ИП УСН ЕНВД, НДФЛ плачу по месту деятельности.
А среднесписочную теперь куда отправлять. По месту регистрации или тоже по месту деятельности?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто может не сдавать Отчет об изменениях капитала Форма 3, Отчет о движении денежных средств Форма 4 и Пояснения к бухгалтерскому балансу?
в статистику Ф1-предприниматель в этом году сдаем?
Нет. Такие формы раз в четыре года сдают
Надежда, простите меня, дурака бестолкового, но не понимаю. В таблице по ссылке два столбца
Взносы, начисленные за периоды до 01.01.2017
Взносы, начисленные за периоды после 01.01.2017
По смыслу (начисленные за период) получается, что за период 2016 года страховые взносы платятся по старым КБК (1 столбец), ведь они начислены были в 2016 г. То есть 9 января платить их нужно всё еще по старым?
Я говорю о тех, что в фиксированном размере. Не про 1%.
Или всё-таки по новым уже нужно?
Это не старые КБК. Это новые КБК для взносов за прошлые периоды. У старых КБК первые три цифры были 392, это код администратора доходов бюджета Пенсионный фонд. А первые три цифры 182 означают, что администратор доходов ФНС.
Вы коды-то старые посмотрите внимательно, по которым раньше платили ))
Всё, теперь дошло.
Действительно, выделено жирным шрифтом же, что первые 3 цифры КБК изменились.
Я вот если чего не понимаю, меня пока носом не ткнуть, то в упор не вижу.
Спасибо большое, Надежда.
С новым Годом всех и Рождеством!
Подскажите пожалуйста, я ИП на УСН без работников, в середине декабря закрыл ИП, уведомление о закрытии от налоговой №46 получил, теперь как я понимаю мне надо сдать декларацию, но возник вопрос, сдавать так же как и раньше с теми же параметрами?
Всмысле что по цифрам в декларации писать всё тоже самое что и было ИНН, и прочие тех цифры...
Печать как я понимаю уже не ставлю, потому что я её уже должен был уничтожить.
То есть я просто печатаю в программе Бухсофт те 5 листов что она мне выдаёт как если бы я был ИП и в свою районную налоговую.
Над.К, Спасибо большое, завтра поеду сдавать.
А печать да, только разве что на память
ИП без работников, УСН, Доходы 6%
Вопрос по заполнению раздела КУДиР IV. "Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу)".
Какие значения показателей нужно указывать в этом разделе, реально поквартально оплаченные в 2016 году или равные заявленным в разделе 2.1.1 декларации в строках 140 - 143?
Собственно вопрос возник по указанию платежа за последний IV квартал, который был больше суммы исчисленного за данный отчетный период авансового платежа (остальные три платежа были равны сумме исчисленных авансовых платежей за каждый из периодов).
Добрый день!
Скажите пожалуйста, приведенные здесь формы 4 ФСС в ред.от 04.07.2016 и РСВ 1 04.06.2015 № 194п действуют для сдачи за 2016 год? Более новых редакций не было?
напомните сроки уплаты УСН для ООО пожалуйста..
Не было.приведенные здесь формы 4 ФСС в ред.от 04.07.2016 и РСВ 1 04.06.2015 № 194п действуют для сдачи за 2016 год?
Авансового платежа за 4 квартал не бывает в принципе. Потому что за год уже рассчитывается налог за год, а никак не авансовый платеж. И в любом случае налог не считается поквартально.
Взносы указываются в разделе только те, которые уменьшают налог
Можно ли послать почтой ЕНВД, среднесписочную? Налоговая отказала в приеме лично, только через оператора, а дов.не успеваю сделать. А это вообще законно такой отказ?
Над.К, подскажите пожалуйста, таки новый ОКВЭД нужно забивать в декларацию ИП по ЕНВД за 4кв. 2016г?
За 3-й забивал старый, вопросов пока не возникло, хоть и изменились они ещё с июля.
Позвонил в свою налоговую, там сказали, что ОКВЭД поменялся только у юр.лиц, а не ИП!??
Если новый, то на каком основании я могу записать себе тот, или иной ОКВЭД? (бумаг то мне новых никаких не выдавалось)
Последний раз редактировалось Сем; 09.01.2017 в 16:20.
Не цепляйтесь к словам)
Нарастающим итогом, платеж за год, вопрос то в другом.
В упомянутом разделе я должен указать номер первичного документа, по которому оплатил в декабре свой последний в 2016 году платеж с оставшейся к оплате суммой в фонды, равную 15099,33 рублей, хотя необходимая сумма взноса в фонды, уменьшившая бы на 100% исчисленный налог по итогам года, у меня составляла всего 1270 рублей.
Соответственно и вопрос, что я должен указать в графе 4, эту требуемую часть в размере 1270 рублей от полной суммы платежного первичного документа или всю сумму произведенного платежа в размере 15099,33?
Отчасти согласен, но также в Порядке ведения книги раздела IV для интересующих нас граф 4 (по ОПС) и 6 (по ОМС) имеется следующее:
Это 19356.48 руб. в ПФРИндивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отражают в данной графе уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.
И 3796.85 руб. в ФОМСИндивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, отражают в данной графе уплаченные страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.
Не следует ли из этого, что указанию подлежат все суммы полностью, на основании первичных документов, которые уплачивались налогоплательщиком в соответствующих временных периодах отчетного года?
КУДиР это ведь книга учета, куда заносятся полностью доходы и произведенные расходы, а не декларация, где мы как раз в последней и указываем уже суммы исчисленного нами налога за периоды и суммы произведенных взносов, уменьшающие эти суммы налога (авансового платежа по налогу) за соответствующий период.
Если все же практический опыт по данному вопросу обратный, поправьте меня.
Добрый день! Пожалуйста, помогите.
Не могу найти ответ на такой вопрос:
организация на ОСНО перешла на УСН с 1 января 2017 год. Как отчитываться за 2016 год? Сдавать отчетность по общему режиму?
А что нужно сдавать в Росприроднадзор? Какую форму (сфера деятельности - продуктовый магазин) и до какого числа?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста!
1, Не подала 4-НДФЛ до конца года. Доход превысил 50% от суммы, указанной в предыдущей 4-НДФЛ. Вопрос: надо ли сейчас подать 4-НДФЛ или самим рассчитать налог и долатить до 15 января?
2, С какой суммы считать 1% в ПФР? С дохода, который будет указан в декларации 3-НДФЛ? и превышающий 300 000 этого дохода?(напр. доход в декларации будет 1млн. руб, тогда 13% будет 130 000руб), а как считать 1% ?
3, Декларация 3-НДФЛ. В расходы можно включить фиксированные взносы в ПФР? И когда можно включить в расходы взносы 1% в ПФР?(пока еще не уплачены).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)