баланса, исходя из этого и сделайте вывод

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Александр Х Посмотреть сообщение
    технический прием, придуманный программистами, отношения у чету не имеющий
    +1.

    Вообще часто задумываюсь, зачем на этих счетах двойная запись нужна? ) Учитывали бы на забалансе, а сравнение "План - обязательства - касса" делали бы в какой-нибудь табличке.

  5. #5
    Клерк Аватар для Александр Х
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    село
    Сообщений
    1,736
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    сравнение "План - обязательства - касса" делали бы в какой-нибудь табличке
    Так и делаю. При этом вполне допустимо превышение обязательств над правом на их принятие, т.к. допустимы корректировки ПФХД. Но это в течение года. В декабре просто не санкционирую расходы. В Excel это удобнее, чем в 1С.

    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    зачем на этих счетах двойная запись нужна?
    А мне не совсем понятно, зачем вообще нужны эти счета. По традиции и по инструкциям у нас сложилась практика отражать на 208, 302 и 303 только денежные обязательства. Что мешает учитывать на них и заключенные договора (на отдельных субсчетах)?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Александр Х Посмотреть сообщение
    При этом вполне допустимо превышение обязательств над правом на их принятие, т.к. допустимы корректировки ПФХД.
    В некоторых учреждениях такие вольности запрещены внутренними документами.
    Цитата Сообщение от Александр Х Посмотреть сообщение
    Что мешает учитывать на них и заключенные договора (на отдельных субсчетах)?
    И как это в проводках будет выглядеть?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •