По временно пребывающим был вопрос. Никто не сдавал с ними расчет? Если сдавали, как отражали начисления им в подразделе 1.2?
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!Моя организация находится на УСН и работает в сфере медицины,поэтому мы освобождены от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.Когда я заполняю отчет в 1с (8 Комплексная) естественно,начисления не прописываются по эти взноса,а когда выгружаю в Такскоме выдается ошибку "Должна присутствовать либо Сумма страховых взносов,подлежащая уплате за расчетный период,либо сумма превышения расходов над исчисленными страховыми взносами"
Кроме того в разделе 1,приложение 2 прописываются и количество застрахованных лиц и база начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.Если кто может,объясните пожалуйста,что я делаю не так.Спасибо большое за понимание
Раздел 3 заполнять полностью на всех сотрудников каждую строчку вручную?
А у меня по одной организации не приняли. Отказ по одному из сотрудников, т.к. нет ИНН. Хотя по другим сотрудникам замечаний нет, хотя тоже ИНН отсутствует.
Nikost, спасибо. Расчет заполняю в 1С Бухгалтерия 8.3, она вместо нулей ставит прочерки. А кто-нибудь уже так подавал сведения по сотрудникам, у которых месяц полностью выпадал на отпуск и начислений не было? Кто как заполнял в такой ситуации?
Согласно инструкции временно прибывающих и ВКС надо упомянуть в строке 040 (п. 15 ст 422 НК)
А кто нибудь лично сдавал отчеты? Через сколько времени ждать отказ если что?
Разве есть здесь разница применительно к медстраху (раздел 1.2)?
Временно пребывающие не явл-ся застрахованными для мед.страха - ВКС они или нет. (ст.10 326-фз).
Здесь имеет значение из страны ЕАЭС врем.пребывающий или нет.
Если из ЕАЭС - то явл-ся застрахованным.
Если нет - то не явл-ся.
Сегодня созвонилась со своей налоговой по данному вопросу (мне будет актуально в этом и след.году в связи с демографическим бумом в отдельно взятой компании).
Инспектор считает, что если не требовать возмещения, то перерасход по кварталу можно будет без проверки зачесть в счет взносов будущих периодов.
Аналог таблицы 3 из 4-ФСС мы и так сдаем.
Если у них возникнут сомнения в обоснованности расходов организации, то они и так имеют право потребовать документы для проверки.
Добрый день!
ИП 6%, есть два работника по договорам подряда, платим пониженную ставку в ПФР (20%), в ФОМС и ФСС не платим.
надо ли мне заполнять приложение 2 (разд.1)? Если не заполнять , то программка ругается (налогоплательщик ЮЛ).
А что заполнять? ставить нули или ничего не ставить? надо ли указывать кол-во застрахованных лиц (стр 010), что указывать в признаке выплат (стр001)?. надо указывать базу для начисления (стр 050)? по аналогии с ФОМС?
В ФСС никогда отчетность не сдавали,т.к. работников по труд. договорам нет. Периодически заключаем договора подряда.
Помогите пожалуйста разобраться?
Я ждала ответа и все сообщения просматривала, ответа не было, поэтому и повторила
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)