×
×
+ Ответить в теме
Страница 51 из 70 ПерваяПервая ... 4147484950515253545561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 2097
  1. #1501
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2008
    Сообщений
    2
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, майский взнос оплатила 18 июня, июньский - до 15 июля.
    Как заполнить: в РСВ строка 142 (уплачено второй месяц) - пусто, а 143 (уплачено третий месяц) - майский+ июньский??? А в персониф. учете как ставить?

  2. #1502
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Аноним, арифметика не сходится...

    250 - 50 - 85 - 90 = 25
    извините, это я наокругляла

    более точно:

    2 кв. всего 236, помесячно 54, 84, 90
    1кв. всего 8, помесячно 0,0,8

  3. #1503
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,089
    в любом случае из первого квартала долг идёт 192 ИС и 8 солидара... всего 200 (строка 150 РСВ 1кв)
    есть три "путя"...

    1. помесячное закрытие солидара
    неоплачен последний месяц: 210 ИС и 90 солидара
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 654

    2. поквартальное закрытие солидара
    неоплачен последний квартал солидара: 228 и ИС = 300-228 = 72
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 800-8 = 792

    3. общегодовое закрытие солидара:
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 800
    Последний раз редактировалось Генук; 23.07.2012 в 13:03.

  4. #1504
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    в любом случае из первого квартала долг идёт 192 ИС и 8 солидара... всего 200 (строка 150 РСВ 1кв)
    есть три "путя"...

    1. помесячное закрытие солидара
    неоплачен последний месяц: 210 ИС и 90 солидара
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 654

    2. поквартальное закрытие солидара
    неоплачен последний квартал солидара: 228 и ИС = 300-228 = 72
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 800-8 = 792

    3. общегодовое закрытие солидара:
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 800
    спасибо,

    то есть, если я покажу полностью оплату во 2 квартале, превышающую начисление,
    но учитывая, что по полугодию нарастающим начислено будет все рано больше, чем уплачено и по страховой (без солидарной) и по накопительной, это будет нормально?

  5. #1505
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от svzlaina Посмотреть сообщение
    Внешний отчет загрузила в регламентированные отчеты и где папка отчеты в фонды как раз и стоит рсв-1-внешний отчет. При формировании перучета в правом верхнем углу именно эта форма и стоит, если его открыть прям и написано внешний отчет. Но ошибку КПП выдает. Может подождать нового релиза?
    У меня тоже самое
    По-новой сделала "Подготовку данных в ПФР", все равно ругается из-за КПП и не дает сделать выгрузку!
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  6. #1506
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,089
    счастье моё... ну если внешний отчёт РСВ, то зачем же перс мурыжить... заново сделайте РСВ и прикрепите уже его в индперсе...

  7. #1507
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от svzlaina Посмотреть сообщение
    Внешний отчет загрузила в регламентированные отчеты и где папка отчеты в фонды как раз и стоит рсв-1-внешний отчет. При формировании перучета в правом верхнем углу именно эта форма и стоит, если его открыть прям и написано внешний отчет. Но ошибку КПП выдает. Может подождать нового релиза?
    В итоге я файлы выгрузила не за один раз из документа "Подготовка данных ПФР", а отдельно выгрузила файл РСВ-1 и 2 файла из документа "Опись сведений АДВ 6-2" Проверила их в программе Check XML - всё ОК

  8. #1508
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    счастье моё... ну если внешний отчёт РСВ, то зачем же перс мурыжить... заново сделайте РСВ и прикрепите уже его в индперсе...
    ...дык так и делаем, а он всё равно ругается на КПП
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  9. #1509
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,089
    сам РСВ теперь нормально выгружается?

  10. #1510
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    сам РСВ теперь нормально выгружается?
    Да отдельно РСВ нормально выгружается

  11. #1511
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Ната11111 Посмотреть сообщение
    Как правильно написать название?
    ну напишите ИП иванов Иван Иванович....
    Почему-то я Вам верю...

  12. #1512
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от Ната11111 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите,что писать в титульном листе РСВ-1( ИП с 2мя сотрудниками), полная надпись: Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович - не помещается.
    Прочитала в правилах заполнения декларации,что ФИО должно писаться полностью.
    В ФСС приняли вариант ИП Иванов И.И.
    Как правильно написать название?
    У меня программа автоматически пишет только ФИО

  13. #1513
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте
    Нужно ли проставлять полную уплату в индивидуальных сведениях?
    Заплатила страховые взносы за июнь 05 июля.

  14. #1514
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Нужно ли проставлять полную уплату в индивидуальных сведениях?
    Заплатила страховые взносы за июнь 05 июля.
    Нет, только то что оплачено до 30 июня.
    То что оплатили 5 июля уже пойдет в следующий квартал
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  15. #1515
    Аноним
    Гость
    Ув. клерки, подскажите. Как именно надо заполнять АДВ6, или где можно прочесть о заполнении для передачи в ПФР для оформеления СНИЛС новому работнику? Анкету заполнила, а АДВ6 -опись не могу понять что там можно сделать? И что там должно было быть если только надо для оформления СНИЛС....

  16. #1516
    Клерк Аватар для Нечёска
    Регистрация
    06.10.2007
    Адрес
    град Петров...
    Сообщений
    18
    Подскажите, пожалуйста, как отразить в ИС тех, кто по возмездному договору оказания услуг? ИНЖУ?

