Добрый вечер.
ООО на УСН (15%). ФСС и ПФР сдаем, вопроса в этом нет. У ООО есть ОС. Надо ли сдавать бухгалтерский баланс и форму 2?? Я что-то запуталась(
Добрый вечер.
ООО на УСН (15%). ФСС и ПФР сдаем, вопроса в этом нет. У ООО есть ОС. Надо ли сдавать бухгалтерский баланс и форму 2?? Я что-то запуталась(
нет
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
спасибо. а по итогам года? Ведь если есть ОС нужно вести бух.учет
баланс только по ОС не сдается, а обязанности вести бух.учет в целом по предприятию на УСНО нет
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
т.е., грубо говоря, я только веду учет ОС, начисляю амортизацию и учитываю ее в расходе, да?
нет, ОС на УСНО списывается в течении налогового периода равными долями в отчетных периодах - именно эти суммы и попадают в КУДир
учет амортизации вы для других целей ведете
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
В ФСС бывает просят письмо от фирмы, что деятельность не велась, зарплата не начислялась и не выплачивалась. Обязанности подавать эту бумажку нет.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Добрый вечер!
Вопрос:
ООО, УСН, 15%.
Прежний бухгалтер в этом 2009 году ни разу не производила уплату авансовых платежей.
Сейчас отчетность за 9 месяцев.
Как мне, новоиспеченному бухгалтеру поступить: в начале 2010 года всё оплатить, или как грамотно сделать, дабы не словить штрафы? Как рассчитать этот авансовый платеж?
прежний бухгалтер должен был оставить вам КУДиР
посмотрите по итоговым суммам за отчетные периоды, может там убыток полгода был
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Уважаемые бухгалтера, подскажите начинающему бух
у меня ИП ЕНВД (розничная торговля мебелью, работников нет, арендуем магазин). ИП зарегестрирован 09.09.09. Магазин открыли 5.10.09.(до этого деятельности никакой не было). Договор аренды - от сентября. Заявление на ЕНВД не подавалось. Форум прочитала, может что-то упустила... Хотелось бы уточнить:
1. Т.к. заявления на ЕНВД в сентябре не подавали, надо ли что-то сдавать за 3 квартал?
2. Не совсем понятно-надо ли сдавать экологию?(Никуда заявление не подавали). Если надо-подскажите с чего начать.
3.Надо ли делать платежи в ПФР, если ИП трудоустоен, и за него платит взносы его работодатель?
4. Земельный налог, как я понимаю, нас не касается?
Всем заранее спасибо
1 ЕНВД платите, и сдаете декларация с момента начала деятельности
3 надо, фиксированные взносы
4 не касается
т.е. декларацию ЕНВД+платеж нужно будет делать только в январе?
А по экологии не подскажете?
Подскажите, что сдавать за 3 квартал ИП, если деятельности за этот период не было никакой и соответственно работников тоже.
Дополню, что фирма находится на ЕНВД
ИП - не фирма, читать отсюда
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Аноним, насколько я знаю, если деятельности не было - не было и ЕНВД
ИП, УСНО, 15%. Работников нет. Зарегистрирован месяц назад. Налоговая требует сдачу расчета за квартал по пенсионке. Аргумент - письмо МинФина. Привожу его полностью (взято из Консультанта+). Ответ - последний абзац.
Текст письма опубликован
"Московский налоговый курьер", 2009, N 13-14
Вопрос: Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, осуществляет предпринимательскую деятельность, не привлекая наемных работников. Обязан ли он ежеквартально представлять в налоговый орган отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование?
Ответ:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 6 мая 2009 г. N 20-14/2/044490@
Согласно п. 3 ст. 346.11 НК РФ индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему, производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством РФ.
На основании п. 1 ст. 6 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальные предприниматели.
В п. 2 ст. 14 Федерального закона N 167-ФЗ предусмотрено, что страхователи обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ и вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в указанный бюджет.
Кроме того, они обязаны представлять в территориальные органы страховщика документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения.
Приказом Минфина России от 24.03.2005 N 48н утверждены форма расчета авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, и Рекомендации по ее заполнению.
Данные об исчисленных и уплаченных суммах авансовых платежей за отчетные периоды (первый квартал, полугодие и девять месяцев) страхователь отражает в расчете, который необходимо представить в налоговые органы по месту учета не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Учитывая, что положения Приказа N 48н не отменяют обязанности представлять отчетность по взносам на обязательное пенсионное страхование в связи с отсутствием базы для исчисления указанных взносов, индивидуальный предприниматель обязан подавать по итогам отчетных периодов расчеты, заполненные в соответствии с п. 2 разд. I Рекомендаций по заполнению данных расчетов. В случае отсутствия каких-либо показателей в соответствующих строках проставляют прочерки.
