спасибо Над.К.
спасибо Над.К.
Баланс за 2013 год составила. Но данные в балансе на 31.12.2011 и в отчете о финансовых результатах за 2012-й год остаются пустыми. Не придирутся в налоговой?
А к чему они могут придраться, если в те годы у организаций на УСН не было обязанности вести БУ?
Подскажите, пожалуйста, какой проводкой надо заносить пени, чтобы они в отчете о фин. результатах попадали не в стр. 2350 "прочие расходы" (прибыль до налогообложения) а просто в "Прочее", т.е в строку 2460.
Я делаю Д-т 91.02 К-т 69.02.1 Субконто указываю "штрафы и пени к уплате"
Если в 1 с то через 99 счет, а иначе только ручками в отчете
Добрый день. Не могу понять как увязывать АКТИВ с ПАССИВОМ.
Организация на УСН (6%), оказание услуг (принцип работы - получаем аванс, выполняем и сдаем работу, получаем оставшуюся сумму за выполненные работы (последнее может затянуться на срок более года)).
на конец года (тыс. руб.):
на р/с организации - 500 (из них 10 - уставной капитал)
нам должны за выполненные работы - 900
основные средства - 1000
В течение года:
поступило на р/с - 2000
зар. плата - 200
уплачено налогов - 120
расходы командировочные - 1000
расходы хозяйственные - 100
прочие расходы (аренда помещения) - 200
ПС Мы никому не должны (разве что налог за год был оплачен в январе).
IvanSmirnov, чтобы сделать бухотчетность, сначала надо сделать бухгалтерские проводки.
Помогите пожалуйста с инвентаризацией, как правильно ее сделать.
Есть ателье, УСн 6%, в 2012 году все материалы списывались сразу, а продукция продавалась просто как услуга. Такой "легкий" бухучет) Следовательно, но 43 счете никакой продукции не отражено.
Сейчас бухучет нужен правильный, поэтому возник вопрос:
Как сделать остатки продукции на 01.01.2013?
прочитала про выявление излишек.. Д43 К91"прочие доходы" с кол-вом понятно, а себестоимость откуда брать? В статье прочитала, что нужно брать рыночную стоимость изделия, т.е. приходовать по продажной цене? Странно как-то(
и 31.12.12 эту инвентаризацию нужно проводить?
и Д91 К99, Д99 К84 - на сумму всей выявленной продукции?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!
Только начинаю работать, с УСН сталкиваюсь впервые
Как посчитать какой налог надо уплатить? Какие проводки должны быть?
Фирма занимается оказанием услуг, УСН 15%
Я так понимаю, что я должна ввести все чеки, все товарные накладные, по выпискам все ввести, правильно?!
А акты об оказании услуг надо?!
Заранее благодарю!
vip-alenka, конечно нужно ввести все что есть, потом поискать то чего нет, но должно быть и тоже ввести в программу) потом смотрите на ваши доходы, вычитаете из них расходы, и платите 15% с этой суммы.
здравствуйте, подскажите, пожалуйста в отчете о прибылях и убытках
куда записывать расходы - в 2120 или в 2220
и зарплату с ПФр - в 2120 или 2350
Что куда записывать, написано здесь http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2.htm
зарплату нашла куда записывать - в коммерческие расходы,
а взносы в пфр - обыскалась-не нашла,
в себестоимости продаж - существуют взносы на благотворительность только
gnews. спасибо большое
Здравствуйте! Прошу помощи, совета!
Организация с 2008 г. на УСН доходы - услуги. Учет велся, за это время, если верить сформированному балансу в 1С, образовалась большая не распределенная прибыль, а реальных денег нет. Что делать? Большого опыта в составлении баланса нет. Куда ее девать из баланса?
Оборотно-сальдовая.xls
оборотка за 13 год
ВРоде все правильно закрыто. Но вообще прибыль не означает, что она должна быть в живом виде на расчетном счете )) Обратите внимание, например, что вам должны почти 6 млн. Т.е. реализация уже проведена в учете, прибыль за счет этой реализации есть, а реально деньги еще не поступили
Ну так покрыть надо убыток прибылью.
Вопроса не поняла...Т.е. при увеличении дебиторской задолженности, будет расти прибыль только в балансе?
Если в оборотке по дебету 62 сч. увеличивается реализация услуг, то не распределенная прибыль в балансе увеличивается?
Вы всё с ног на голову перевернули )) Вы интересовались, почему прибыль есть, а денег реальных нет. Я и ответила, что Вам их просто должны, потому их и нет на счету
спасибо за ответы.
Добрый день, подскажите пожалуйста, что куда и как сдавать? Нужно подготовить бухгалтерскую отчетность для ООО ПРИ УСНО доходы-расходы 15%, в организации числиться один человек ген.дир. (он же глав.бух.) зп не начисляется по нему никуда никакие данные не подаются, т.е. на протяжении 5 лет сдавали в пенсионный и в fcc нулевую отчетность, в налоговую как положено декларацию книгу доходов и расходов, 2 НДФЛ . Как быть сейчас?
Над.К 2 нДФЛ подразумеваеться письмо где сообщаеться что выплат не было в штате один сотрудник , бухгалтера нанять не вариант (бюджета нет, что бы платить, сами занимались этим,проблем не возникало до момента надобности сдавать бухгалтерскую отчетность)
Ну так и какого ответа от нас Вы ждете? Мы Вам баланс тут не составим.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)