×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 77 из 77
  1. #61
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    вы в конце периода проводки вводите вручную?

  2. #62
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Прг не начисляет налог на прибыль сама? Тогда нужно смотреть прибыль в налоговом учете, умножать на 20% и сверять с суммой налога в декларации. Ну и начислять налог на 68.04

  3. #63
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Винокурова Юлия, ну сверьте хотя бы что начислено в декларациях, которые сдали, и что в программе проводкой 99 - 68
    Как можно так доверять программе, я не понимаю

  4. #64
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    начисления на 68.4.2, а не на 68.4.1
    Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 29.01.2013 в 14:21.

  5. #65
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    начисления на 68.4.2, а не на 68.4.1
    И? Сверить декларации с начислениями что мешает?
    Неплохо бы еще декларации с налоговым учетом сверить.

  6. #66
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    просто у Зета начисления на 68.4.1 видит
    сверяю, спасибо

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    а уточненки принимают за какой срок давности?

  8. #68
    Аноним
    Гость
    Правильно ли я понимаю, что ав.платежи за год в декл.по прибыли равны тем же цифрам, что и за 9 мес.?

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    была переплата по прибыли, проводки какие?

  10. #70
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что ав.платежи за год в декл.по прибыли равны тем же цифрам, что и за 9 мес.?
    нет...наоборот у меня прога ругается, что эти строки равны....
    как посчитать сумму начисл.ав.платежей (стр. 210)?

  11. #71
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    210 за год=180+290 (если есть ежемесячные авансы) за 9 мес.

  12. #72
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    а уточненки принимают за какой срок давности?
    Три года спокойно
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    была переплата по прибыли, проводки какие?
    Так момент уплаты проводка и делается 68 - 51

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    сальдо по счету 68.2 должно быть равно сумме уплаты за отчетный период? т.к. уплата будет только в след.квартале

  14. #74
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    сальдо по счету 68.2 должно быть равно сумме уплаты за отчетный период?
    Если ранее не было переплата/недоплат, то должно. Т.е. на 31.12.12 ваше сальдо должно совпадать с тем, что написано в декларации за 4 квартал.

  15. #75
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    ошибка в 2009 году, уменьшилась сумма поставки, а НДС не перепровели. Как быть, попробовать отнести уточненку? может поправить как-то можно на конец 2009?

  16. #76
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    ошибка в 2009 году, уменьшилась сумма поставки, а НДС не перепровели. Как быть, попробовать отнести уточненку?
    Не вижу смысла, три года прошло уже.
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    может поправить как-то можно на конец 2009?
    Исправление ошибок в бух.учете задним числом не делают. Декабрем 2012 пока еще можно, через 84 или 91 (если ошибка несущетсвенная) спишите

  17. #77
    Клерк Аватар для for_caramel
    Регистрация
    17.09.2012
    Сообщений
    18
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, продаем ОС учредителю (100% УК) с убытком в счет его беспроцентного займа, по соглашению об отступном. Затем это ОС безвозмездно поступает в другую организацию где этот же учредитель имеет 100% УК. Организации НЕ применяют ПБУ 18/02, учет в 1С 7.7, на ОСНО. Какие будут проводки в таком случае в БУ и НУ? За ранее благодарна!
    Последний раз редактировалось for_caramel; 22.04.2014 в 10:43.

+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •