Джулия*, если он на УСН заявление подавал - см. отчетность для ИП на УСНО
если не подавал - ИП на ОСНО
*давно снялся?!
Джулия*, если он на УСН заявление подавал - см. отчетность для ИП на УСНО
если не подавал - ИП на ОСНО
*давно снялся?!
Дак вот ... Нам чайникам всё разжёвывать приходится ...
Но я так понимаю декларация НДС будет снова нулевой ?
У меня бытовые услуги (ателье ) и по этим услугам я буду отчитываться по ЕНВД ? Полагаю , я не должна два раза отчитываться по одним и тем же видам деятельности ?
ИП не платят и не сдают прибыль и имущество
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
На 2011 год стоимость страхового года (и, соответственно, фиксированные взносы) составляет:
в Пенсионный фонд — 13509.6 рубля (4330 руб. х 26% × 12 мес.). Если плательщик взносов 1967 года рождения и младше, то взносы в ПФ составят на страховую часть 10392 руб. (4330 х 20% х 12 мес), на накопительную 3117.60 руб. (4330 х 6% х 12 мес). Если плательщик 1966 года рождения и старше, то вся сумма уплачивается на страховую часть;
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 1610.76 рубля (4330 руб. х 3.1% х 12 мес.);
в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — 1039.2 рублей (4330 руб. х 2% х 12 мес.).
Всего 16159.56 руб
Итоговые суммы платежей за год тоже должны быть с копейками?
я считаю, что предпринимателям надо ндс сдавать нулевой
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
1) В калькуляторе написано "При этом взносы считаются уплаченными до даты уплаты налога. Т.е. если вы оплатили взносы за 1 квартал 20 апреля, а налог за 1 квартал собираетесь платить 21 апреля, то эти взносы могут уменьшать налог 1 квартала и вы можете поставить их в таблицу в графу 1 квартала." - это точно?
Т.е. если я сейчас заплачу фиксированные взносы ИП, то могу сразу уменьшить авансовый платеж за 3 кв (9 мес)?
2) Как правильно обозначать период авансового платежа КВ.03.2011 или МС.09.2011
1. Да, можете. На взносы за 9 месяцев.
2. Первый вариант. У Вас же отчетный период не месяц
Отчёт в ФСС. Какой ОКАТО ставится в квитанции об оплате? (р/с нет)
ОКАТО плательщика или банка, куда перечислаются деньги? В данном случае - Получатель УФК по Липецкой области.(Липецкое региональное отделение ФСС РФ) Вот образец квитанции по которой плачу не первый раз.
А вот как думают в ФСС расскажу потом. так интереснее.
МалИП, Думается надо делать так:
Взято с сайта http://fz122.fss.ru/index.php меню "Реквизиты для уплаты страховых взносов"Назначение платежа
- страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, перерасчеты, недоимка и задолженность
КБК 393 102 02050 071000 160
- пени и проценты
КБК 393 102 02050 072000 160
- штрафы за занижение облагаемой базы по взносам
КБК 393 102 02050 073000 160
- поступления капитализированных платежей предприятий (при ликвидации, банкротстве)
КБК 393 117 04000 010000 180
- штрафы за нарушение установленного срока представления в Фонд отчетности или ее непредставления, несвоевременная регистрация)
КБК 393 116 20020 070000 140
- страховые взносы в связи с временной нетрудоспособностью и материнством
КБК 393 102 02090 071000 160
- пени по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
КБК 393 102 02090 072000 160
- штрафы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
КБК 393 102 02090 073000 160
Получатель УФК по Липецкой области (Государственное учреждение - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)
ИНН 4826002979
КПП 482601001
ОКАТО 42401000000
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г.Липецк
Счёт 40101810200000010006
БИК 044206001
Не знаю как они там думают - но информация с официального сайта - это всеж аргумент
Да, есть у меня такая бумага. Дело в том, что везде - ЕНВД, Страховые взносы, НДФЛ, пишется ОКАТО плательщика. И в платёжке по безналу тоже. И годами пишу. и проходит. А вот только что выяснилось. что в ФСС считают иначе. И записывают мои квитанции в невыясненые, и они через некоторое время всё же проводятся, но в отчётах получается путаница - я считаю, что заплатил, а ФСС - нет. Они считают, что в платёжке указывается ОКАТО Получателя.
У меня аналогичный вопрос. Буду платить авансовый платеж в первый раз в этом квартале. Где брать бланк для оплаты? Куда сдавать?
Можете пошагово написать, что делать. Буду очень благодарна!
П.С. ИП на УСН 6%
Какой бланк? Если Вы платите по безналу со счета,то платежное поручение оформляете, если через Сбербанк, то сберовскую форму на уплату налогов. Нет её у нас в бланках.
