если подавать, то не включать
а вот необходимо ли?
если подавать, то не включать
а вот необходимо ли?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Розница в одном листе, ксерокопия в другом, потому что это уже бытовые услуги. И ЕНВД по другому считаетсяДальше, если у меня игрушки, канцелярия и ксерокопия (точнее, копирование) - на это все указывать отдельные листы в декларации?
Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, численность работников которых превышает указанный предел, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по установленным форматам в электронном виде, если иной порядок представления информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована). Указанные сведения представляются по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в налоговый орган по месту нахождения организации (по месту жительства индивидуального предпринимателя).
(с) п.3 ст.80 НК РФ
Местная налоговая ссылаясь на этот пункт требует подачи сведений ото всех (в том числе и от ИП у которых нет работников), штраф за не подачу сведений 50 руб. На сколько это правомерно - мне не известно (ИМХО - инспектора сами еще не определились).
Ego, вообще-то все до 20 января обязаны подать сведения о среднесписочной. Это прописано в ст.80.
А вот вновь зарегистрированные ИПшники не должны, в отличии от свежезарегистрированных организаций, подавать эти сведения до 20 числа месяца, следующего за регистрацией.
Над.К
спасибо, успокоили мою паранойю, а то у меня этот момент был совсем недавно упущен
так включать ИП с среднесписочную численность или нет?
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо
что то мы об одном и том же уже в трех темах, похоже...
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Да, подавать и указывать 0, вернее прочерк ставить.не понял, и ИП у которых нет работников должны подать ее? а численность - 0 что ли указывать?
Ну, за прошлый год уже поздновато сдавать.
Только что связалась с налоговой, утверждают, что вновьзарегистрированные ИП обязаны сдать сведения о среднесписочной численность и включить самого ИП в эту численность!!!
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо
а еще обязаны сдать:вновьзарегистрированные ИП обязаны сдать сведения о среднесписочной численность и включить самого ИП в эту численность!!!
скоросшиватель, чтоб эти документы было где хранить
пачку скрепок, потому что закончились
фотографию 9*12 чтоб помнили благодетеля
кроме этого предприниматель обязан
сидеть в очереди
тихо
позвоните узнайте, так ли это
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
суровая правда жизни...
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо
вам смешно, а наши УПР принимают отчеты исключительно в пластиковых скоросшивателях
на подносе с поклоном
иначе выгоняют и требуют зайти как положено
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Еще один вопрос... Размер вмененного дохода за кв., в котором произошла госрегистрация, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем регистрации. А страховые взносы что, тоже не платить за первый месяц? А если наемному работнику выплатили з/п? А если платить, то они вычету не подлежат в последующем месяце?
Вот сколько вопросов...
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо
Причем тут страховые взносы? Они как-то главой о ЕНВД не регулируется. Фиксированные взносы за ИП платятся со дня регистрации. А за работников с месяца начисления зарплаты.А страховые взносы что, тоже не платить за первый месяц?
Вычетаются взносы поквартально, а не помесячно.
Подарите им на Новый код НК, пусть почитают, подумают...утверждают, что вновьзарегистрированные ИП обязаны сдать сведения о среднесписочной численность и включить самого ИП в эту численность!!!
Да
Добрый день! Вопрос возник у меня. В первом квартале сдавал декларацию по ЕНВД и сразу заплатил все налоги - вмененку и взносы, а через день из сайта узнал, что взносы увеличены. Во 2м и 3м квартале оплачивал уже все как полагается, смущает то, что, как мне кажется, я должен доплатить определенную сумму. Как это сделать - в очередном платеже указать сумму большую или уточненку подавать?
Timur1976, если честно, Вы б завязывали в этой теме задавать вопросы. Она давно нарушает все правила Личных веток для пользователей у нас не предусмотрено.
Уточненку по чему? По взносам в ПФ Вы отчетов не сдаете. Надо доплатить взносы, а за 1 квартал сдать уточненку. Впрочем, некоторые налоговые устраивает включение доплаты в отчет за текущий кварталКак это сделать - в очередном платеже указать сумму большую или уточненку подавать?
Вот. I be back.
Такой вот вопрос. У ИП нет кассы (есть кассовый аппарат), нет и лимита кассы соответственно. Но кассовую дисциплину он ведет, это понятно - книга кассира-операциониста и все. Вся выручка, полученная в ходе продажи товаров в розницу, является личным карманом ИП. Почему тогда товарищи при проверке бутиков и магазинов у ИП, проверяют кассовые аппараты (говоря про них, что это касса) и соответствено, сличают денежные средства с показаниями X-отчета. Ведь у ИП нет остатка кассы? Или все-таки не имеют права?
это не проверка кассовый дисциплины и не проверка лимита остатка
это провекра применения ККТ при наличных расчетах
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Хорошо, допустим, в течении дня. Если утром налички ноль, в идеальном случае.
Берем случай другой, с остатком. Пусть я утром выдал 124 рубля жене на разменку, чтобы было чем сдачу выдавать. Утром открыла магазин, через полчаса нарисовалась проверка. Опа - откуда деньги, если еще ничего не продали? как ИП дал? ниче не знаем, платите штраф за лишние деньги.
P.S. в книге кассира-операциониста нет графы остаток.
Timur1976, все правильно
не кладите вы их в саму кассу
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
И тут на сцену выходит второй ИП, имеющий знакомых в налоговой.
Так вот, в таком случае, они побеседовали с этим знакомым, и он им выдал - исправьте в книге (той самой) пару граф - напишите, остаток, и расходы (ну мало ли там - на техников, которые ККМ обслуживают, на уборщиц и т.п.). Тогда, если придет проверка, у вас указано - что остаток такой-то был утром, и вот то что заработали. Насколько верно и законно сие действие?
ох уж эти знакомые
вот вам зачем весь этот геморой?
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
эм... пусть меня поправят, если неправ, а то как щас насоветую
выручка - в кассе, деньги на размен/расходы - в кармане. ИМХО
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)