Заместитель
руководителя Управления
советник государственной
гражданской службы РФ
2 класса
Е.А.ОСТАНИНА
06.05.2009
Кто и что может сказать по этому поводу?
в поиск, это письмо замусолили уже на этом форуме
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Спасибо за емкий ответ:-) Вот только, что в поиске набрать? Ничего не находит:-(
Ладно, сдам нулевки, чтобы лишних вопросов у налоговиков не было...
а на штраф в ФСС тыщ на 20 нарваться не боитесь и потом доказывать, что вы не верблюд и работников у вас никогда не водилось?
а номера регистрации в нулевках какие будете указывать?
бред МинФин сказал, имхо
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Замечу, что этот бред сказал не Минфин, а УФНС по Москве. Так что тем более письмо в мусорку, а налоговиков в сад. Читать закон 167-ФЗ
Здравствуйте!
Я может повторюсь, но есть вопрос (сразу скажу - тему прочитала всю но хотелось бы для себя упорядочить, т.к. начинающий бухгалтер, к тому же раньше не работала с ИП). Так вот.
У нас ИП, зарегистрированы в мае. Деятельность попадает под ЕНВД (розница). Но заявление не подавали. Самой деятельности с того времени пока не ведем. Работников нет.
Таким образом, правильно ли я понимаю, что мы сейчас на ОСНО? И в связи с этим нам нужно сдавать нулевую отчетность за 3 квартал как при ОСНО (у нас получается только декларация по НДС)?
И еще. Верно ли, что отчитываться перед налоговой мы обязаны с момента регистрации ИП, т.е. нам с 1 полугодия, не смотря на то, что деятельность не велась? Ко мне обратились тока не давно, поэтому за 1 полугодие не отчитывались... При этом большой ли штраф нам грозит?
Заранее спасибо!!
ДаТаким образом, правильно ли я понимаю, что мы сейчас на ОСНО?
Единая упрощенная декларация, где указывается только НДСу нас получается только декларация по НДС
И за полгода надо было тоже сдавать такую декларацию. Просто сдайте сейчас две
Максимум штрафа - 100 рублей, да и те брать не имеют права на самом деле
Люди добрые, подскажите, пожалуйста!
У меня ИП по основному виду деятельности (опт) не работает, хотя зарегистрирован с апреля. отчитывается только за розницу (ЕНВД).
из предыдущего ответа я поняла, что нужно было отчитываться нулевыми декларациями по опту. правильно? а я даже не знаю на каком он режиме налогооблажения, т.к. ни каких документов по этому поводу нет и в налоговую не подавались. я в панике! что делать ума не приложу! только приступила к обязанностям и тут мне такое!
Подскажите, пожалуйста, что мне сейчас делать и где и какие бланки брать...спасибо!
Убытков не было по КУДиР за эти 9 месяцев.
И всё таки, мне сейчас уплатить авансовый платеж за 3 квартал, я понимаю что это по Законодательству правильно, а как быть с 1 и 2 кварталами?
Ответа на свой вопрос я так и не получила
Вопрос:
ООО, УСН, 15%.
Прежний бухгалтер в этом 2009 году ни разу не производила уплату авансовых платежей. По КУДиР убытков нет.
Сейчас отчетность за 9 месяцев.
Как мне, бухгалтеру-новичку грамотно поступить: в начале 2010 года всё оплатить и не словить штрафы?
Или сейчас уплатить авансовый платеж за 3 квартал?
Тогда что делать с 1 и 2 кварталами, когда их уплачивать?
Объясните пожалуйста.
Народ скажите пожалуйста по ЕНВД, как узнать свой Корректирующий коэффициент К2 и величину физ. показателя, если код предпринимательской деятельности 09
Амурская,
запомните, что на УСНО нет кварталов, есть отчетные периоды - 3 месяца, полугодие и 9 месяцев, разницу чувствуете?
вот исчислите авансовый платеж за 9 месяцев и его оплатите сейчас, пени меньше будут
штрафов за не уплату авансов нет, пени - есть
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
смотрите в своем местном законе о ЕНВДНарод скажите пожалуйста по ЕНВД, как узнать свой Корректирующий коэффициент К2 и величину физ. показателя, если код предпринимательской деятельности 09
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)