Да ладно, с чего вы это взяли? а что налоговая в пришедших платежах их не видит?
Да ладно, с чего вы это взяли? а что налоговая в пришедших платежах их не видит?
Почему-то я Вам верю...
saigak, по Вашему выходит, что декларации по спецрежимам вообще сдавать не надо? В соответствующих главах нет слова "обязанность", есть слово "предоставляют".
По упрощенной (единой) декларации есть отдельные темы, данная тема создана не для филосовских споров о смысле положений НК. Поэтому прошу в дальнейшем здесь эту тему не развивать
"...Минфин России считает, что у налогоплательщика, не представившего единую (упрощенную) декларацию, инспекция вправе истребовать декларации по конкретным налогам. Если же они не будут сданы, налогоплательщик будет привлечен к ответственности по ст. 119 НК РФ за непредставление декларации по каждому конкретному налогу.
Здесь необходимо обратиться напрямую к нормам Налогового кодекса РФ. В абз. 2 п. 2 ст. 80 Кодекса говорится, что "лицо, признаваемое налогоплательщиком... представляет по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию". Из этой формулировки следует: представление в установленных случаях упрощенной декларации - это обязанность налогоплательщика, а не его право. В рассматриваемом случае организации и предприниматели не вправе выбирать, какую декларацию представлять - "обычную" или "упрощенную", они обязаны сдавать именно единую налоговую декларацию. Это подтверждается, например, и порядком заполнения декларации по налогу на прибыль организаций (приложение N 2 к Приказу Минфина России от 07.02.2006 N 24н): в абз. 6 п. 1.1 Порядка прямо указывается, что при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности, а также в иных случаях, которые предусмотрены НК РФ, должна представляться налоговая декларация по упрощенной форме, утвержденной Минфином России.
Следовательно, инспекция не может потребовать от налогоплательщиков, которые должны были представить, но не представили единую декларацию, сдать декларации по конкретным налогам. Налогоплательщика можно будет привлечь к ответственности за непредставление или несвоевременное представление только той декларации, которую он обязан был сдать, - единой упрощенной. При этом сумма штрафа будет минимальной - 100 руб., поскольку по правилам ст. 119 НК РФ размер штрафа напрямую зависит от суммы налога, не уплаченного по декларации. Если же налогоплательщик не подаст упрощенную декларацию в 180-дневный срок, ответственности не будет вовсе (для случаев длительной просрочки с представлением декларации в п. 2 ст. 119 НК РФ минимальный размер штрафа не предусмотрен)."
Дерзайте
Тему больше об упрощенной д-и не развиваю, но так хочеца получить хоть от Кого-то ответ на свой заданный ранее вопрос
скажите пожалуйста!!! а в декларации по имуществу строки 010, 020, 030 на листе 2 нужно повторять?
А примут ли декларацию по имуществу без дискеты.
ауууууу,подскажите
Угу, вот Вы с этим мнением с семинара если что в суд и пойдете Только боюсь суду этот семинар до лампочки
saigak, еще одна сообщение не по теме, и получите официальное предупреждение. Я ведь просила по-человечески. У нас тем про единые упрощенные декларации полно.
Сорри, больше не буду! Наболело!
Почему-то я Вам верю...
Ых. И у меня наболело. Вот он этот злощастный тит.лист. Ежели я топаю сдавать (как представитель там или уполномочетый) декл-ю, то ФИО дира на тит.листе, судя по инстр-ии по зап-ю не указываю? Только свою, подпись и реквизиты доверенности? И печать организации не ставлю??? Сама вот достоверность подтверждаю и всё?? Поразработали.... Подскажте пжалиста!
ИП находится на ЕНВД ( розничная торговля), в декабре добавили Еще один вид деятельности - лесозаготовка. На УСН заявление не подали, значит по общему режиму- отчеты ЕСН, НДС, расчет по авансовым платежам по страх. взносам, ФСС. Еще что-нибудь нужно? А если деятельность по лесозаготовке не будет вестись, отчеты нужно будет сдавать?
Скажите а ЕСН за 1 квартал надо начислять в копейках или делать вручную округления до рубля как перечисляем обэтом нигде не сказано и если мыоставим начисления в копейках не будет ли это ошибкой
Почему-то я Вам верю...
