Налог по усн это не расход, так что нельзя его включить в расходы.
Налог по усн это не расход, так что нельзя его включить в расходы.
L.Ira, сначала надо заполнить раздел 2.1. А потом оттуда данные в раздел 1.1 переносить. Там же формулы в декларации все указаны.
Да, я не плохо посмотрела. Очередной идиотизм придумали. Вместо того, что бы сделать для плательщиков ТС отдельный расчет в разделе 2.1.2, они заставляют их два раздела заполнять
ИП на УСН 6 %. Какие страницы декларации надо распечатать для сдачи в налоговую?
Титульный лист, раздел 1.1 и 2.1.1. Если, конечно, ИП не из Москвы и не уменьшает налог на торговый сбор
Пожалуйста, помогите- УСН 6%:
Доход нарастающим итогом- 1 кв 2015- 120400, 2-й кв -155200, 3-й кв- 243700, по году- 367958
Заплачено:
1 кв. - 7224 в ПФ, 2 кв. - 2088 в ПФ, 3 кв. - 5310 в ПФ, 4 кв - 3988 р 80 коп в ПФ и 3650 р 58 к в ОМС , и еще 680 рублей в ПФ 1% с суммы превышения
Все ли верно по заплаченным взносам и сколько осталось заплатить в счет единого налога?
Есть ли в сети калькулятор который бы все это обсчитывал онлайн (те, что нашел, считают не все)?
Заранее благодарю.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Программа налогоплательщик не дает заполнять либо либо. Когда удаляешь раздел 2.1.1, заполняю 2.1.2, после этого выскакивает опять раздел 2.1.1 и без него не считает. Т.е , те кто хочет уменьшить налог только на торговый сбор, не указывая страховые взносы, вынуждены заполнять все разделы, итого 5 страниц в декларации.
Хотел бы уточнить, а сейчас примут ли декларацию (по УСН) не новую апрельскую, а предыдущую?
Если так получилось, что за прошлый год у меня обязательные взносы не платились частями, а были оплачены только в конце года.
А так же получается не был оплачен налог, так как я посчитал, что сумма взносов полностью его сокращает до нуля. Как я понимаю так делать было нельзя... моя ошибка.
Но всё же... можно ли в декларации всё равно вычесть сумму взносов из общего начисленного налога?
И если да, то в декларации указать, что я якобы платил взносы частями или что только в конце года?
Евгений Надичев, Вы же пишете, что в конце года оплатили взносы. Так в чем сомнения в правомерности уменьшения налога?
Врать в декларации не надо. Если взносы уплачены в 4 квартале, значит их и надо показать в строке 143. А в строках 140-142 у вас будут прочерки
Извините за тормознутость.
ИП 6% УСНО без наемных
Спб торговля без торговой точки - типа интернет магазин
с оплатой организациями по безналичному расчету,
отправка транспортными компаниями.
Насколько я понял я заполняю в декларации по УСН только титул, 1.1 и 2.1 страницы декларации.
Как в этом случае нумеровать страницы? И что высылать в налоговую?
Вариант 1: нумерую до 003 и высылаю только три страницы
Вариант 2: нумерую и пустые и высылаю все страницы, даже незаполненные, но пронумерованные.
Почему-то некоторые не жалеют букв на свои сообщения, но жалеют вкладывать в них смысл.
Добрый день!
Совершенно глупый вопрос, но всё таки хотел бы уточнить.
В ПРФ нужно платить 1% свыше 300тыс дохода.
Но вопрос вот в чем - 1% платится от дохода ПОСЛЕ 300тыс? (напр. при доходе 310тыс - 1% платится за 10тыс)
или за всю сумму включая эти 300тыс?
хочу сдать декларацию за 15 год
сначала сделал по старому образцу, теперь понял, что лучше по новому
смотрю на них и не понимаю в чем разница, кроме штрих-кодов?
может просто сменить штрих коды и все )
или там такие есть отличия еще?
здравствуйте, подскажите , пожалуйста...
Фирма создана в декабре 2015, деятельности не было, движения по р/с тоже. За 2015 год предоставила обычную нулевую Декларацию УСН 25.03.2016(в срок). А потом , прочитав, то есть упрощенная декларация, в это же день отправила до кучи и ее. Сейчас звонят инспектора из налоговой и говорят, что у нас нарушение по сроку сдачи Единой упрощенной декларации и вызывают на подписание протокола об административном правонарушении и Акта. Действительно, так оно и есть.
Но у меня вопрос, а можно было вообще не сдавать Упрощенную декларацию, если уже обычную нулевую предоставили? или обязаны? может как-то написать письмо в налоговую , что ошибочно ее отправили вообще... есть какие-то лазейки избежать штрафа?
заранее спасибо
бух2007,
спасибо. а не должны, потому что сдали альтернативную нулевую обычную Декларацию? либо то, либо другое надо было?
Не должны, потому что не должны.
Вы должны раз в год сдать декларацию по УСН, что вы и сделали.
ЕУД вообще сдают фирмы на ОСНО. УСН в ЕУД - это извращение какое-то. Раньше такой возможности не было ни в одной программе. Теперь добавили ее, непонятно зачем. Людей с толку сбивают.
бух2007,
а, понятно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)