у меня получается денежные средство за которые продана квартира - и есть целевые средства. Просто наверно из надо просто тогда указывать в целевые средства, заполнять форму 6 баланса, а кредит задолженности нет. Тогда баланс сойдется
ну как называются взносы членов жск при покупке квартиры? может мы изначально неправильно пишем. Мы указываем - членский взнос по Догвоору....
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
zas77, пост не прочитала ваш один.
Получается у меня паевой фонд, а не целевые средства?
условно можно назвать ,подрядчик (ООО) сам продает квартиры и берет деньги.
ЖСК заключает договор участия в строительсвте жилого дома. И в договор написано что Членский и вступительныц взнос, т.е. договор Члена ЖСК с ЖСК. А потос эти дентги ЖСК платит Подрядчику.
Ну т.е. у ЖСК никакой коммерческой деятельности, выгоды, прибыли нет. Еять председатель (Я), нет зп пока что никого. Дом только сдали в эксплуатацию, еще никто не живет, платежей нет никаких
Всем добрый день...
у вас тут очень много по проводкам написано...но хэлп ми... у меня стоит айлант Управление жкх 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102)..
столкнулась вот с чем.. тут есть чудный документ, называется инвентаризация расчетов с контрагентами, и когда я ее сформировала, у меня вылезла куча вопросов..
начисляю я комуналку Дт76,01,1 Кт.76,04 субсч. ресурса.
Поступление от ресурсоснабжеющих организация Д.60,1 Кт 76,04 субсч.ресурса
Оплата по банку приходит общей суммой , иногда от одного человека, если он сам в кассу оплатит.
Приход списка в банк Дт.51 Кт 76,01,1
Еще тут есть регистрация оплаты списком, в которую выгружаются документы из "система город", там уже видно от кого именно какая сумма пришла. и на вкладке "отражение в учете" можно поставить галку с какого счета списывать задолженность.
Вернусь к началу письма. в этом документе инвентаризации расчетов, у меня все жильцы должники, т.к. я никогда не ставила галку в документе "регистрция оплаты списком"
Если я ставлю галку и списываю на 76,01,1 то с человека эта задолженность уходит, но она просто появляется в пустой строке со счетом 76,01,1 и сумма остается..
КТО РАБОТАЛ В ТОЙ ПРОГРАММЕ????? ПОДСКАЖИТЕ ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК И КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?((((
ну и если это паевой фонд тогда:
1) в балансе актив - дебет. задолженность, в пассиве - паевой фонд. Всё. Никакой кредиторской задолженности нет.
2) Форму 2 баланса не заполнять тогда? Там нули, верно?
3) Форма 6 - здесь Посутпило средств - что и куда ставить? паевые взносы не учитываются? И использовано средств - какой расход у меня получается?
4) в декларации по УСН в разделе 3 - учитываются средства (получается паевые взносы) ?
Спасибо вам огромное за терпение)
Подскажите еще, а пояснения к бух. отчетности надо заполнять? я про расшифровку дебиторки и кредиторки.
ALISA_NE_IZ_ZAZERKALYA, для таких вопросов существует техподдержка айланта.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Здравствуйте всем. Подскажите кто знает насчет журналов счетов-фактур. Должно ли ТСЖ (УСН) их вести и сдавать в налоговую?
И еще вопросик. Раздел 3 в декларации по УСН для ТСЖ заполняем?
Такое чувство, что вы заполняете не в программе в которой ведете учет.
Если у вас есть остатки по счетам, то баланс не может быть нулевым.
С Уважением, Александр.
Да у меня вообще никакой программы нет, бумажки одни. Все вручную
Добрый день всем.У меня такая же ситуация, вот только у меня ТСЖ на УСНО 15% + я с НКО никогда раньше не работала.Подскажите какие формы бух.отчетности нужно сдавать? Можно ли оставить раздел 3 декларации пустым( я просто не представляю как его можно сейчас составить без учетной программы)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)