×
×
Закрытая тема
Страница 89 из 235 ПерваяПервая ... 397985868788899091929399139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,670 из 7029
  1. #2641
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от e-art Посмотреть сообщение
    в стр. 280 у меня 16161
    в этой строке указывается:
    Сумма уплаченных ... взносов ..., уменьшающая
    (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога
    т.е. только сумма, на которую уменьшаем
    280 = 4902

    правильно мыслю?


    Цитата Сообщение от e-art Посмотреть сообщение
    Как производится возврат или лучше не париться и подарить государству?
    ст. 78 НК РФ, дарить не надо

  2. #2642
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2011
    Сообщений
    48
    Добрый день. Заполняю НД первый раз. Очень прошу помочь. Завтра надо сдать, т.к. на днях уезжаю на неопределенный срок, и исправления внести вовремя вряд ли удасться.

    ИП УСН 6%, дата регистрации 09.11.2011 г., дохода нет, страховые взносы уплачены вовремя (есть небольшая переплата).

    001 - 1
    010 - ОКАТО
    020 - КБК
    030 - прочерки?
    040 - прочерки?
    050 - прочерки?
    060 - прочерки
    070 - ???
    080 - не заполняю
    090 - не заполняю


    201 - 06.0
    210 - прочерки
    220 - не заполняю (прочерки не ставлю?)
    230 - не заполняю (прочерки не ставлю?)
    240 - прочерки
    250 - не заполняю (прочерки не ставлю?)
    260 - прочерки
    270 - не заполняю 9прочерки не ставлю?)
    280 - ???

    страх.взносы:
    1. страх.часть трудовой пенсии - 1 732,00 руб.
    2. накоп. часть труд.пенсии - 519,60 руб.
    3. мед.страх. федеральный - 268,16 руб.
    4. мед.страх. территориальный - 173,20 руб.

    Заранее спасибо!

  3. #2643
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    OKOLA, пронумеровать,
    прошнуровать (дырки, веревка, клей, бумажка, надпись"пронумеровано и прошнуровано Х страниц")
    расшифровка, подпись, печать
    Спасибо за подробный ответ!

  4. #2644
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    566
    Здравствуйте. Можно маленький вопросик:
    Орг-ия зарег-на в декабре 2011 г. В ней ч ислится только директор, который находится в отпуске без сохранения з.п.
    Так вот, имеется пару чеков (расходов:почта, канцтовары и т.д.) за 2011 год, доходов нет!
    Скажите, пожалуйста, показывать мне этот маленький , но все же убыток или не париться и сдать нулевки по декларации и по КУДиР?
    спасибо!

  5. #2645
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,185
    Зачем Вам это показывать?

  6. #2646
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    566
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Зачем Вам это показывать?
    Ну директор мне приности эти чеки, чтоб потом когда будет выручка поступать на р/с, снимать ее себе... на каком-то основании же надо)) а так будет подотчет.
    ну не скажу же я ему что мне лень заморачиваться из-за пару тыщ?
    или ответ: зачем показывать убыток? в-принципе подойдет?

  7. #2647
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    543
    Декларация по УСН по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов» в случае, если исчисленный за год единый налог меньше минимального налога

    Стр. 030 — сумма исчисленного налога за 1 квартал, стр. 040 — сумма исчисленного налога за 1 полугодие , стр. 050 — сумма исчисленного налога за 9 месяцев

    Вопрос: Что нужно ставить в стр. 050, если за 9 месяцев получился уже минимальный налог?
    1 вариант - сумму 1 полугодия (тогда по стр. 070 встанет вся сумма "к уменьшению")
    2 вариант - прочерк (тогда к уменьшению прочерк?)

  8. #2648
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,185
    Цитата Сообщение от ElenaKV Посмотреть сообщение
    чтоб потом когда будет выручка поступать на р/с, снимать ее себе... на каком-то основании же надо))
    Да пусть снимает. Но зачем это ставить в расходы по УСН? Если нет деятельности, никто не работает.


