и описью вложения.Высылайте отчеты ценным письмом с уведомлением о вручении
и описью вложения.Высылайте отчеты ценным письмом с уведомлением о вручении
Конечно - без описи цп почта не примет
Спасибо за ответы.
Завтра попробую сначала разобраться с этим вопросом в налоговой (хочется и истину восстановить, чтобы других налогоплательщиков этим не "парили"). Буду тыкать в ст. 80 НК (особенно пункт 2) и письмо Минфина №03-02-071-178 от 12 июля 2006 г.
Если не подействует (всякое в нашей стране бывает), потребую письменного отказа. Ну, и в последнюю очередь отправлю по почте.
А что в описи указывать?
Достаточно: "Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО за 3-й квартал 2008 г. на 3 страницах"?
Подскажите пожалуйста, если ООО зарегистрировано 26 сентября, работников нет, и оно ещё не работает, то надо сдавать декларацию по УСНО и ПФ?
Расчетную ведомость в ФСС
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
и УСН, и ПФ, и ФСС сдавать надо
Достаточно.А что в описи указывать?
Достаточно: "Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО за 3-й квартал 2008 г. на 3 страницах"?
Подскажите пожалуйста, нигде не нашла, наверное плохо искала, ИП на ЕНВД. Из налога что можно вычесть фиксированные платежи за себя и взносы по ПФР (6 и 8) за работников, уплаченные внутри квартала или нет? а сам налог по ЕНВД до какого платить?
Гулнара, как минимум странно, что Вы не нашли дату уплаты ЕНВД, поскольку она указана в начале этой темы, прям в списке деклараций
А об этом написано в главе 26.3 НКИз налога что можно вычесть фиксированные платежи за себя и взносы по ПФР (6 и 8) за работников
Над.К, спасибо, поняла, платим до 27, главу 26.3 НК прочитала, там написано: уменьшается налогоплательщиками на сумму ,,,,,,, уплаченных за этот же период времени, т.е. квартал, да? А в начале июля я платила взносы за июнь... их вычесть можно?
Взносы за июнь должны уменьшать налог за 2 квартал, а не за 3
ИП на УСН 15, зарегистрирована 18 августа, доходов и расходов не было. Правильно ли я поняла, что до 27 октября в налоговую мне необходимо сдать только форму КНД-1151085? Что такое фиксированные платежи, как и куда их платить, и какова их сумма? Что делать с КУДиР, нужно ли её сдавать? Извините за глупые вопросы, впервые всем этим занимаюсь
Декларацию действительно надо сдавать до 27 октября. Про взносы можно найти информацию вот тут
Т.е. взносы - это только в пенсионный фонд?
flowerwalk, Вы сейчас сдаете только декларацию по УСН. Все. С остальным есть время разобраться
Ну пусть так. Только вот Вы считаете. что в том же п.2 декларацию обозвали расчётом (ошибка законодателя), и тогда получается по Вашему. а у нас в ПФ считают, что ошибка в это же фразе - Расчётный надо заменить на Отчётный - и всё будет как надо. А по буквальному прочтению - вообще третий вариант (я привел его ранее)
Вывод: Поступлю как МНЕ удобнее - попробую не сдать в ПФ расчёт за 3 кв - посмотрю что будет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ИП на вмененке (занимаемся грузоперевозками), имеется 4 машины. За 3 квартал работала только одна из машин, остальные просто стояли. Можно ли сдать декларацию по ЕНВД на одну машину и какие документы (приказы) нужно приложить?
Союз-Тракт, почему стояли?
вряд лиМожно ли сдать декларацию по ЕНВД на одну машину
flowerwalk, самая первая страничка данной темы.
минималка платится только по итогам года.Должна ли я что-то платить сейчас?
Добрый день!
Заполняю первый раз отчет за квартал, поэтому вопросов будет много, думаю, ответы на них помогут многим. В общем готовлю отчет по ООО на УСН 15%, 1 сотрудник.
Отчет по авансовым платежам в ПФР:
1. Насколько я понимаю, при УСН учет осуществляется кассовым методом. В следствие этого, если за сентябрь взносы в ПФР я уплатил только в начале октября, то данные взносы не входят в отчет (касается только Раздела 2.1.) , за 3-ий месяц ставятся прочерки? (тоже примерно касается и взносов в ФСС)
2. Взносы указываются в рублях, копейки просто откидываются?
3. С учетом того, что в Рекомендациях по заполнению указано следующее:
«Страхователями, применяющими только специальные налоговые режимы и не уплачивающими единый социальный налог, строки 015 - 019 не заполняются», как я к отчете за следующий квартал покажу, что я в октябре заплатил за сентябрь взнос в ПФР и за октябрь?
4. Код страхователя, если ООО на УСН просто = 10?
Отчет по ФСС:
1. Какие все-таки таблицы заполнять? 4,5,6,7,8,9,10?
2. Копейки все-таки откидывать или нет, так как в рекомендациях написано откидывать, а на самом бланке в правом верхнем углу, что копейки оставлять?
1. Это Вы про какой отчет? Про авансовый расчет по ОПС? Тогда указываются платежи, произведенные до 15 октября. И система налогообложения тут совсем не причем, расчет одинаков для всех.
А вот в ФСС показывается только то, что оплачено до 30.09. Это в оплате.
Начисление зарплаты, как и взносов, происходит в последний день месяца. Соответственно, в третьем месяце начисленная зарплата и взносы никак не может быть у вас равны 0
2. ФСС заполняется в рублях и копейках.
3. см.п.1
4. Да
По коду 10
[QUOTE=Над.К;51777415]1. Это Вы про какой отчет? Про авансовый расчет по ОПС? Тогда указываются платежи, произведенные до 15 октября. И система налогообложения тут совсем не причем, расчет одинаков для всех.
Вопрос - откуда следует что в отчет за 9 месяцев включаться должны платежи по 15 октября? Заранее спасибо
Из Порядка заполнения расчета
Чего-то я не вижу там никаких ссылок на 15 число месяца следующего за отчетным периодом.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)