я просто вот здесь прочла http://www.elcode.ru/calendar/2011fedbuh2.html
что на след.месяц после регистрации на первое число месяца....
я просто вот здесь прочла http://www.elcode.ru/calendar/2011fedbuh2.html
что на след.месяц после регистрации на первое число месяца....
будете платить по высшему классу из заявленных кодов ОКВЭД.
Это навряд ли.. Если успеют в понедельник-вторник, то могут рассчитывать на штраф 200 руб.
это в каком месте такой штраф прописан?Если успеют в понедельник-вторник, то могут рассчитывать на штраф 200 руб.
ааа.. что же делать? заполнять баланс и отчет о прибылях и убытках в новой форме как раньше? (у меня старой формы теперь нет в ЭОНе), или со всеми пояснялками?
это в каком месте такой штраф прописан?
Не знаю, это я из своего опыта. Запоздал на несколько дней с отчетом (правда, нулевым), нам и выписали, предварительно ласково пожурив...
yut, с каким отчетом и куда? Есть штраф в 200 рублей по 126-НК за непредставление в срок документов, необходимых для налогового контроля. Но Налоговый кодекс не имеет никакого отношения к страховым взносам на НСиПЗ.
Просто Таша, видимо два по сто было
Сейчас полез в платежку - sorry, все-таки 100. Перепутал, был еще на 200 по НДФЛ.
yut, ну это не так важно. ФСС не штрафует за непредставление заявления и справки на подтверждение основного вида деятельности. Он просто устанавливает максимальный тариф взносов из заявленных видов деятельности.
Нет, это была задержка с нулевым отчетом за 2010 год. Sorry, если кого-то ввел в заблуждение (Вообще, надо забить в подписи: "Товарисчи-бухи и недобухи! Доверяйте только модерам!! Мнения, высказанные всякими анонимами и не пятизвездными участниками, являются исключительно поводами для размышления!"). Таша, просто поздравляю, хотя тот груз, что Вы взвалили на себя, нуждается, скорее, в сочувствии... Удачи!!
Скажите, Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников всем надо было сдавать? Нулевой сдавать? Или сдавать только тем, кому есть в чем отчитываться?
Уважаемые клерки разъясните пожалуйста!
1)Нужно ли с 2011 г.сдавать пояснительную записку к бухгалтерской отчетности малых предприятий?слышала как будто бы сейчас обязательно,но в нормативке так ничего и не нашла
2)В каких случаях нужно заполнять "Расшифровки отдельных показателей баланса и отчета о прибылях и убытках",которые есть в новых формах бух.отчетности?
Спасибо заранее!
Люди добрые помогите... первый раз отчитываюсь по прибыли и запуталась уже дальше некуда. достаточно ли форм №1 и №2 для малого предприятия на ОСН? и как потом платить налог? всю сумму сразу? и до какого числа?
и ещё НДС, я его уже сдала и 1/3 оплатила, а теперь думаю, а правильно ли я это сделала? треть надо платить или всю сумму?
А прибыль и Баланс и форма 2 - разные вещи. НДС правильно заплатили 1/3.
так крыша то уже едет... забыла уточнить - ооо создано 21.01.11, выручка не превышает 3 млн.
значит сдавать нужно декларацию за первый квартал, баланс, отчет о прибыли и убытках, и платить авансовый платеж за первый квартал?? платеж в каком размере?
stahlratte, так вся отчетность перечислена в начале темы. Чего её еще раз повторять? А налог на прибыль разово заплатить должны до 28 апреля единожды без авансов. НДС по 1/3 от всей суммы каждый месяц 2-го квартала.
то что перечислено в начале темы я знаю, я хочу уточнить что должны сдавать вновь созданные организации
Так а разницы нет. Единственное - до 20 февраля должны были сроеднесписочную сдать, а всё остальное - как у всех.
большое спасибо
Помогите новенькому, плиз!
ООО на ОСНО без деятельности, работников и движения по счету - сдаю только 1 лист
Упрощенной Декларации? и всё? А все эти:
1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о прибылях и убытках.
1. Расчетная ведомость в ФСС,
2. Подтверждение основного вида деятельности в ФСС
3. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
4.Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ
5. Представление страхователями персонифицированного отчета
6.Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.
7. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций.
8. Уплата авансовых платежей по земельному налогу
9. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу
НЕ сдаю? Но ведь в 1 листе упрощеной декларации даже никакеисуммы не фигурируют.
Заранее благодарю!
Упрощенная сдаётся только по тем налогам, по которым вы должны отчитаться, даже если нет деятельности, т.е. НДС и Налог на прибыль. Всё остальное вы должны сдавать на общих основаниях, причём, приложив еще письма об отсутствии деятельности. Налог на имущество, земельный и транпортный не сдаются вообще, если у вас нет земли, имущества, транспорта.
А упрощенную декларацию обязательно сдавать или можно просто нулевки по прибыли и НДС сдать?
Нет, конечно, не обязательно. Но в целях экономии бумаги и простоты заполнения я всегда по нулёвкам единую упрощенную отправляю/сдаю.
НК предписывает (п. 2 ст. 80), хотя за это вроде еще никого "не расстреляли"
скачал все формы с ссылок на первой странице и сегодня сдал в 23 налоговую, все приняли
огромное спасибо автору
скажите, а если не заполнять расшифровки вообще там ведь написано "заполняется при наличии расшифровок" и "организации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям отчетов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Приказа"???????????
одна организация ОСНО, другая УСН
Доброе утро , подскажите ООО (ОСНО) есть земля в собственоссти и траснпорт...за 1кв2011 нужно сдавать всё таки саму отчетностт ,или только на черновиках рассчитать и уплатить.....это регламентирутся каким нибудь Региональным законом...?...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)