Галина1977, спасибо
Скажите, кто знает, если мы перешли в другую налоговую в мае, то Расчет по стр. взносам надо делить на два - с разными ОКТМО сдавать, как нам сказали 6-НДФЛ разделить?!
ИП совмещает УСН и ЕНВД. Часть сотрудников прямо относится к УСН. Заполнять два Приложения 1: одно с кодом тарифа для ЕНВД, второе - с кодом тарифа для УСН?
Добрый вечер!
Помогите пжлст заполнить строку 121 раздела 1, читаю инструкцию, получается строка 121=графе 6 строки 90 приложения 2, но в апреле было возмещение из фсс за 1 квартал,в расчете получается сумма к оплате, когда по факту к возмещению.Как правильно заполнить не пойму...
Добрый вечер! Такая же проблема, как и выше. Получили возмещение за 2017 год. Учитывается ли эта сумма в строке 090 Приложение 2? И как в строке 121 раздела 1 ее правильно показать (сумму, которую нам возместили)?
А вы, Juliu, в 090 учитывали возмещение, или только начисленные взносы минус расходы?
Последний раз редактировалось Z0L0TK0; 01.07.2017 в 23:35.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, строки 030,050 и 110 Раздела 1 заполняются за последние 3 месяца расчетного периода, или с начала года?
У меня 2 учетные системы выдают противоположные результаты )
Здравствуйте! Пытаюсь заполнить нулевку в СБИС. Ставлю в Приложении 2 количество за страхованных лиц 1 (директор, выплат нет) ругаеццо, что должны быть выплаты. А в Приложении 1 и Подразделе 1.2 тоже стоит количество за страхованных лиц 1 и выплат нет, так это СБИС не беспокоит. Только Приложение 2 не нравится. За 1 кв сдавала в бумажном виде, везде проставляла за страхованные лица 1. Подскажите, пожалуйста, как правильно?
Аналогичная ситуация в двух месяцах из трех 2-го квартала - не работали, да и в третьем месяце всего двое работали. Все-таки нужно ставить количество застрахованных в ФСС или нет? При проверке ругаеЦЦа. Что, 0 проставлять, а в третьем месяце 2? От того, что не было начисления з/п, работники ведь не перестали быть застрахованными.
Потому что по ПФР и МС сделано грамотно - есть вторая строка "количество лиц, по которым были выплаты". А ФСС через (_!_).
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 03.07.2017 в 16:32.
Подскажите пожалуйста. Нужно подать корректировку за 1 кв. 2017, раздел 3 (персонифицированный сведения), 3.2.1. в графе 230 указала гражданско правовой договор, а его нет, по всем работникам, как так вышло да же не пойму, как подать корректировку? нужно только отменить гражданско правовой договор, не пойму какие разделы заполнять, какие нет.
Добрый день. правильно ли я понимаю , что в разделе 3 должны быть все физ. лица с начала года (уволенные тоже), у них только 3.2. не будет заполнен?
Клерки, так что все-таки ставить во 2 разделе (ФСС) в количестве застрахованных лиц, если в периоде есть месяцы вообще без з/п или с з/п, которую начислили не всем (только реально работавшим)?
В СБиС поставил все количество (они же реально все застрахованные) - вроде проверка прошла успешно. 1С же в нерабочие месяцы и неработавшим в рабочие месяцы ставит 0. Кто прав?
Ну, вообще по правилам подсчёта среднесписочной, если без содержания, то проставляется столько же, сколько в предыдущий рабочий день, то есть если Вася у вас работал последний день 1 марта, то второго марта ставим 1, третьего 1 и т.д., из этого получается среднесписочная.
Тоже не пойму нужно ли включать в раздел 3 уволенных в 1кв.
По инструкции, я так понял, что нужно. Моя программа - не включает и если судить по смыслу - не нужно включать.
Вот еще вопрос возник по разделу 3: м ли меняться номер (строка 040) у сотрудника в 1кв. и во 2кв.?
Тогда какого же черта тот же СБиС при проверке в нулевке орет на приложение 2 (ФСС), что ставлю количество ЗЛ 1 (директор-не-учредитель), а начислений нет? На все пять граф (Всего с начала периода, всего за последние месяцы и по трем месяцам) орет.
В 1-м квартале тоже орал, отправил так - прокатило.
Добрый день. Тут вопрос такой. Сдали нулевой отчет по ООО УСН за 1 квартал. Из выплат только дивиденды единственному учредителю (он же директор). Пришло требование с налоговой, где просят:
Я немного не понимаю чего просят налоговики? Что бы мы указали 0 застрахованных лиц?При заполнении Расчета Вами (Вашей организацией) допущено неверное указание количества
физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы либо неверное отражение
сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц:
-если ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0, то ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0 по каждому
значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ
неверное указание количества застрахованных лиц либо неверное отражение сумм выплат и
иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц:
-если ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0
ИП на патенте, страховые взносы на основном тарифе (розничная торговля)+ подано уведомление на усн (деятельности на усн нет). Работники задействованы исключительно в патентной деятельности. Вопрос, какой код тарифа плательщика писать в расчете по страховым взносам"? Для патента предусмотрен только код для пониженного тарифа. Поставлю УСН, но работники то целиком на патенте. Неправильно ведь.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)