Сдавать в банк, естественно, платежи банки проводят
Друзья ! ИП на ЕНВД , бытовые услуги (ателье) налог рассчитывать за весь налоговый период (третий квартал) или только за два месяца , т.к. деятельность началась с 10 августа 2011 года ?
Ещё в заявлении на ЕНВД указала два вида деятельности 01-бытовые услуги и 09 - розничная торговля , осуществляемая через объекты стационарной торговой сети , не имеющие торговых залов .
Однако как таковой торговли у меня нет , только бытовые услуги , а сумма налога увеличилась вдвое .
Розничную торговлю указала с той целью , что при пошиве и ремонте одежды используются различные прикладные материалы , как то подклад , клеевые материалы , молнии и тп и тд . Я же не бесплатно для заказчика их использую .Или можно было код 09 не указывать , а всё это относится к бытовым услугам ?
За 2 месяца.т.к. деятельность началась с 10 августа 2011 года ?
Ну значит и ЕНВД по рознице нетОднако как таковой торговли у меня нет
а это не является торговлей. Это надо включать в стоимость услугичто при пошиве и ремонте одежды используются различные прикладные материалы , как то подклад , клеевые материалы , молнии и тп и тд .
Я всё по поводу ОКАТО. Есть ли Правила заполнения платёжных поручений? Существует ли, утверждённый кем-то, образец бланка? Всё таки ОКАТО получателя или плательщика?
когда надо платить взносы по фсс за 3 квартал 2011г. 15.10. или 17.10
Аноним, взносы в ФСС платятся не за квартал, а за месяц. Срок уплаты взносов за сентябрь - 17 октября
Но дело в том , что в заявлении на постановку на учёт по ЕНВД этот код 09 , я указала . Видимо в этом случае и налог придётся таки уплатить ?
У меня прейскурант только на работы . Стоимость материалов я прописываю в квитанции отдельно . Их не включить в стоимость услуги , тк например подкладочной ткани используется разное кол-во для разных людей , зависит от размера , фасона . Если только не принять некое усреднённое число и по нему считать . Но тоже сложно , поскольку кто-то и со своими материалами приходит .
Непонятно зачем указали, но это уже не важно. нет деятельности, нет ЕНВД по этой деятельностиНо дело в том , что в заявлении на постановку на учёт по ЕНВД этот код 09 , я указала
Зачем?У меня прейскурант только на работы . Стоимость материалов я прописываю в квитанции отдельно .
А что в этом сложного, учесть все это в стоимости услуги? В зависимости от количества, размера и пр? Услуга не обязательно должна стоить одинаково для всехИх не включить в стоимость услуги , тк например подкладочной ткани используется разное кол-во для разных людей , зависит от размера , фасона
Потому что пошив платья - это услуга , а продажа молнии к этому платью - торговля . Ну по моей логике ...
Но вот сумма налога из-за этого совсем не радует .
По крайней мере все ателье , в которых я работала делали так .
Это будет очень запутанно . Например разъёмная молния в куртку стоит в зависимости от её длины , металлическая или пластмассовая . И как я буду объяснять людям , почему я беру с них по разному за одну и ту же работу . Знакомых ведь засылают .
Или тогда всё же иметь прейскурант только на работы , а при оформлении квитанции сразу писать итоговую сумму - работа +материалы ?
Теперь сижу голову ломаю над этим . Потом встретятся две заказчицы и будут обсуждать , почему одна дороже заплатила за пошив юбки , а другая дешевле ? А всё потому что у одной больше подклада ушло , а у другой меньше . А вот в это вникать они не будут , моя репутация пострадает , блин !
А вот когда всё чётко расписано , человек сразу видит за что он заплатил : стоимость пошива столько-то , подклад - цена за метр , израсходовано столько-то сантиметров . Ну это всё лирика , конечно...
Друзья , ответте пожалуйста , налог по виду деятельности 09 придётся за этот квартал уплатить , раз этот код был указан в заявлении о постановке на учёт ?
И что в этом странного?Потом встретятся две заказчицы и будут обсуждать , почему одна дороже заплатила за пошив юбки , а другая дешевле ? А всё потому что у одной больше подклада ушло , а у другой меньше .
Ну так и распишите в заказе что сколько стоит. Но это все будет стоимостью услуги.А вот когда всё чётко расписано ,
Я уже вроде ответила - нет деятельности, нет налогаДрузья , ответте пожалуйста , налог по виду деятельности 09 придётся за этот квартал уплатить
Вот ! Я так и делаю . В квитанции на пошив всё расписываю , потом в конце пункт - полная стоимось заказа . Разумеется , это всё вместе и стоимость пошива и стоимость материалов . Стало быть ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ заказа - это есть стоимость услуги ?
И самое главное - в налоговой тоже так считают ?
Это-то мне как раз понятно . Проблема в том , что налоговикам я сказала , что есть деятельность , путём заявления с указанием кода 09 . Что с этим делать ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)