×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 266
  1. #91
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,769
    спасибо Над.К.

  2. #92
    Аноним
    Гость
    Баланс за 2013 год составила. Но данные в балансе на 31.12.2011 и в отчете о финансовых результатах за 2012-й год остаются пустыми. Не придирутся в налоговой?

  3. #93
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,165
    А к чему они могут придраться, если в те годы у организаций на УСН не было обязанности вести БУ?

  4. #94
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, какой проводкой надо заносить пени, чтобы они в отчете о фин. результатах попадали не в стр. 2350 "прочие расходы" (прибыль до налогообложения) а просто в "Прочее", т.е в строку 2460.
    Я делаю Д-т 91.02 К-т 69.02.1 Субконто указываю "штрафы и пени к уплате"

  5. #95
    Аноним
    Гость
    Если в 1 с то через 99 счет, а иначе только ручками в отчете

  6. #96
    IvanSmirnov
    Гость
    Добрый день. Не могу понять как увязывать АКТИВ с ПАССИВОМ.

    Организация на УСН (6%), оказание услуг (принцип работы - получаем аванс, выполняем и сдаем работу, получаем оставшуюся сумму за выполненные работы (последнее может затянуться на срок более года)).

    на конец года (тыс. руб.):
    на р/с организации - 500 (из них 10 - уставной капитал)
    нам должны за выполненные работы - 900
    основные средства - 1000

    В течение года:
    поступило на р/с - 2000
    зар. плата - 200
    уплачено налогов - 120
    расходы командировочные - 1000
    расходы хозяйственные - 100
    прочие расходы (аренда помещения) - 200

    ПС Мы никому не должны (разве что налог за год был оплачен в январе).

  7. #97
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,165
    IvanSmirnov, чтобы сделать бухотчетность, сначала надо сделать бухгалтерские проводки.

  8. #98
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,769
    Помогите пожалуйста с инвентаризацией, как правильно ее сделать.
    Есть ателье, УСн 6%, в 2012 году все материалы списывались сразу, а продукция продавалась просто как услуга. Такой "легкий" бухучет) Следовательно, но 43 счете никакой продукции не отражено.
    Сейчас бухучет нужен правильный, поэтому возник вопрос:
    Как сделать остатки продукции на 01.01.2013?
    прочитала про выявление излишек.. Д43 К91"прочие доходы" с кол-вом понятно, а себестоимость откуда брать? В статье прочитала, что нужно брать рыночную стоимость изделия, т.е. приходовать по продажной цене? Странно как-то(
    и 31.12.12 эту инвентаризацию нужно проводить?
    и Д91 К99, Д99 К84 - на сумму всей выявленной продукции?

  9. #99
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2014
    Сообщений
    6
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста!
    Только начинаю работать, с УСН сталкиваюсь впервые
    Как посчитать какой налог надо уплатить? Какие проводки должны быть?
    Фирма занимается оказанием услуг, УСН 15%
    Я так понимаю, что я должна ввести все чеки, все товарные накладные, по выпискам все ввести, правильно?!
    А акты об оказании услуг надо?!
    Заранее благодарю!

  10. #100
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,769
    vip-alenka, конечно нужно ввести все что есть, потом поискать то чего нет, но должно быть и тоже ввести в программу) потом смотрите на ваши доходы, вычитаете из них расходы, и платите 15% с этой суммы.

  11. #101
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2012
    Сообщений
    183
    здравствуйте, подскажите, пожалуйста в отчете о прибылях и убытках
    куда записывать расходы - в 2120 или в 2220
    и зарплату с ПФр - в 2120 или 2350

  12. #102
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,165
    Что куда записывать, написано здесь http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2.htm

  13. #103
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2012
    Сообщений
    183
    зарплату нашла куда записывать - в коммерческие расходы,
    а взносы в пфр - обыскалась-не нашла,
    в себестоимости продаж - существуют взносы на благотворительность только

  14. #104
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,403
    Цитата Сообщение от нина1 Посмотреть сообщение
    зарплату нашла куда записывать - в коммерческие расходы,
    а взносы в пфр - обыскалась-не нашла
    Туда же, куда и з/пл.

  15. #105
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2012
    Сообщений
    183
    gnews. спасибо большое

  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2009
    Сообщений
    52
    Здравствуйте! Прошу помощи, совета!
    Организация с 2008 г. на УСН доходы - услуги. Учет велся, за это время, если верить сформированному балансу в 1С, образовалась большая не распределенная прибыль, а реальных денег нет. Что делать? Большого опыта в составлении баланса нет. Куда ее девать из баланса?

  17. #107
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,165
    Цитата Сообщение от Маркизета Посмотреть сообщение
    образовалась большая не распределенная прибыль
    Так может он велся как попало и куча счетов не закрыта как положено. Прикрепите оборотку, посмотрим

  18. #108
    Клерк Аватар для megatronsam
    Регистрация
    19.06.2012
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    747
    Цитата Сообщение от Маркизета Посмотреть сообщение
    большая не распределенная прибыль, а реальных денег нет
    а где связь?

  19. #109
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2009
    Сообщений
    52
    Оборотно-сальдовая.xls

    оборотка за 13 год

  20. #110
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,165
    ВРоде все правильно закрыто. Но вообще прибыль не означает, что она должна быть в живом виде на расчетном счете )) Обратите внимание, например, что вам должны почти 6 млн. Т.е. реализация уже проведена в учете, прибыль за счет этой реализации есть, а реально деньги еще не поступили

  21. #111
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2009
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    ВРоде все правильно закрыто. Но вообще прибыль не означает, что она должна быть в живом виде на расчетном счете )) Обратите внимание, например, что вам должны почти 6 млн. Т.е. реализация уже проведена в учете, прибыль за счет этой реализации есть, а реально деньги еще не поступили
    Т.е. при увеличении дебиторской задолженности, будет расти прибыль только в балансе?

    И еще убыток подлежащий покрытию сч.84,2 его нужно куда-то девать? Спасибо.

  22. #112
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,165
    Ну так покрыть надо убыток прибылью.
    Т.е. при увеличении дебиторской задолженности, будет расти прибыль только в балансе?
    Вопроса не поняла...

  23. #113
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2009
    Сообщений
    52
    Если в оборотке по дебету 62 сч. увеличивается реализация услуг, то не распределенная прибыль в балансе увеличивается?

  24. #114
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,165
    Вы всё с ног на голову перевернули )) Вы интересовались, почему прибыль есть, а денег реальных нет. Я и ответила, что Вам их просто должны, потому их и нет на счету

  25. #115
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2009
    Сообщений
    52
    спасибо за ответы.

  26. #116
    Аноним
    Гость
    Добрый день, подскажите пожалуйста, что куда и как сдавать? Нужно подготовить бухгалтерскую отчетность для ООО ПРИ УСНО доходы-расходы 15%, в организации числиться один человек ген.дир. (он же глав.бух.) зп не начисляется по нему никуда никакие данные не подаются, т.е. на протяжении 5 лет сдавали в пенсионный и в fcc нулевую отчетность, в налоговую как положено декларацию книгу доходов и расходов, 2 НДФЛ . Как быть сейчас?

  27. #117
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,739
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Старый ворчун, не очень разобралась, но спасибо за работу!

    Значит, стр.1250 - остаток на 31.12. по банку+касса
    стр.1520 - неоплаченный за указанный год налог
    стр. 1300 - по сути разница стр.1250 и 1520? Чтобы сошлось равенство стр.1600 и стр.1700.
    Не нашла, где отражается Уставный капитал или его нет?

    И по второй форме.
    Стр.2110 и стр.2120 - Доход и расход.
    А стр.2350 - уплаченный штраф? (просто в вашем примере цифры не сходятся, вы указали штраф 13500, а в таблице - 16500. Это опечатка? Или я что-то не уловила?)
    не уловила
    там строки раскрываются, "+" слева нажми.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  28. #118
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,165
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    2 НДФЛ
    Какие 2-НДФЛ, если не было выплат физлицам?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как быть сейчас?
    Нанять бухгалтера

  29. #119
    Аноним
    Гость
    Над.К 2 нДФЛ подразумеваеться письмо где сообщаеться что выплат не было в штате один сотрудник , бухгалтера нанять не вариант (бюджета нет, что бы платить, сами занимались этим,проблем не возникало до момента надобности сдавать бухгалтерскую отчетность)

  30. #120
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,165
    Ну так и какого ответа от нас Вы ждете? Мы Вам баланс тут не составим.

+ Ответить в теме
Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •