Можно. Но не в этой теме. Бухотчетность обсуждается в разделе форума Бухучет и Налогообложение
Можно. Но не в этой теме. Бухотчетность обсуждается в разделе форума Бухучет и Налогообложение
Подскажите. Для ИП ЕНВД "0" не допустимо? Когда сдавала отчетность за 3 квартал 2010г. - специально звонила в налоговую - они с моим вопросом на меня отреагировали как на ненормальную. Сдаю "0") В 2011 что то конкретнее может изменилось - единые мнения ФАС принимают?
Аноним, если нет деятельности, то нет и ЕНВД. Почему Вы с учета как плательщик ЕНВД не снимаетесь?
Подскажите, пожалуйста, а ИП на патенте ничего не сдает?
Здравствуйте. Прошу прощения за может наивный вопрос.Здесь многое излагается как само собой разумеющееся,но для новичка иногда бывает трудно понять.А в отношениях с налоговой хочется чтобы все точки над i были расставлены. Вопрос такой- до 3 мая 2011г. надо регистрировать КУДиР которая велась в 2010 году или новую,ту которая будет заполняться в 2011г. Большое спасибо. Это мой первый пост поэтому хочу выразить огромную признательность модераторам. Вы делаете чень большое и очень нужное,очень многим дело. СПАСИБО!
Аноним, отчетность в ПФ сдает.
Распечатанную по окончании года. На 2011 год надо заверять бумажную книгу до первой записи в нейВопрос такой- до 3 мая 2011г. надо регистрировать КУДиР которая велась в 2010 году
ТОгда с чего Вы решили, что у Вас есть ЕНВД? Этот налог появляется только после начала ведения деятельности
Скажите, я везде читаю, что сдача деклараций в налоговую для ИП находящиеся на УСН и ОСНО 31 марта, а здесь написано 5 мая...У меня есть месяц или нет?
Где Вы могли прочитать про 31 марта, расскажите нам?
Подскажите, что-то я совсем перестал соображать ...
ИП без работников, УСН доходы.
1. за IV квартал - заплатил налоги с новым КБК (182 1 05 01012 01 1000 110), а декларацию делал в Налогоплательщик ЮЛ (последняя) и не проверил КБК
так в декларации стоит КБК 182 1 05 01010 01 1000 110
что теперь делать?
2. В налоговой сказали, что книгу (велась в электронном виде) сдавать не нужно и печать на нее не поставили. А тут читаю, что заверять должны.
Хочу уточнить,я правильно поняла выше прочитанное.
Открыла ИП в мае 2010 в Лен.области,перешла на ЕНВД.Плачу ЕНВД и отчеты по нему сдаю по месту ведения деятельности (в Санкт-Петербурге).Мне теперь 3 НДФЛ отчет сдавать в Лен.обл как по ОСНО? Если деятельности по ОСНО не было все равно его делать и везде нолики ставить? И что делать если НДС я не сдавала?
1. например, сдать уточненкуПодскажите, что-то я совсем перестал соображать ...
ИП без работников, УСН доходы.
1. за IV квартал - заплатил налоги с новым КБК (182 1 05 01012 01 1000 110), а декларацию делал в Налогоплательщик ЮЛ (последняя) и не проверил КБК
так в декларации стоит КБК 182 1 05 01010 01 1000 110
что теперь делать?
2. В налоговой сказали, что книгу (велась в электронном виде) сдавать не нужно и печать на нее не поставили. А тут читаю, что заверять должны.
2. Обсуждалось сотню разда. Про НДС молчать. Только не нолики, а прочеркиХочу уточнить,я правильно поняла выше прочитанное.
Открыла ИП в мае 2010 в Лен.области,перешла на ЕНВД.Плачу ЕНВД и отчеты по нему сдаю по месту ведения деятельности (в Санкт-Петербурге).Мне теперь 3 НДФЛ отчет сдавать в Лен.обл как по ОСНО?
1. Это надо спрашивать в своей налоговой, прокатит или нет
2. Да сотню раз давался ответ. И даже на недавнее письмо ФНС про то, что регистрировать книгу обязаны, неоднократно давали ссылку.
Подскажите пожалуйста, кто нибудь сдавал уже сведения в статистику через электронную отчетность??? у меня малое предпринимательство, раньше в статистике(ездили сами) заполняли форму 1-услуги, а тут позвонила и мне сказали что малые сейчас сдают МП-СП (она просто огромная), так вот, как вы ее формировали? ручками в программе электронной отчетности или же в 1С должна быть предусмотрена необходимая форма?пожаааалуйста, не знаю что делать.... в свою статистику не дозвонилась, поэтому пришлось спрашивать у другой...
tanushka2608, я заполняла в Сбисс++ правда подтверждения о принятии пока еще не пришлоА то что она большая эта форма Мп-сп - так там же не всё надо заполнять, а только то что относится непосредственно к вашей организации.
leno4ka0309, вот и мне сказали что подтверждений у многих до сих пор нет. хоть отправляли давно, меня просто сама эта форма испугала![]()
![]()
![]()
tanushka2608, да то что подтверждения нет- немного нервируетдумаю подстраховаться, если не придет завтра подтверждение о приеме, послать в Статистику всю отчетность (бух + Мп-сп) по почте. На всякий пожарный
![]()
а мне кажется что не принять они не могут, это же не та отчетность где выявляются ошибки или какие то несоответствия. это же просто предоставление данных как я понимаю просто для статистического учета
добрый вечер! подскажите мне пожалуйста...ИП выбрал систему ЕСХН, за год надо сдать 0 декларацию до 30 апреля (3 мая) как я поняла из 1 страницы...но еще этот ИП зарегистрировался как глава КФХ, не могу понять, что по нему сдавать надо.![]()
Как ИП он должен сдавать отчетность. Декларацию по ЕСХН, РСВ-2 и персонифицированную отчетность. Ну и среднесписочную
Кстати, ИП в курсе, что у него с 2011 года уже нет ЕСХН, поскольку доходов в 2010 году не было?
Подскажите пожалуйста а у кого объект налогообложения "доходы" регистрирует в налоговой книгу учета доходов и расходов?
Да
Спасибо за ответ. "РСВ-2 и персонифицированную отчетность. Ну и среднесписочную" мы уже сдали, значит осталась ЕСХН...я просто не нашла в кодексе, надо ли сдавать что-то ему как главе КХФ, вот и решила у вас уточнить
. а про то, что с 2011 у него уже нет ЕСХН, это я упустила, спасибо, почитаю кодекс
Ну он как ИП сдает отчетность и все
Внимание!
Может я ошибаюсь.Но я не вижу в календаре бухгалтера Клерка на 2011 год срока сдачи ЕНВД декларации.Вижу только за 1 квартал -20 апреля.А 20 июля,октября-нет.Это -ошибка ,или что?
В июле действительно потерялась декларация, а в октябре на месте
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)