  17. #1517
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Люди, у кого есть выплаты инвалидам, как правильно заполнять раздел 3.1. с учетом необлагаемых выплат инвалидам или за минусом необлагаемых. Т.е. нужно показать все выплаты в пользу инвалидов или только базу, на которую начислялись взносы? Я в 1 квартале показала в разделе 3.1 только базу, т.е. итого выплат раздела 3.1 у меня равно строке 240 и 275, а не 201 и 271 раздела 2 по коду тарифа 03. Нигде не могу в инструкции найти четкого указания. Если нужно в 3.1. показывать и облагаемы и необлагаемые вместе, получается мне нужно сдать уточненный расчет РСВ-1 за 1 квартал. Или так и сдавать дальше РСВ-1 за полугодие, показывая в 3.1 только базу. Помогите, пожалуйста.

  18. #1518
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    А где именно вы ее заполняете, мы на кофейной гуще погадаем?

    Давайте предположим что все таки 1С, тогда при формировании анкеты, формируется и АДВ-6-1...

  19. #1519
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2011
    Сообщений
    8
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в след ситуации: только сейчас обнаружила, что работник был принят без СНИЛС, его просто у него нет. сделать сейчас до конца сроков сдачи отчетности он не успеет. как же мне сдать отчет за 2 квартал?

  20. #1520
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,089
    не он, а Вы... успеете спокойно, если завтра же сдадите на него АДВ-1

  21. #1521
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2008
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    201 и 271 раздела 2 по коду тарифа 03
    у меня именно так:стр 271=всего с начала расчетного периода раздела 3.1
    Последний раз редактировалось Gala_gl; 26.07.2012 в 08:52.

  22. #1522
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Gala_gl Посмотреть сообщение
    у меня именно так:стр 271=всего с начала расчетного периода раздела 3.1
    Спасибо. Дозвонилась в ПФ, вы правы, уже отправила корректировочный за 1 квартал. Оказывается у них высвечивается на компьютере, что в отчете ошибка, но мне до сих пор никак не сообщили, протокол был положительный.

  23. #1523
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2008
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    протокол был положительный.
    действительно, им звонить надо, либо ехать. В прошлом квартале тоже протокол положительный был, а позвонила, говорят отрицательный (оказывается сами из ПФ сделали ошибку кода выдавали свидетельство в имени сотрудника, и мои сведения не легли как надо). А в протоколе ничего подоного не отражается

  24. #1524
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    379
    Добрый день.
    Формирую отчет в программе ПУ-5. И вот, непонятно мне, как она раскидывает ИС. Т.е. теоретически, как ЭТО происходит я понимаю (пример с молоком читала))), а вот, что программа творит нет.
    Сложилась такая ситуация: за 2011 и 1 кв. 2012 сдавала отчет по почте на бумаге. Сейчас пришла в ПФР, а мне говорят "переделайте свои отчеты заново, у вас там неправильно и нам не до вас было и мы ничего не вводили". Я попросила дать их данные, но они смогли дать только сальдо по сотрудникам на 3 кв. 2011.
    Пришла домой, сравнила сальдо, оно естественно отличается. Подогнала сальдо под данные ПФР ....Сформировала ИС за 4 кв.2011....у нас уплачено больше, чем начислено, и в ИС по некоторым сотрудникам показывает уплачено больше, чем начислено!
    Это ведь неправильно??? Да???
    Пожалуйста, помогите разобраться с этим персонифицированным учетом, а то несколько лет уже тянется, то принимают, то нет, а я так до конца и не понимаю как в ПУ 5 это правильно сделать.

  25. #1525
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от Иришулька Посмотреть сообщение
    а я так до конца и не понимаю как в ПУ 5 это правильно сделать.
    а в не ПУ-5 понимаете как правильно сделать?


    Цитата Сообщение от Иришулька Посмотреть сообщение
    за 2011 и 1 кв. 2012 сдавала отчет по почте на бумаге.
    с какого периода сдаете? то есть есть ли данные за 2010г.?

    за те периоды которые были сданы на бумаге, их тоже необходимо внести в "программу"... Так как распределение уплаченных сумм ведется с начала 2010г.

  26. #1526
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    379
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    а в не ПУ-5 понимаете как правильно сделать?
    теоретически - да
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    с какого периода сдаете? то есть есть ли данные за 2010г.?
    за 2010 данные только на бумаге, а начиная с 2011 все данные в программе

    Как и какие лучше внести данные? Вообще всё по всем сотрам или начислено уплачено за год в целом?

  27. #1527
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    379
    На начало 4 кв. 2011 есть сальдо по сотрудникам СЧ 23 581.27 НЧ 4 861.07
    Начислено за 4 кв. СЧ 31 875 НЧ 8 503
    Уплачено за 4 кв. СЧ 43 981 НЧ 10 250
    Соответственно, как я понимаю, СЧ 23 581.27 гасится задолженность и 20 399.73 распределяется за 4 кв. и сальдо на начало 1 кв. 2012 11 475.27 (кстати эта сумма совпадает с РСВ 150 строкой). Аналогично НЧ. Так?

  28. #1528
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    379
    Но так как в СЗВ 6 разграничений нет, за какой период гасится задолженность, значит по каким то сотрудникам может возникнуть "переплата" , т.е. уплачено больше, чем начислено? Правильно?

  29. #1529
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    лучше все же с 2010 начать

  30. #1530
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    379
    TRIAN, занесла 2010 год....

    Цитата Сообщение от Иришулька Посмотреть сообщение
    Но так как в СЗВ 6 разграничений нет, за какой период гасится задолженность, значит по каким то сотрудникам может возникнуть "переплата" , т.е. уплачено больше, чем начислено? Правильно?
    Ответьте, пожалуйста на этот вопрос...потому как вроде всё получилось, смущает только это

+ Ответить в теме
Страница 51 из 70 ПерваяПервая ... 4147484950515253545561 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •