Ну если р.3 заполняется только если есть застрахованные лица, то зачем его сдавать? Тем более, если у НИ возражений не было...
Ну если р.3 заполняется только если есть застрахованные лица, то зачем его сдавать? Тем более, если у НИ возражений не было...
"2.4. Раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения N 1 к разделу 1, приложение N 2 к разделу 1, раздел 3 включаются в состав представляемого в налоговые органы расчета лицами, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам."
По этой логике получается- раз все, что перечислено до раздела 3, обязательно, то и он сам обязателен.
А с другой стороны, этим крючкотворцам никакая логика неведома.
А с третьей стороны- если везде указать "0" застрахованных лиц, так какие тогда могут быть застрахованные лица в 3 разделе?
Подскажите, ни где не нашел, в приложение 3 раздела 1, должны попадать 50 руб. (до 3-х лет отпуск), например с строку 061 или 062, вроде как не пособие, а компенсация, не будет расхождения с разделом 3 ?
Отчет за полугодие: Строка 080 приложения, были возмещение за 1 квартал 2017 за счет ФСС, если ставлю сумму общую все ок, если по месяцам то едет строка 090 в строну увеличение суммы возмещения, как быть подскажите кто в курсе?
kiry, просто эти 50 руб, за счет работодателя, и не возмещаются, а сидеть будут с суммами которые будут подаваться на возмещение из бюджета, вот это и смущает...
Может здесь мне помогут разобраться. Сдала отчет по взносам за 1 кв. пришло требование. мы-Дачный потребительский кооператив на УСНО, попадаем под льготный тариф, доходом являются только целевые взносы в размере 100% по основному виду деятельности. В прошлом отчете я не не заполнила приложение 6, т.к. взносы не попадают, а относятся к 251 ст. Где это отразить? если в 6 приложении то я признаю их доходом и автоматически придет требование по УСНО, а там я заполнила только раздел 3
Вот что пишет контур-экстерн про заполнение нулевых расчетов без работников и с: "Обязательно в составе нулевого отчета нужно заполнить титульный лист, раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2, приложение 1 и приложение 2 к разделу 1. Если в компании есть работники, но в отчетном периоде им не производились никакие выплаты, нужно также заполнить раздел 3." https://normativ.kontur.ru/document?...&rangeId=18609
Здравствуйте, прочла комментарии здесь про то, что теперь заворачивают, если в нулёвках нет этого злополучного раздела. Обещали же этот момент уточнить, им представители бух.изданий всяких официальные запросы писали, а воз и ныне там! Но мне это важно. У меня дир-ед.учред. - пенсионер, СЗВ-М не сдаём на него принципиально, т.к. человека надбавок к пенсии могут лишить и вообще много вокруг этой темы сейчас планов у наших законодателей. Кто-нибудь сдавал в Москве уже такие вот нулёвки без 3его раздела за полугодие? Отпишитесь (какие налоговые)?
имеем СНТ с председателем и бухом, оба на Договорах возмездного оказания услуг. во втором квартале выплата только буху. Надо ли включать председателя?
в 1 квартале была выплата вознаграждения и председателю и буху
если действовать логически:
расчет нарастающим итогом, соответственно председателя включаем только в раздел 3.2.
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации:
У ИП в январе-феврале был работник по ДГПХ. В конце февраля договор расторгли. И с марта месяца по настоящее время ИП без работников. Т.е. за 04,05,06 месяцы никого нет. Нужно ли сдавать расчет по страховым взносам? Если нужно, то что указывать в разделе 3 ? Сотрудника без выплат - программа ругается.
Да. За первый квартал сдавала. Но все в ноль расчитались. Во втором кварталу никаких долгов и отношений нет.
Дело в том, что вопрос сдачи нулевок не решен окончательно, тем более у вас был работник и сдавали отчёты.
Раньше ИП снимались с учета как работодатель в ПФ, ФСС и прекращал отчеты сдавать. Сейчас официальных разъяснений по вопросу о необходимости сдачи нулевок не решён.
Моё мнение - сдать отчет за 6 мес без разд.3, приложить письмо - что работник уволен в 1 кв с такого числа, базы для начисления взносов и НДФЛ во 2 кв нет. Вам и 6-ндфл надо будет сдать,т.к. не понятна позиция налоговой.По крайней мере штрафы не получите.
И приложить письмо-запрос в свою ИФНС, что работник уволен в 1 кв, отчеты за 2 кв сданы с нулевыми показателями, др. работников нет. Надо ли вам в дальнейшем сдавать нулевые отчеты.
Возможно к этому времени выдут разъяснения по ИП.
Написано, что нельзя одновременно заполнить в прил.1 строку 110 (111-113) и строку 120 (121-123)
Но выгрузилось из бух программы с ошибкой.
Строка 110 -2783.38
Строка 111 -1506,05
Строка 112 -не заполнено
Строка 113 - 1795.97
Строка 120 - не заполнено
Строка 121- не заполнено
Строка 122 - 5684.54
Строка 123 -не заполнено
В приложении 2 раздел 090 следующие цифры:
(1) 2783.38 (2) 2382. 52
(1) 1506.05 (2) 5684.54
(1)1795.97
В мае было начислено взносов 1379,47 Расход по б/л составил 7064,01
Какие куда цыфирки ставить? помогите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста, а теперь нет галочки что сотрудник уволен?
и если зп была в одном месяце, то лучше указать в разделе 3.2 (СЗВ-М сдаем если не было начислений)
04-Нр-0-0..
05-НР-0-0..
06-НР-зп-взносы....
или только 06-НР-зп-взносы..?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)