Добрый день. Подскажите, пожалуйста, майский взнос оплатила 18 июня, июньский - до 15 июля.
Как заполнить: в РСВ строка 142 (уплачено второй месяц) - пусто, а 143 (уплачено третий месяц) - майский+ июньский??? А в персониф. учете как ставить?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, майский взнос оплатила 18 июня, июньский - до 15 июля.
Как заполнить: в РСВ строка 142 (уплачено второй месяц) - пусто, а 143 (уплачено третий месяц) - майский+ июньский??? А в персониф. учете как ставить?
в любом случае из первого квартала долг идёт 192 ИС и 8 солидара... всего 200 (строка 150 РСВ 1кв)
есть три "путя"...
1. помесячное закрытие солидара
неоплачен последний месяц: 210 ИС и 90 солидара
тогда АДВ
Начислено ... Уплачено
672 ... 654
2. поквартальное закрытие солидара
неоплачен последний квартал солидара: 228 и ИС = 300-228 = 72
тогда АДВ
Начислено ... Уплачено
672 ... 800-8 = 792
3. общегодовое закрытие солидара:
тогда АДВ
Начислено ... Уплачено
672 ... 800
Последний раз редактировалось Генук; 23.07.2012 в 13:03.
счастье моё... ну если внешний отчёт РСВ, то зачем же перс мурыжить... заново сделайте РСВ и прикрепите уже его в индперсе...
сам РСВ теперь нормально выгружается?
Здравствуйте
Нужно ли проставлять полную уплату в индивидуальных сведениях?
Заплатила страховые взносы за июнь 05 июля.
Ув. клерки, подскажите. Как именно надо заполнять АДВ6, или где можно прочесть о заполнении для передачи в ПФР для оформеления СНИЛС новому работнику? Анкету заполнила, а АДВ6 -опись не могу понять что там можно сделать? И что там должно было быть если только надо для оформления СНИЛС....
Подскажите, пожалуйста, как отразить в ИС тех, кто по возмездному договору оказания услуг? ИНЖУ?
Люди, у кого есть выплаты инвалидам, как правильно заполнять раздел 3.1. с учетом необлагаемых выплат инвалидам или за минусом необлагаемых. Т.е. нужно показать все выплаты в пользу инвалидов или только базу, на которую начислялись взносы? Я в 1 квартале показала в разделе 3.1 только базу, т.е. итого выплат раздела 3.1 у меня равно строке 240 и 275, а не 201 и 271 раздела 2 по коду тарифа 03. Нигде не могу в инструкции найти четкого указания. Если нужно в 3.1. показывать и облагаемы и необлагаемые вместе, получается мне нужно сдать уточненный расчет РСВ-1 за 1 квартал. Или так и сдавать дальше РСВ-1 за полугодие, показывая в 3.1 только базу. Помогите, пожалуйста.
А где именно вы ее заполняете, мы на кофейной гуще погадаем?
Давайте предположим что все таки 1С, тогда при формировании анкеты, формируется и АДВ-6-1...
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в след ситуации: только сейчас обнаружила, что работник был принят без СНИЛС, его просто у него нет. сделать сейчас до конца сроков сдачи отчетности он не успеет. как же мне сдать отчет за 2 квартал?
не он, а Вы... успеете спокойно, если завтра же сдадите на него АДВ-1
действительно, им звонить надо, либо ехать. В прошлом квартале тоже протокол положительный был, а позвонила, говорят отрицательный (оказывается сами из ПФ сделали ошибку кода выдавали свидетельство в имени сотрудника, и мои сведения не легли как надо). А в протоколе ничего подоного не отражается
Добрый день.
Формирую отчет в программе ПУ-5. И вот, непонятно мне, как она раскидывает ИС. Т.е. теоретически, как ЭТО происходит я понимаю (пример с молоком читала))), а вот, что программа творит нет.
Сложилась такая ситуация: за 2011 и 1 кв. 2012 сдавала отчет по почте на бумаге. Сейчас пришла в ПФР, а мне говорят "переделайте свои отчеты заново, у вас там неправильно и нам не до вас было и мы ничего не вводили". Я попросила дать их данные, но они смогли дать только сальдо по сотрудникам на 3 кв. 2011.
Пришла домой, сравнила сальдо, оно естественно отличается. Подогнала сальдо под данные ПФР ....Сформировала ИС за 4 кв.2011....у нас уплачено больше, чем начислено, и в ИС по некоторым сотрудникам показывает уплачено больше, чем начислено!
Это ведь неправильно??? Да???
Пожалуйста, помогите разобраться с этим персонифицированным учетом, а то несколько лет уже тянется, то принимают, то нет, а я так до конца и не понимаю как в ПУ 5 это правильно сделать.
На начало 4 кв. 2011 есть сальдо по сотрудникам СЧ 23 581.27 НЧ 4 861.07
Начислено за 4 кв. СЧ 31 875 НЧ 8 503
Уплачено за 4 кв. СЧ 43 981 НЧ 10 250
Соответственно, как я понимаю, СЧ 23 581.27 гасится задолженность и 20 399.73 распределяется за 4 кв. и сальдо на начало 1 кв. 2012 11 475.27 (кстати эта сумма совпадает с РСВ 150 строкой). Аналогично НЧ. Так?
Но так как в СЗВ 6 разграничений нет, за какой период гасится задолженность, значит по каким то сотрудникам может возникнуть "переплата" , т.е. уплачено больше, чем начислено? Правильно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)