ООО зарегистрировано в марте. Нужно подать сведения о среднесписочной численности..в налоговую
Среднесписочная численность по состоянию на какую дату должна быть? На 01.01.08 или?
Подскажите, пожалуйста, а если имущества нет (фирма недавно зарегистрирована и УК вносился деньгами) - нужно ли сдавать Расчет по налогу на имущество нулевой? Или упрощенную декларацию?
Если нужно - качаю по ссылочке, скачивается расчет, открывается - нет штрих кода... Скачиваю, открываю декларацию - есть штрих код. Это так и должно быть?
Товарищи! Сегодня у меня в налоговой не приняли декларацию по НДС, распечатанную из 1С, ткнув пальцем в старый приказ Минфина. Сказали, что уже должен быть указан новый, от 2007 113н !!!
Кто-нибудь сдавал уже НДС? Приняли старую форму?
Ну если зарегились в марте, то какое 01.01.08. Поставьте на 31.03.08ООО зарегистрировано в марте. Нужно подать сведения о среднесписочной численности..в налоговую
Среднесписочная численность по состоянию на какую дату должна быть? На 01.01.08 или?
Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом
печатается то у вас со штих кодом или без?Если нужно - качаю по ссылочке, скачивается расчет, открывается - нет штрих кода... Скачиваю, открываю декларацию - есть штрих код. Это так и должно быть?
Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом
Для ИП есть соответствующий раздел, и вопросы надо задавать там. Там есть такая же тема для ИПИП находится на ЕНВД ( розничная торговля), в декабре добавили Еще один вид деятельности - лесозаготовка. На УСН заявление не подали, значит по общему режиму- отчеты ЕСН, НДС, расчет по авансовым платежам по страх. взносам, ФСС. Еще что-нибудь нужно? А если деятельность по лесозаготовке не будет вестись, отчеты нужно будет сдавать?
ФОрма абсолютно та же самая! В Приказе № 113 вносили изменения в Приложения, а не в саму декларациюТоварищи! Сегодня у меня в налоговой не приняли декларацию по НДС, распечатанную из 1С, ткнув пальцем в старый приказ Минфина. Сказали, что уже должен быть указан новый, от 2007 113н !!!
Кто-нибудь сдавал уже НДС? Приняли старую форму?
здравствуйте всем. подскажите пожалуйста какие коэффициенты в отчете на ЕНВД за этот квартал?
Подскажите пожалуйста,в расчетной ведомости ФСС в графе средняя з/пл -указывать з/пл из расчета за месяц или фактически сколько начислили за месяц,дело в том что у меня сотрудник проработал всего 10 дней и больше заробатка не было и это будет сумма 5000 руб,а если пересчитать сколько было за месяц это другая сумма на какую сумму ориентироваться
Подскажите плиз про ФСС
1. Если виды деятельности не менялись, можно ли ограничится только справкой подтверждением.
2 Формы действительны с прошлого года? (у меня ссылка не открылась)
3. Обязательно представлять копию баланса?
4. Если виды деятельности не изменились, нужно ли письмо с кодами из статистики.
Спасибо.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Здравствуйте! Вы писали
Тема по отчетности по УСН и ЕНВД за 1 квартал находится здесь (ссылка будет добавлена)
А где?
У меня в 1С налог на имущество не заполняет данные на 01.04.08, берет только на 01.01, 01.02 и 01.03, в кодексе сказано что надо брать и на 1- число за отчетным. И бланк старый, 1С говорит пока нет изменений.
Неа, РАСЧЕТ без штрих кода печатается... ((( ДЕКЛАРАЦИЯ со штрих кодом. Два раза расчет скачивала - все одна песня...печатается то у вас со штих кодом или без?
Так, получается, все-таки надо сдавать пустой расчет по имуществу, если имущества нет?
Ну право, не может этого ж быть! Везде и всегда пишуть, что именно кто сдает декл-ю (уполномоченное или представитель), тот в указанной графе подписывет, и одновременно там же, в декл-и ук-ся доверенность с реквизитами того, кто сдает! Везте в инструкциях к декл-ям так написано! Убедите меня в обратном!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)