    Цитата Сообщение от Лена2009 Посмотреть сообщение
    Вопрос: Что нужно ставить в стр. 050, если за 9 месяцев получился уже минимальный налог?
    Он никак не мог получиться за 9 месяцев. Потому что минимальный налог считается только по итогам года

  9. #2649
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    543
    "При отсутствии движения денежных средств на банковских счетах и в кассе организации, у плательщиков налога при УСН нет объектов налогообложения (доходов), подлежащих отражению в декларации. В этом случае декларация не представляется, налогоплательщик представляет упрощенную налоговую декларацию, утвержденную Приказом Минфина от 10.07.2007г. №62н до 20.01.2012г."

    А в прошлом году предоставляли пустую декларацию? А сейчас единую (упрощенную) налоговую декларацию? А срок подачи её не прошел????

  10. #2650
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    543
    Над.К, Но если за 9 месяцев (доходы - расходы)*15% меньше минимального? Мы ничего не платили, в строке 050 я ведь не могу поставить сумму меньше минимального налога?

    Так что я ставлю? сумму за 1 полугодие?

  11. #2651
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    566
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да пусть снимает. Но зачем это ставить в расходы по УСН? Если нет деятельности, никто не работает.
    ну грубо говоря, почтовые чеки, я могу принять..отчетность же сдают, но не нужно?

  12. #2652
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,185
    Цитата Сообщение от Лена2009 Посмотреть сообщение
    Над.К, Но если за 9 месяцев (доходы - расходы)*15% меньше минимального?
    Еще раз - минимальный налог расчитывается только по итогам года. При расчете авансов за 9 месяцев он вообще не считается.
    Вот сколько исчислено налога за 9 месяцев по ставке 15% (или какая ставка у Вас в регионе), столько в строку 050 и ставите

  13. #2653
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,185
    Цитата Сообщение от ElenaKV Посмотреть сообщение
    ну грубо говоря, почтовые чеки, я могу принять..отчетность же сдают,
    Вот зачем рисовать копеечные убытки, если фирма показывает отсутствие деятельности?

  14. #2654
    Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вот зачем рисовать копеечные убытки, если фирма показывает отсутствие деятельности?
    Ну, это еще не убыток. п.2 ст.55 НК
    При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.

  15. #2655
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    566
    [QUOTE=Ночной Г[/QUOTE]

    хм, получается не нужно ничего сдавать?

  16. #2656
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2010
    Сообщений
    2

    Уточнённые декларации УСН

    Дробрый день, уважаемыае клерки!
    Вопрос у меня следующий- ИП, УСН 6% без работников.
    Деятельность УСН с 2009 года. В декларациях за 2009 и 2010 год страх.взносы к возмещению не ставились, т.е уплачивался полностью и налог УСН и фикс. платеж. Платим всё сразу за год по окончанию года. Сейчас временные(надеюсь) трудности с деньгами, хочется как то на налогах съэкономить. Хотелось бы досдать уточнёнки за эти года, с возмещением страх. взносов. Набросала примерную схемку, посмотрите плиз- может я что то не то сделала?
    2009 год. Налог УСН в декларации 27012,00
    Оплачено 27012,00 (в 2010г)
    Начислено страх. взносов ( фикс.платеж) 7274,00
    Оплачено стр. взносов за 2009 год в 2009 году 3525, за 2009 год в 2010 году 3750. Итого оплачено страх. Взносов за 2009 год 3525+3750=7275
    Если сдать доп. Декларацию за 2009 год с вычетом фикс платежа в сумме 7275, то переплата составит эти самые 7275.

    2010 год Налог УСН в декларации 17973,00
    Оплачено 17973,00 (в 2011г)

    Начислено страх. взносов (фикс.платеж) 12002,76
    Оплачено страх. взносов в 2010 году за 2010 год 7274,40, за 2010 год в 2011 году 4728,36
    Итого оплачено страх.взносов за 2010 год 7274,40+4728,36=12002,76
    Если сдать доп. Декларацию с вычетом фикс. Платежа в сумме 8986 (50% от 17973)
    То переплата составит 8986.

    Итого перепалта за 2 года 7275+8986=16261.

