Не пойму как заполнить код вычета и сумму, графы не активны!
Не пойму как заполнить код вычета и сумму, графы не активны!
Подскажите, пожалуйста, а что с КБК для НДФЛ 2012 года. Куда платить?
182 1 01 02021 01 1000 110 - это КБК по которому мы платили в 2011 (ст. 224 п.1)
182 1 01 02010 01 1000 110 - этот КБК на всех ссылках за 2012 год (ссылаются на статью 227)
разобралась, простите
таблица вычетов заполняется ниже
svsan, вот спасибо! Т.е. в строку 4 общую сумму вычета ставим, а я-то думала за каждый месяц вводить! Нет, но вот зачем в 3 строке тогда эту таблицу создали, если она не рабочая?!
Подскажите пожалуйста новичку, что-то я совсем запуталась у меня 2 вопроса...
1) НДФЛ за декабрь м-ц мне надо по старому КБК перечислять или уже на новое.
2) И подскажите еще нашла на сайте КБК на 2012г., но боюсь не туда перечислить как будет звучать:
- НДФЛ с доходов, источником которых яв-ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущ-ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ (КБК 18210102010011000110)
или же
- НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со ст. 228 НК РФ (КБК 18210102030011000110)
Очень срочно, буду благодарна за помощь )
У меня тоже два таких вопроса возникли, может кто-нибудь и ответит, т.к. очень срочно надо )
подскажите пожалуйста, если в справках за 2010 год допущены ошибки, то как сейчас исправить ошибки?
Сдать новые справки по тем сотрудникам, у которых есть изменения?
Обнаружение ошибок (напр., справка бухгалтерии) -> произвести действия исправления в учёте и расчетах с налогоплательщиками и бюджетом -> сдать новые (уточнённые: старые номера и период, свежие даты документов и доходное и налоговое содержание) справки - сведения о доходах в налоговый орган.
Последний раз редактировалось Bucom; 16.01.2012 в 21:20.
дак не уже ли не кому мне подсказать, 2-ндфл по новым или по старым кодам вычета делать?????
и еще вопрос в 2012 году отменили налоговый вычета на работника 400 руб.????
а как определить какой действительно мне надо ставить 1 или 2 признак. я ип на енвд+усно. как мне выбрать признак?????
Нет причинно - следственной связи с "ип на енвд+усно" при выборе:
В поле "признак" - проставляется цифра 1 - если Справка представляется в соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК РФ, и цифра 2 - если Справка представляется в соответствии с пунктом 5 статьи 226.
Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами
5. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.
Форма сообщения о невозможности удержать налог и сумме налога и порядок его представления в налоговый орган утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Статья 230. Обеспечение соблюдения положений настоящей главы
2. Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов
Добрый день!
Как нам быть?
Фирма на УСН (6%) доходы в 2011 году были, а зп не начислялась и не выплачивалась (но деньги с р/с снимались - на другие расходы). Раньше, когда деятельности не было - писали письмо, что деятельность не ведется.
Сейчас уже формально деятельность есть (есть доходы, будем подавать декларацию).
Написать письмо, что все сотрудники (их 3) находились в неоплачиваемых отпусках?
Добрый день. С вычетами мне всё было бы понятно, но.. . У нас есть сотрудник у которого один ребенок от первого брака и двое от второго (всего трое детей), но супруга во втором браке умерла и он остался одинокий родитель с двумя детьми.
Для себя я определила предоставлять на
первого ребенка (от первого брака) – 1000-00
на второго (от второго брака) – 2000-00 , как одинокому родителю
на третьего (от второго брака) – 6000-00 . как одинокому родителю
Но вот что-то сомневаться стала … правильно ли я поступаю
И ещё вопрос. Я в декабре сделала перерасчет за весь год и просто выплатила вместе с з\п. Это ведь не в последующем периоде проведено, значит можно не перечислять на р\сч?
Подскажите, пожалуйста, КБК по НДФЛ при уплате в январе за декабрь новые? И если можно дайте пожалуйста ссылку. И что будет с платежами которые в январе были оплачены по старым КБК? Спасибо!
http://www.klerk.ru/buh/news/258167/
по идее должны перебросить
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Переплат НДФЛ ныне не бывает:
“9. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.» (ст. 226, НК РФ).
Ошибочно уплаченное можно вернуть на р/с, документально заявив такое пожелание – с проверкой налоговым органом отсутствия задолженностей.
Последний раз редактировалось Bucom; 17.01.2012 в 20:22.
А в какой форме нужно заявить о таком пожелании?можно вернуть на р/с, документально заявив такое пожелание
Подскажите, пожалуйста, "чайнику" возможно ли перенести данные по сотрудникам (ИНН, дата рождения, адрес и т.д.) из программы "Налогоплательщик 2010" в программу "Налогоплательщик ЮЛ", чтобы не заносить их заново. Если можно , опишите пожалуйста, как это сделать.
Добрый день. Подскажите пожалуйста: у одного из работников доход меньше, чем вычеты (т.е. налоговая база равна нулю). Какой признак указать 1 или 2. Вроде бы 2 этоНо налог же не был исчислен. Как быть?"При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога"
т.е. Вы не смогли ноль удержать?
Документ 4 (справка № 4) Мерсияпов,Алексей,Ильясович
Элемент: СведДох/НалВычССИ/ПредВычССИ[position()=2]/@КодВычет
Значение: '114'
Ошибка: Вычет указан не в том разделе справки
формировала справки в 1с7 предприятие. при проверке вот какая ошибка
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)