    2011 год. Налог УСН за получается 23385.
    Фикс. Платеж 16159,56
    Ещё не оплачен ни тот, ни другой. Финансовая дыра у нас образовалась.
    Если досдать уточнёнки за прошлые года, то за минусом переплат, даже если не показывать в декларации неоплаченный фикс.платеж, нужно будет оплатить только 23385-16261=7124.
    Я верно рассуждаю или что то где то недопоняла?
    Последний раз редактировалось Olka_m; 11.03.2012 в 12:57.

  17. #2657
    Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    Цитата Сообщение от ElenaKV Посмотреть сообщение
    хм, получается не нужно ничего сдавать?
    Если "нечего" = Декларация по УСН, то да.

  18. #2658
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,185
    Декларацию лучше сдать.

  19. #2659
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Elena_M_U, если у вас нет налога, то и взносов, уменьшающих этот налог в декларации быть не может

    прочерки

  20. #2660
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    566
    Спасибо! да я тоже думаю сдать, лишней не будет)))

  21. #2661
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2011
    Сообщений
    48
    галава германа, спасибо!

  22. #2662
    Дмитрий Мерзляков
    Гость

    вопрос

    Господа, всем доброго времени суток. Подскажите мне, ламеру, нужно ли в декларации по УСН 6% отражать ситуацию и как это сделать...
    Имея неверную информацию я заплатил налоги в ФСС и ПФР целиком в первом квартале, намереваясь дальше поквартально уменьшать сумму налогв, в первом квартале вс ок, во втором квартале пришло письмо из налоговой о списании со счета недостающих средств и штрафе. Так вот, как в декларации отбразить начисления по 2 кв, просто 6%, или как то особым образом?
    Заранее благодарен за ответ

  23. #2663
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    страховые взносы вычитаются из налога, но не могут его уменьшать более чем наполовину
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  24. #2664
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2010
    Сообщений
    106
    Добрый день, подскажите пожалуйста, меня интересуют строки 030, 040 и 050. Могу я воспользоваться данными моей книги Д и Р (в 1 С сформировна)?
    Дело в том, что в 1-м квартале я заплатила взносы в ПФ и учла их в расходах (автоматически), получается что в строке 030 будет указана сумма (доходы-расходы-взносы)*0,15, верно?
    Во 2 и 3 квартал я взносы не перечисляла, перечислила окончательную сумму только в 4. Т.е. в 040 и 050 строке указываю сумму (доходы-расходы)? Я правильно понимаю? Заранее спс.

  25. #2665
    Дмитрий Мерзляков
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    страховые взносы вычитаются из налога, но не могут его уменьшать более чем наполовину
    Это понятно, в начислениях за этот квартал суммировать то что уплатил и то что начислила налоговая или как то иначе отображать ?

  26. #2666
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Дмитрий Мерзляков, где вы что собрались суммировать и отражать?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  27. #2667
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2010
    Сообщений
    106
    Может я не совсем корректно задаю вопрос, мне просто не совсем понятно как написано в инструкции по поводу этих строк.

  28. #2668
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2011
    Сообщений
    48
    Спасибо всем, кто мне помогал.
    Сегодня сдала НД и КУДиР (заверили сразу в моем присутствии).

  29. #2669
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,185
    Milana2010, для Вас взносы обычные расходы. И становятся расходами тогда, когда Вы их уплатили. Зачем Вы их как-то отдельно выделяете?

    Цитата Сообщение от Дмитрий Мерзляков Посмотреть сообщение
    во втором квартале пришло письмо из налоговой о списании со счета недостающих средств и штрафе.
    Вы что-то путаете. Налоговая не могла знать сколько налога Вы должны заплатить за 1 квартал, у неё просто нет данных, поскольку нет декларации. И штрафов никаких нет за недоплату авансовых платежей
    Может все-таки речь про налог за 2010 год?

  30. #2670
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2010
    Сообщений
    106
    Тогда получается, что я ставлю данные из книги в строки 030, 040 и 050 и не заморачиваюсь по поводу взносов?

Закрытая тема
Страница 89 из 235 ПерваяПервая ... 397985868788899091929399139189 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •